Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2010 jsme obdrželi fakturu za stavební práce a vnitřní vybavení jedné naší budovy, která se rekonstruuje. Jde o závěrečnou fakturu, která je z velké části hrazena z prostředků EU - stavební práce z investiční dotace, vybavení z neinvestiční. Kolaudace objektu proběhla až 6. ledna. Jak správně fakturu zaúčtovat a jakým způsobem zařadit majetek? Musí být vybavení budovy již inventarizováno a zaúčtováno na účtě 028 nebo lze postupovat jiným způsobem? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu : naše Město nemá hospodářskou činnost; jak vypočtu výsledek hospodaření? + zaúčtování ? 431 / 432}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme rozhodnutí ze SFŽP na dotaci ze SFŽP a FS na akci Úspory energií a využití alternativních zdrojů na objektech Zákl. škola a na Mateř. škole. Smlouva nebyla do konce roku 2010 podepsána, takže jsme nedostali ani žádné dotace. Faktury ale se již v roce 2010 platily. Jak mám mít zaúčtované faktury v účetnictví, když není podepsaná smlouva? Mám zaúčtováno na 042 a 231. Musím ještě na 231 členit 85% FS, 5% SFŽP, 10% obec, nástroj, zdroj, když není podepsaná smlouva do konce roku 2010? Mám dát předpokládanou dotaci na dohadné položky? Jak zaúčtovat, 388/403?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
mají se dooprávky DDM 028 pořízeného před rokem 2010 (406/088) vystornovat? Pokud ano jak zaúčtovat vyřazený DDHM 028, který byl pořízen např.2007 a vyřazen 2010?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Z KÚ jsme dostali v r.2010 invest.dotaci ve výši 90%
a po vyúčtování v r.2011 obdržíme zbylých 10%.
Náklady vyúčtovány v r.2010 ve výši 100% dotace.
348/374 100%
231/348 90%
388/403 100%
042/231 100%
r.2011
231/348 10%
374/388 100%
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám nějak vypořádávat průtokovou dotaci z min. školství s podílem EU pro PO? ÚZ 33123
V roce 2010 jsem účtovala takto:
předpis 348/378
příjem na BÚ 231/348
přeposlání škole 378/231
Dotace je víceletá a škola prozatím vyčerpala pouze část peněz.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala v roce 2010 dar od Nadace Děti-kultura-sport na podporu folklorní činnosti v obci. Bude tento dar předmětem DPPO nebo ne. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat vyřazení stavby: vodovodní řad (zasíťování pozemku), datum zařazení 5.10.2009, vedený v pořiz.ceně 1,614.178,-Kč. VKM byla v říjnu 2010 prodána část řadu za 204.916,-Kč a zbytek převzali za upsání akcií v hodnotě 1,843.000,-Kč. Příjem za prodej jsem zaúčtovala 231/646 204.916,-Kč a příjem akcií jsem zaúčtovala 043/368 1,843.000,-Kč (dosud jsme je fyzicky neobrdželi, máme je převzít
příští týden).
Jak mám zaúčtovat vyřazení vodovod.řadu z majetku? Myslím si 553/021 ve výši 204.916,-Kč
a 406/021 zbytek?
Nemám to zaúčtováno všechno špatně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme zjistili, že pohledávku z nájmu splatnou 28.12.2006 ve výši 240 000 Kč máme mít dle rozhodnutí soudu o 40 000 Kč nižší. Zaúčtovali jsme 406/311. Na počátku roku jsme nevytvořili opravnou položku.Stačí zaúčtovat ke konci roku jen zůstatek pohledávky ve výši 200 000 Kč na účty 406/194? Nebo jsme měli proúčtovat 240 000 Kč na 406/194 a 40 000 Kč na 194/556? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, jak zaúčtovat do výnosů koncem roku výši vodného..
Odečet se dělá vždy k 31.3. b.r., takže letos jsem po odečtu vodoměrů dávala spotřebu 4-9/2009 na 406 a 1-3/2010 na 602. K 31.12.2010 bych chtěla dát do výnosů odhad vodnéo. Mohu zaúčtovat ve výši loňské skutečnosti dohad 388/602 a v dubnu 2011 po odečtu už jen rozdíl skutenosti proti odhadu na 602??
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce jsme na základě Smlouvy o půjče , půjčili MASU peníze. Jedná se o krátkodobou půjčku, zaúčtovala jsem 231/316 . Ve smlouvě jsme se zavázali , že dlužník vyúčtuje věřiteli 10% na spolurealizaci dílčích projektů a 3% odměna za technickou pomoc projektu. Tady si nevím rady jestli už účtovat jako závazek ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsou součástí mzdové režie v kalkulaci např. ceny stravy pro veřejnost i sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců podílejících se na doplň. činnosti, a jsou i součástí odvody ze mzdy zaměstnavatele za tohoto pracovníka?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím poradit s těmito dotazy:
1. Pohledávka ve výši 40299, splatná 20.7.1996, k 1.1.2010 vytvořeny opravné položky 406/194 ve výši 40299. 25.1.2010 došla částečná úhrada (exekuce) ve výši 30249. Opravná položka se v této výši zruší? Účtování bude 194/406 nebo použiji účet 556?
2. V roce 2010 došlo k pojistné události, škoda byla nahlášena pojišťovně, k výplatě pojistného plnění v roce 2010 nedošlo, úhrada od pojišťovny patrně dojde až v roce 2011. Přesnou výši plnění dosud neznáme. Je třeba zaúčtovat časové rozlišení v roce 2010 388/649 a v roce 2011 311/388? Pokud dojde plnění nižší než odhad, rozdíl zaúčtuji do nákladů 549/388? Děkuji za rady}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Starosta - jako soukromá osoba daroval obci traktůrek ( pořízený v roce 2008 za pořizovací cenu 117000). Sepsala se s ním darovací smlouva , kterou jako zástupce obce podepsal místostrosta .Musí o přijetí daru rozhodnout zastupitelstvo nebo stačí rada? Mohu za tuto cenu zařadit do majetku - lze ji brát jako reprodukční pořizovací ( traktůrek je jako nový ). Od roku 2008 do letoška ho pouze bezplatně zapůjčoval obci. Traktůrek by se zařadil zápisem 022/401? Musíme podat přiznání k darovací dani i když jsme jako obec osvobozeni ? POkud ho zařadím do majetku v roce 2010, jak to bude s odpisy - bude se odepisovat od roku našeho pořízení 2010 nebo od roku 2008 (výroba a koupě) ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu týkající se vyúčtování zálohové faktury:
V roce 2010 jsme zaplatili zálohu ve výši 4 x 1 600,- Kč - účtováno (jsme plátci DPH):
314 ZJ 641 1 454,56 Kč MD
343 ZJ 641 145,44 MD / 321 D
321 MD / 231 3639 5151D.
K 31.12.2010 jsem zaúčtovala dohadné položky:
503 MD 5 818,24Kč / 389 D 5 818,24 Kč.
Dne 10.01.2011 nám přišla vyúčtovací faktura s datem zd. plnění 31.12.2010 v celkové výši 9 891,- Kč .
Účtuji až při zaplacení v roce 2011:
503 XX 441,- Kč MD (voda za OÚ, bez DPH a neplatíme zálohy)
389 ZJ 641 5 818,24 MD
503 ZJ 641 2 772,73 MD
343 ZJ 641 859,03 MD / 321 D 9 891,- Kč
314 ZJ 641 - 5 818,24 MD
343 ZJ 641 - 581,76 MD
321 6 400,- Kč MD
321 3 491,- Kč MD / 231 XXXX 5151 3 491,- Kč.
Je toto účtování správné? Nesedí mi účet 389, který je v roce 2010 bez ZJ a v roce 2011 by měl být se ZJ. Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková