Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zaměstnanec způsobil škodu na vozidle v roce 2010, kterou úřad v plné výši formou opravy v roce 2010 uhradil. Nyní škodní komise rozhodla v roce 2011 ve věci náhrady od zaměstnance formou srážky 500,-/měsíčně po dobu 10 měsíců a to z platu, se kterou zaměstnanec souhlasí. Je správné účtování: do roku 2010 předpis pohledávky za zaměstnancem MD 335xxx proti Dal 649xxx . Použije se i metoda časového rozlišení? nebo se již účtuje v roce 2011 o MD 231xxx proti Dal 335xxx. Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můj dotaz se týká přijatých záloh na energii, vodné a stočné od nájemníků bytů, nájemníků provozoven a přísp.organizace. Vše mám na účtech přijatých záloh. Vyúčtování od firem dodávajících média, dostaneme až v příštím roce a podle něj se udělá i skutečné rozúčtování nájemníkům i PO. Je konec roku, musím udělat časové rozlišení a jak? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má schválený nevyrovnaný rozpočet se zajištěným financováním v potřebné výši z přebytku hospodaření v předchozích letech (ale může se to stát i při vyrovnaném rozpočtu)
Dotaz:
Protože má obec našetřeno dostatek financí, rozhodne se v průběhu roku, že bude z těchto prostředků realizovat další projekt. Je možné zapojit tyto prostředky do rozpočtu rozpočtovou změnou ? Tento případ se může vyskytnout i v případě „sehnání“ dotací v průběhu roku (při schvalování rozpočtu jsme to nemohli vědět) a my tyto dotace musíme dofinancovat a nebo i celé předfinancovat – podotýkám, že na to máme peníze na účtu.
Naše auditorky tvrdí, že výši schváleného financování nelze rozpočtovou změnou měnit! A to ani v případě, kdy dobře hospodaříme a rozpočtovou změnou financování snižujeme.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zkoumám žádost o poskytnutí fin.prostředků na lesy za IV.Q 2010 ve výši 99 384,--, kterou jsem dostala od oddělení životního prostředí. Tuto dotaci dostaneme asi tak v únoru 2011, kdy zároveň budou uhrazeny náklady Lesům ČR. Mám to předepisovat, nebo to nechat až po avízu od Středočeského kraje o poslání dotace v roce 2011?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město převádí ze svého majetku do vlastnictví fyz. osoby část pozemku (orná) v účetní hodnotě 16 290,05 Kč - 1 m2 á 21,35 Kč. Směňovaná část má výměru 144 m2. Město přejímá do svého vlastnictví od fyz,osoby pozemek (ORNÁ) o výměře 123 m2. Oba pozemky se stejným BPEJ. Vzhledem k tomu, že pozemek města je o 21 m2 větší, bylo dohodnuto fin. vyrovnání ve výši ¨
3 360 Kč´, které město dostalo na účet. Prosím o radu, jak tuto směnu pozenků zaúčtovat a jakou hodnotou zařadit pozemek do majetku města. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
nevíme si rady s následující problematikou, proto se obracíme s prosbou o pomoc na Vás :
Může mít uvolněný starosta a místostarosta uzavřenou dohodu o provedení práce (pracovní činnosti) za zastupování obce, ke kterému je zmocnilo zastupitelstvo, např. v dozorčí radě VaK, v obecně prospěšné společnosti, ve sdružení obcí nebo v NYKOSu? Musí být tato dohoda včetně výše odměny projednána v RM nebo ZM? Kdo ji za obec podepisuje?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o ujasnění, v knize MAJETEK a v dotazech jsem našla případ prodeje, nikoli koupě:
- koupě pozemku od Pozemkového fondu, kupní cena uhrazena 9/2010, účtováno 042MD
- návrh na vklad podán Pozemkovým fondem, dle ústní informace v prosinci 2010
- do data závěrky nedojde listina s doložkou, jak účtuji?
zařazuji na 031.xx MD / 042.00 D k 31.12.2010 s poznámkou, že není doložka o zápisu nebo nikoli?
nebo účtuji pouze na podrozvahu ? nebo na 031.xx a zároveň na podrozvahu?
(v případě že na podrozvahu, tak kam na podrozvahu?)
Do registru majetku uvádím s poznámkou, že není doložka o zápisu nebo neuvádím?
Do Přílohu účetní závěrky popíši slovně, do oddílu A8.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podepsala v roce 2010 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na výstavbu ČOV a kanalizace. Dotaci je možno čerpat po předložení podepsané dotace od SFŽP. 31.12.2010 tato dotace nebyla podepsáná ( asi 2/2011).Nevím, jestli mám smlouvu od kraje evidovat v podrozvaze na 943 300/999 943 nebo ji zaúčtovat až po podpisu smlouvy s SFŽP. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme obdrželi z MZ rozhodnutí o poskytnutí dotace na vodovodní síť na aktuální rok a hodnotu celkem
Byl otevřen limit, zaúčtovala jsem a vlastně částku dotace mám na pořízení a DAL 901.
za rok 2009 odešla na MZ tabulka finanční vypořádání dotací,poskytnuto,čerpáno a použito.V příloze rozhodnutí je totiž uveden bod – finanční podpora se poskytuje zálohově a podléhá ročnímu zúčtování se SR.Zároveň mám termín ukončení realizace akce a vypracování zprávy o závěrečném vyhodnocení akce.
V roce 2009 jsem tuto částku převedla na 401 a z tohoto účtu na 403.
V roce 2010 byl otevřen další limit ten jsem proúčtovala 346/374 a po proúčtování výpisů a faktur mi zůstatkuje částka na 374. Předpokládám,že zase odejde tabulka na MZ.
Nevím zda proúčtovat 374/403 nebo dohadu . Zároveň pořešit chybějící předpis z roku 2009??
To samé rozhodnutí mám i letos , tentokrát na kanalizaci, nevím zda udělat celý předpis pro rok 2010 a 2011 jednou částkou, nebo jen rok 2010 a rok 2011 dát na podrozvahu.
Částka roku 2010 jsem účtovala na základě pokynu k nastavení limitu a myslím si,že dokud nemám limit otevřen pro rok 2011,tak bych částku viděla raději na podrozvaze k 31.12.2010 943/999.
Kraj nějak nekomunikuje a auditoři se nevyjádřili při předběžném přezkumu.
Moc se omlouvám,ale čím více čtu rady a porady,tím více se do toho zamotávám a nic nevím. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec si vzala 21.12.2010 bezúčelovou půjčku. Zaúčtovala jsem ji na 231 MD a Dal 452 jako dlouhodobou. Je to tak správně nebo tam bude ještě nějaký účet 6xx a závazkový 3xx. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme dotaci na mosty zničené povodní z MMR, ale veškeré finanční transakce jsou přes určenou banku, nejde z účtu obce ani jinak to nezasáhne do peněžního toku obce. Mám o těchto penězích nějak účtovat a nebo se to řeší až po ukončení stavby při zařazení majetku? Případně jak?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na který paragraf je vhodné účtovat:
-pořízení autobusové zastávky a její opravy zastávek
-opravy vlakové zastávky, která je v majetku obce
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
obec má skladě (účet 132)pohledy za 2,- Kč /ks, prodáváme je za 4,- Kč/ks. Zaúčtovala jsem
504/132 za 2,- a 231/604 je to tak správně nebo se musí pohledy přecenit reálnou hodnotou. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,zjistila jsem, že v roce 2001 byl převeden na obec z Mikroregionu vodovod, na který dostal Mikroregion investiční dotaci 400 tis v r. 2000
Zůstatková cena na předávacím protokolu je 900 tis.
Není to ani zařazené v majetku.
Vůbec nevím co s tím. Jak zařadit a jak zaúčtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat oprávky k pohledávce ve výši 4000 Kč z února 2010.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková