Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se s prosbou - platební kalendář /zál. el. energie od ČEZ/ na el. energii na období 1/2011, vystavena 20.12.2010. U tohoto elekroměru uplatňujeme DPH, v roce 2010 není uhrazena.
DPH si uplatním až v roce 2011 při úhradě (bude to tak správně) a musí takováto faktura projít inventurou, zatím ji nemám nidke zaúčtovanou.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle metodiky jsem v letošním roce účtovala příděl do sociálního fondu ze ZBÚ takto
231 6330 5342 D
548 MD
v případě převodu příspěvku ze soc. fondu na ZBÚ jsem náklad 548 snižovala.
Došlo ale k tomu, že jsem použila i část prostředků z min. let a tím jsem se na nákladovém účtu 548 dostala v rozvaze do mínusu. Může to tak být, nebo proti čemu mám zaúčtovat tu částku použitou z předch. let, která nebyla na 548?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město má v majetku budovu, kterou doposud bezplatně poskytovalo společenským organizacím i fyzickým nepodnikajícím osobám k využívání pro různorodé volnočasové aktivity. Jednotlivé místnosti jsou využívány např. jako babycentrum, zkušebna dechové hudby, klub žen atp. Naši páni radní nyní rozhodli, že by bylo vhodné vybírat jakýsi paušální příspěvek na energie (teplo, el. en., voda). Nejsou zde žádná poměrová měřidla a já nevím, jak správně postupovat účetně. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na vás s dotazem, na kterém nákladovém účtu má být správně zaúčtovano čerpání sociálního(příspěvek na stravenky, ošatné, penzijní připojištění), humanitárního fondu (příspěvky občanům v sociální nouzi a grantového fondu ( příspěvky neziskovým organizacím), které ÚSC tvoří v souladu s vnitřními předpisy a čerpá je během roku. Kolegyně z účtárny použily účet 548, ale nám se to nezdá, vzhledem k tomu že: obsah účtu 548 není vyhláškou č.410/2009 Sb.obsahově vymezen. Na tento účet je možné účtovat tvorbu fondů, která je schválena statutem nebo pravidly fondů z výdajů nebo z příjmů ÚSC, jež nejsou určeny k využití v běžném roce ( zákon 250/2000 Sb., §5).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!
Prosím Vás nemůžete mi poradit co bych si měla zkontrolovat když mi nesedí celkem aktiva s celkem pasivy?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má dostat dotaci Euroregionu Šumava v roce 2011, zaúčtovanou žádost mám na 377/374 v Kč částka eur x kurzovní částka k danému dni žádost, k 31.12.2010 jsem udělala kurzový rozdíl a vyšel mi kurzovní zisk. Prosím o radu jak tento zisk zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, bude do daňového přiznání patřit odměna od Ekokomu za 4.Q 2010 (zatím mám zaúčtováno 388/609)? Fakturu budeme vystavovat až přijdou schválené výkazy - leden, únor. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Velice Vás prosím o radu,jak zaúčtovat platbu za telefon,kde Telefonica fakturuje od 10.12.2010 do 9.1.2011.Rok 2010 je jasný,ale jak zaúčtuji rok 2011-přes náklady příštích období (383),ale proti čemu? Fakturu mám. Jsme plátci DPH.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potýkám se s časovým rozlišením.V lednu loňského roku jsem úhradu za TKO ve výši cca 60 tis., která přišla také až touto dobou, dala do nákladů roku 2010,co s letošní fakturou?Limit na čas.rozl. máme 20tis.Kč.Dát ještě na náklad roku 2010 nebo účtovat přes dohadu?Náklad r.2011 by to asi neměl být,že,poradíte?Ve směr. fa do 10tého.Ještě zálohy z r.2010 vyúčtované v této době do 20ti tis,je lépe zálohu proúčtovat v r.2010 než přes dohady?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Založili jsme si dolarový účet, kam jsme převedli 5 mil z běžného účtu. Jak se zaúčtuje tento převod, jaké položky se použijí a jak se účtují kurzové rozdíly? A musí se vést částka v dolarech na podrozvaze?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) S krajem máme uzavřenu smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2010 na úroky z úvěru. Do dnešního dne jsme žádné finanční prostředky neobdrželi,
nevím jak mám účtovat v roce 2010, zda mám označit úroky s ÚZ do výše dotace a dotaci dát jen na podrozvahové účty a v roce 2011 teprve udělat předpis
dotace 348/672 a vyřadit z podrozvahy.
2) S krajem máme uzavřeni smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2010 na výměnu oken, ani tady jsme žádní finanční prostředky prozatím neobdrželi,
výměna oken byla provedena v roce 2010, faktury byly též vystaveny v roce 2010, ale budou hrazeny až po obdržení dotace.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
přijmu do pokladny za kopírování 10,- Kč. Zaúčtuji 10,- Kč na MD 261 a na 231.10 na oddíl a paragraf 6171 2111 částku 8,- Kč. Na účet 343 na MD 2,- Kč. Potom na účet 231.10 na oddíl a paragraf 6171 5182 na MD -10,- Kč . A na 601 na D patří 10,- Kč?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak dostat do účetnictví 2010 uznatelné výdaje v rámci dotace EU /úz 38185501 a 38585505/ realizované v letech 2008 a 2009, kdy jsme ještě netušili, že dotaci dostaneme? Teprve v roce 2010 nám byla část nákladů z těchto let proplacena. Stačí je v minulých letech označit jen na fakturách event. v hlavní knize? Finanční úřad při kontrolách trvá na sestavě z počítače, kde vidí příjem dotace a chce proti tomu vidět označené UZ i v nákladech, ale to nejsem z let minulých schopna dodat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím si rady jak zaúčtovat zvýšení základního kapitálu, vloženým naším majetkem do obch.spol.vodárenská , s tím, že se jedná o nepeněžní vklad, ale majetek /budova ČOv,pozemky,/. Odúčtuji z majetku a dám na podrozvahu? Nebo je to jinak a já nevím jak?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
je nutné dělat dohadnou položku na náklady a výnosy za 4.Q 2010 za sběr a svoz separovaných odpadů, který máme řešený se společností EKO KOM formou zápočtu pohledávek a závazků. Tzn. že nám EKO KOM příspěvek nevyplatí a my nehradíme nic za sběr odpadu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková