Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Dostali jsme od kraje bezúplatně počítačovou sestavu do knihovny. Je správné zaúčtování pouze 028/088?
2. Slyšela jsem o doporučení p Schneiderové ,aby se převedl majetek evidovaný na účtu 022 který nedosahuje hodnoty 40 tis. na účet 028.
tento převod zaúčtuji 028/022?
3. Vyřazení majetku opotřebením z účtu 022 pořízeného do konce roku 2009 se zaúčtuje 401/022?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat jestli pro DPPO 2010 patří stejná pravidla jako jsou popsána ve Vašem dokumentu DPPO 2009.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat zál.fa na el.energii.Fa byla vystavena i uhrazena v 12/2010. Na faktuře je období 01/2011-vztahuje se tedy na období 1-3/2011, ale vzhledem k tomu, že odečty se provádějí v listopadu bude část i za 12/2010. V průběhu roku budou další zál.fa a vyúčtování až v 12/2011.
Zkusila jsem zaúčtovat :
502 300/389(odhad za12/2010)
381/ ??? (období 13/2011- zbytek částky)
314/321 (záloh. fa)
321/231 30( úhrada zál. fa)
Částku z 381 odúčtuji až po záv. fa v 12/2011.
Na dotaz z 3.1. jsem to nedokázala napasovat. My účtujeme zálohy vždy na 314. A stav 314 k 31.12. vykazujeme v inventuře.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda účtuji správně vyúčtování voleb. Obec obdržela zálohu na dotaci na volby. Na základě vyúčtování, které jsem odeslala na KÚ, bychom měli nějaké peníze vracet.
Zaúčtovala jsem:
r.2010 - předpis 346 Md/374 D 63 900,00
příjem 231 Md/346 D 63 900,00
ke konci roku dohad na skutečně čerpané výdaje:
388 Md 51 438,80
671 D 51 438,80
v roce 2011 budu účtovat:
374 Md 63 900,00
388 D 51 438,80
231 D 12 461,20.
Je toto zaúčtování správné? Předem děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám několik dotazů.
1.v roce 2010 jsme prodávali několik pozemků a já zaúčtovala vyřazení 554/031.
2.Dále jsme prodali plynovod, který byl zařazen 2010 opravným dokladem do účetnictví 021/401901 a vyřazení 401901/021.
3.Prodej stavby též zařazené v roce 2010 opravným dokladem 021/401901. Vyřazení 401901/021.
4.Bezplatný převod 2 ks nákladních aut neziskové organizaci. Cena jednoho auta asi 400 tis. korun. Vyřazení 401901/022. Použila jsem v roce 2010 rozdílné metody při vyřazování. Můžu to ponechat, nebo mám přeúčtovat veškerý vyřazený majetek na nákladové účty? Prosím poraďte u každého příkladu zvlášť které účty popř. použít. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2009 jsme do podrozvahy na účet 911 odepsali část pohledávek z let 2004-2007, nyní se ukázalo, že jsou nedobytné a proto je chceme z podrozvahy dostat pryč ? Rovněž bychom potřebovali z účtu 311 odepsat nedobytné pohledávky z r. 2008+2009. Jakým způsobem zaúčtovat tyto operace ? Budou mít tyto úč. případy nějaký dopad na opravné položky ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den naše Město zasílá účetní výkazy prostřednictvím Kraje, který byl námi zplnomocněn k zasílání dat do CSÚIS.
Výkazy zpracováváme v programu v souborech xml v tis. Kč zaokr. na dvě desetinná místa - dodavatelská firma tyto výkazy nastavila dle vzorových výkazů zveřejněných na stránkách MF - Kraj však po nás vyžaduje účetní výkazy v tisících na celé Kč. Dle dodavatele programu jsou výkazy v tis.Kč na dvě desetiná místa správně nastavené dle MFČR, Kraj však vyžaduje zaslat účetní výkazy k 31.12.2010 v tisící na celé Kč.
Prosím o radu jak z toho ven. Odpověď z MFČR na tento probém, že MF ČR není oprávněno k závaznému výkladu právních předpisů mi bohužel moc nepomohla. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 jsme zaplatili ČEZU poplatek za připojení odběrného místa - 10. tis. Kč. Ten nám celý v prosinci vrátili z důvodu nevyužití. Nevím jak tento příjem zaúčtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat přijatou finanční záruku od dodavatele stavby /silnice-investice/ na dodržení smluvních podmínek a kvality provedeného díla. Město /jako investor/ je dle smlouvy oprávněno využít prostředků této přijaté finanční záruky na úhradu nákladů nezbytných k odstranění případných vad díla po dobu záruční doby stavby.
Musí být finanční záruka přijata na základní běžný účet, nebo může být převedena i na depozitní účet a s jakým protizápisem? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke konci roku 2010 nám přišla dotace na investiční akci, kterou jsme uhradili částečně z úvěru, částečně z vlastních zdrojů. Dotace nám přišla na běžný účet. Tuto dotaci máme použít jako mimořádnou splátku úvěru. Ještě ke konci roku jsme tuto dotaci tedy přeposlali na úvěrový účet. Příjem dotace jsme zaúčtovali 231xx pol. 4213/346xx. Předpis dotace 346xx/403xx. Jak zaúčtujeme převod dotace z běžného účtu na úvěrový účet a poté jak zaúčtujeme příjem dotace (jako splátku úvěru) na úvěrovém účtu. Potřebovala bych poradit ve dvou případech. V prvním nebudeme dále úvěr splácet, protože se jedná o překlenovací úvěr. V druhé případě i po zaslání dotace na splátku úvěru budeme ve splácení pokračovat. Nevím si s tím rady. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat DPH. K 31.12. mám na účtu 343 - 20 tis. Kč. Musím v roce 2010 dělat nějakou dohadnou, opravnou nebo jinou položku k tomuto účtu - případné zaúčtování?
V lednu 2011 - 20 tis. Kč pošlu na FÚ - jakou použiji položku (5362 asi ne)?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak zaúčtovat povodňový plán, za který jsme zaplatili 32.400,- Kč.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím si rady s vyřazením majetku- pozemku na základě Převodu práva hospodaření . Vše řádně proběhlo přes katast.úřad. který zapsal vlastnictví pozemku ve prospěch ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových.
401/031?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o radu: vystavili jsme fakturu za prodej dřeva 173619,- Kč a od stejné firmy jsme nakoupili lesní sazenice ve výši 99660,- Kč.Firma navrhla dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek. Rozdíl ve výši 73959,- Kč nám v hotovosti předala do pokladny. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podepsala smlouvu na přijetí fin. daru /na školství/ v prosinci 2010. Peníze však přijdou na účet obce až v lednu 2011.
Mohu zaúčtovat klasicky, nebo bude potřeba nějak časově rozlišit?
12/2010 předpis MD377/D649
1/2011 úhrada MD231 0100 3113 2321/D377}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková