Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Dodání vybavení před koncem roku
    14. 01. 2011

    V prosinci 2010 jsme obdrželi fakturu za stavební práce a vnitřní vybavení jedné naší budovy, která se rekonstruuje. Jde o závěrečnou fakturu, která je z velké části hrazena z prostředků EU - stavební práce z investiční dotace, vybavení z neinvestiční. Kolaudace objektu proběhla až 6. ledna. Jak správně fakturu zaúčtovat a jakým způsobem zařadit majetek? Musí být vybavení budovy již inventarizováno a zaúčtováno na účtě 028 nebo lze postupovat jiným způsobem? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výsledek hospodaření za r.2010
    13. 01. 2011

    Dobrý den, prosím o radu : naše Město nemá hospodářskou činnost; jak vypočtu výsledek hospodaření? + zaúčtování ? 431 / 432}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace z FS a SFŽP
    13. 01. 2011

    Dobrý den, máme rozhodnutí ze SFŽP na dotaci ze SFŽP a FS na akci Úspory energií a využití alternativních zdrojů na objektech Zákl. škola a na Mateř. škole. Smlouva nebyla do konce roku 2010 podepsána, takže jsme nedostali ani žádné dotace. Faktury ale se již v roce 2010 platily. Jak mám mít zaúčtované faktury v účetnictví, když není podepsaná smlouva? Mám zaúčtováno na 042 a 231. Musím ještě na 231 členit 85% FS, 5% SFŽP, 10% obec, nástroj, zdroj, když není podepsaná smlouva do konce roku 2010? Mám dát předpokládanou dotaci na dohadné položky? Jak zaúčtovat, 388/403?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dooprávky 028 v roce 2010
    13. 01. 2011

    mají se dooprávky DDM 028 pořízeného před rokem 2010 (406/088) vystornovat? Pokud ano jak zaúčtovat vyřazený DDHM 028, který byl pořízen např.2007 a vyřazen 2010?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace-kraj
    13. 01. 2011

    Z KÚ jsme dostali v r.2010 invest.dotaci ve výši 90%
    a po vyúčtování v r.2011 obdržíme zbylých 10%.
    Náklady vyúčtovány v r.2010 ve výši 100% dotace.
    348/374 100%
    231/348 90%
    388/403 100%
    042/231 100%
    r.2011
    231/348 10%
    374/388 100%

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Průtoková dotace PO z MŠMT
    13. 01. 2011

    Mám nějak vypořádávat průtokovou dotaci z min. školství s podílem EU pro PO? ÚZ 33123
    V roce 2010 jsem účtovala takto:
    předpis 348/378
    příjem na BÚ 231/348
    přeposlání škole 378/231

    Dotace je víceletá a škola prozatím vyčerpala pouze část peněz.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Daň z příjmu práv osob- přijetí daru
    13. 01. 2011

    Obec dostala v roce 2010 dar od Nadace Děti-kultura-sport na podporu folklorní činnosti v obci. Bude tento dar předmětem DPPO nebo ne. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyřazení majetku, částečný prodej
    13. 01. 2011

    Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat vyřazení stavby: vodovodní řad (zasíťování pozemku), datum zařazení 5.10.2009, vedený v pořiz.ceně 1,614.178,-Kč. VKM byla v říjnu 2010 prodána část řadu za 204.916,-Kč a zbytek převzali za upsání akcií v hodnotě 1,843.000,-Kč. Příjem za prodej jsem zaúčtovala 231/646 204.916,-Kč a příjem akcií jsem zaúčtovala 043/368 1,843.000,-Kč (dosud jsme je fyzicky neobrdželi, máme je převzít
    příští týden).
    Jak mám zaúčtovat vyřazení vodovod.řadu z majetku? Myslím si 553/021 ve výši 204.916,-Kč
    a 406/021 zbytek?
    Nemám to zaúčtováno všechno špatně?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravná položka k pohledávce
    13. 01. 2011

    V roce 2010 jsme zjistili, že pohledávku z nájmu splatnou 28.12.2006 ve výši 240 000 Kč máme mít dle rozhodnutí soudu o 40 000 Kč nižší. Zaúčtovali jsme 406/311. Na počátku roku jsme nevytvořili opravnou položku.Stačí zaúčtovat ke konci roku jen zůstatek pohledávky ve výši 200 000 Kč na účty 406/194? Nebo jsme měli proúčtovat 240 000 Kč na 406/194 a 40 000 Kč na 194/556? Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předpis vodné ke konci roku
    13. 01. 2011

    Chtěla bych se zeptat, jak zaúčtovat do výnosů koncem roku výši vodného..
    Odečet se dělá vždy k 31.3. b.r., takže letos jsem po odečtu vodoměrů dávala spotřebu 4-9/2009 na 406 a 1-3/2010 na 602. K 31.12.2010 bych chtěla dát do výnosů odhad vodnéo. Mohu zaúčtovat ve výši loňské skutečnosti dohad 388/602 a v dubnu 2011 po odečtu už jen rozdíl skutenosti proti odhadu na 602??
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Půjčka MAS
    12. 01. 2011

    V letošním roce jsme na základě Smlouvy o půjče , půjčili MASU peníze. Jedná se o krátkodobou půjčku, zaúčtovala jsem 231/316 . Ve smlouvě jsme se zavázali , že dlužník vyúčtuje věřiteli 10% na spolurealizaci dílčích projektů a 3% odměna za technickou pomoc projektu. Tady si nevím rady jestli už účtovat jako závazek ?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Mzdová režie v doplňkové činnosti
    12. 01. 2011

    Jsou součástí mzdové režie v kalkulaci např. ceny stravy pro veřejnost i sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců podílejících se na doplň. činnosti, a jsou i součástí odvody ze mzdy zaměstnavatele za tohoto pracovníka?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky, časové rozlišení
    12. 01. 2011

    Dobrý den, prosím poradit s těmito dotazy:
    1. Pohledávka ve výši 40299, splatná 20.7.1996, k 1.1.2010 vytvořeny opravné položky 406/194 ve výši 40299. 25.1.2010 došla částečná úhrada (exekuce) ve výši 30249. Opravná položka se v této výši zruší? Účtování bude 194/406 nebo použiji účet 556?
    2. V roce 2010 došlo k pojistné události, škoda byla nahlášena pojišťovně, k výplatě pojistného plnění v roce 2010 nedošlo, úhrada od pojišťovny patrně dojde až v roce 2011. Přesnou výši plnění dosud neznáme. Je třeba zaúčtovat časové rozlišení v roce 2010 388/649 a v roce 2011 311/388? Pokud dojde plnění nižší než odhad, rozdíl zaúčtuji do nákladů 549/388? Děkuji za rady}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar od starosty
    12. 01. 2011

    Starosta - jako soukromá osoba daroval obci traktůrek ( pořízený v roce 2008 za pořizovací cenu 117000). Sepsala se s ním darovací smlouva , kterou jako zástupce obce podepsal místostrosta .Musí o přijetí daru rozhodnout zastupitelstvo nebo stačí rada? Mohu za tuto cenu zařadit do majetku - lze ji brát jako reprodukční pořizovací ( traktůrek je jako nový ). Od roku 2008 do letoška ho pouze bezplatně zapůjčoval obci. Traktůrek by se zařadil zápisem 022/401? Musíme podat přiznání k darovací dani i když jsme jako obec osvobozeni ? POkud ho zařadím do majetku v roce 2010, jak to bude s odpisy - bude se odepisovat od roku našeho pořízení 2010 nebo od roku 2008 (výroba a koupě) ? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zálohy a DPH
    12. 01. 2011

    Prosím o radu týkající se vyúčtování zálohové faktury:
    V roce 2010 jsme zaplatili zálohu ve výši 4 x 1 600,- Kč - účtováno (jsme plátci DPH):
    314 ZJ 641 1 454,56 Kč MD
    343 ZJ 641 145,44 MD / 321 D
    321 MD / 231 3639 5151D.
    K 31.12.2010 jsem zaúčtovala dohadné položky:
    503 MD 5 818,24Kč / 389 D 5 818,24 Kč.
    Dne 10.01.2011 nám přišla vyúčtovací faktura s datem zd. plnění 31.12.2010 v celkové výši 9 891,- Kč .
    Účtuji až při zaplacení v roce 2011:
    503 XX 441,- Kč MD (voda za OÚ, bez DPH a neplatíme zálohy)
    389 ZJ 641 5 818,24 MD
    503 ZJ 641 2 772,73 MD
    343 ZJ 641 859,03 MD / 321 D 9 891,- Kč
    314 ZJ 641 - 5 818,24 MD
    343 ZJ 641 - 581,76 MD
    321 6 400,- Kč MD
    321 3 491,- Kč MD / 231 XXXX 5151 3 491,- Kč.
    Je toto účtování správné? Nesedí mi účet 389, který je v roce 2010 bez ZJ a v roce 2011 by měl být se ZJ. Děkuji.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu