Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 nám přišla faktrura za svoz komunálního odpadu.V roce 2010 byla předepsána a uhrazena.Nyní v roce 2011 nám na její část přišel dobropis.Nevím jak ho zaúčtovat,poradíte mi ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 jsme vyměřili poplatek z prodlení ke smlouvě o úvěru poskytnutého z FRB a je příjmem fondu. Účtovala jsem 277 22 / 917 35 a v roce 2010 jsem převedla na 469 220 / 419 122.Odpis jsem zaúčtovala mínusem 469 220 / 419 122 a zavedla na podrozvahu 911/999 a potřebuji poradit,jak zaúčtovat do nákladů.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Využívám možnosti poslat dotaz ohledně ocenění reálnou hodnotou. Naše zastupitelstvo zveřejnilo 21.12.2010 záměr prodeje budovy školní jídelny a část budovy základní školy. Školní jídelna je v účetní hodnotě 1 451 tisíc Kč a znalecký posudek je na částku 1 406 tisíc Kč. Budova základní školy je v účetní hodnotě 3 848 tisíc Kč, neznám účetní hodnotu kotelny a dílny, která se má prodávat, neboť byla součástí stavby základní školy. Znalecký posudek na kotelnu je 470 tisíc a na dílnu 418 tisíc. Přijali jsme interní pokyn, že nebudeme majetek určený k prodeji přeceňovat reálnou hodnotou. Poradíte mi, zda je to dostačující, a jak potom v roce 2011 vyřadit majetek prodaný (dílen a kotelna), když neznám účetní hodnotu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
od roku 2002 máme pohledávku, kterou dlužník začal nepravidelně v roce 2009 splácet. k 31.12.2010 činí dlužná částka 29037,-Kč.
opravnou pol. zaúčtuji 406 29037,- / 194 29037,-
pokud v lednu zaplatí 1000,- Kč, snížím pohledávku 231 1000,- / 311 1000,-Kč a nevím zda zároveň při platbě, nebo v kterém období budu účtovat snížení opravné položky 194 1000,- / 556 1000,-Kč.
Pokud budu účtovat v r. 2011 na účtu 556, nebylo by vhodné nyní také zaúčtovat opravnou pol. na tento účet a ne na 406.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám několik dotazů:
1. přebrala jsem účetnictví a zjistila, že kolegyně má na účtě 028 hasící přístroje, dopravní značky - vše pořízeno před rokem 2010. Teď nevím, co s tím, aby to na auditu nenapadli.
2. na účtě 042 je projektová dokumentace, kterou měla být provedena stavba přeložení sloupů elek. osvětlení. Obec uhradila projekt a nakonec stavbu provedla firma E.ON a obec neměla s touto stavbou žádné další výdaje. Mám přeúčtovat projekt do nákladu MD 518/D 231 3631 5169 a odúčtovat z
MD -042/D - 231 3631 6121 nebo mám dat na 019?
3.Máme investiční dotaci od MMR. Dotace byla přijata v 12/2010 a vyčerpána uhrazením faktury také v 12/2010 v celé výši. Vyúčtování dotace má být v 07/2011. Mám účtovat na konci roku 2010 374/403 nebo 388/403?
4. Starosta chce bezúplatně převést fotbalovému klubu traktor v hodnotě 83.000 Kč. Vyřadím 543/022.Můžeme traktor vyřadit bezúplatně (není to naše PO) a nebo musíme jako dar a udělat daňové přiznání?
5. Mnohokrát Vám děkuji za zodpovězení dotazů.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pěkný den,
prosím o radu jak zaúčtovat odpis pohledávky- kolegyně vykazovala v inventarizaci za rok 2009 pohledávku a letos jsem zjistila, že pohledávka je dávno zaplacená. Nevím jestli 557/311?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 se začala v jedné obci budovat komunikace. Byl vypracován projekt, vydáno stavební povolení, v rozpočtu bylo zahrnuto v investičních akcích. od r. 2008 se účtuje na 042. Já od roku 2009 v tom pokračovala, akce byla dokončena v roce 2010.
Nyní v prosinci 2010 mi pan starosta přinesl smlouvu z KÚ že jsme obdrželi dotaci na tuto komunikaci - ale neinvestiční. Na můj dotaz mi jenom řekl že na investice bychom dotaci nedostali, že jsme museli žádat o dotaci na rekonstrukci komunikace a rekonstrukci chodníků (nikdy tam žádné chodníky nebyly) zničené povodní. A já teď vůbec nevím co s tím v roce 2010 bych to mohla ještě přeúčtovat na opravy ale co rok 2008 a 2009? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo ve 12/2010 žádost zahrádkářů o fin. příspěvek ve výši 10.000,- Kč. Tuto částku žádali na provedení oprav klubovny a moštárny (na nákup materiálu, práce provedou svépomocí). Prostory jsou majetkem obce a užívají je bezplatně ve výpůjčce (ve smlouvě je, že se budou o prostory řádně starat).
schválení žádosti 12/2010
výdaj 01/2011
náklady budou v 2011
Jak účtovat o předpise u schválení ?
Lze považovat příspěvek za obecný příspěvek občanskému združení MD 572 ; pol. 5222 nebo považovat jako zálohu 314 na opravy - materiál proti dokladům doloženým.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně uzavření transferu - přijaté investiční dotace ze SFŽP. Mám předpis 346/374 na 2 500 000Kč dle rozhodnutí. V roce 2010 jsme vyčerpali jen 500 000,-. Všechny faktury podané letos na SFŽP jsou proplacené.Prosím o radu, co se zůstatky na účtech 346(2 000 000) 374(2500 000). }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně poplatku ze vstupného:
Nájemce obecní sokolovny začal prodávat vstupné ve dvou částech: vstupné - 1,- Kč, slosovatelná poukázka v hodnotě 59,- Kč. Poplatek ze vstupného odvádí pouze z 1,- Kč. Neměl by odvádět poplatek ze vstupného z celkové sumy, tedy i ze slosovatelné poukázky?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můj dotaz se týká vratky za vrácené stravenky za rok 2010 zaslaný na ZBÚ / strav.20,-zaměstn. + 30,-SF/ prosím zaúčtování,dobropis k roku 2010 a ještě bych se chtěla zeptat, zaměst. na VPP, každý má teď svou smlouvu, kolik zaměstnanců, tolik smluv, předpisy na dotaci z ÚP také na každého zvlášť? A vůbec ÚZ, mohou se dávat výdaje i příjmy celkovou částkou? Spočítat vše dohromady a jednou částkou označit příjmy a jednou také výdaje? Moc jasno v tom nemám a teď když je smlouva vázána na jednoho pracovníka tak už vůbec ne :-)Předpisy na dotaci za VPP za 12/2010 dát ještě také do prosince? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provozuje vodovod. Odečty vodoměrů provádíme 2x ročně k 31.12. a k 30.6.
Vodné za 2. pololetí roku 2009 /odečet k 31.12.2009/ jsem zaúčtovala v lednu /tak jako v předchozích létech/ 2010:
311/602 - předpis
231/311 - přijaté úhrady.
Vodné za 1. pololetí roku 2010 /odečet k 30.6.2010/ jsem zaúčtovala v červenci 2010:
311/602 - předpis
231/311 - přijaté úhrady.
Vodné za 2. pololetí 2010 /odečet k 31.12.2010/ bych zřejmě měla zaúčtovat do r. 2010 - výnos r. 2010, i když příjmy za vodné budou v roce 2011.
Zatím nevím jak? Jestli 311/602 nebo 385/602-předpis, příjem v roce 2011: 231/311 nebo 231/385?
A potom 2. pol. roku 2009 asi přeúčtovat-opravit předpis, jinak bych měla v jednom roce 3x výnosy? Poradíte mi jak? A jak také zaúčtovat - opravit přijaté platby za 2.pol.2009?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Po kontrole FÚ na daň z příjmu fyz.osob nám byla platebním výměrem k přímému placení daň za zdaňovací období 2008 ve výši 492 Kč + 98 Kč penále. Prosím o radu jak zaúčtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat poskytnutou půjčku DSO za účelem úhrady nákladů spojených s budováním hloubkové kanalizace v obcích DSO? Smlouva o půjčce byla uzavřená 3.9.2010 na dobu do konce roku 2010. Peníze již byly vráceny, jednalo se o částku 2.260.000 Kč. Půjčka se poskytovala z důvodu, že některé obce svazku neměly ještě sjednaný úvěr. V půjčce není ani slovo o úrocích. Zřejmě by bylo lepší kdyby se jednalo o finanční výpomoc, jak jsem se dívala na nějaké příspěvky. I přesto Vás prosím o radu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zodpovězení dotazu týkající se vyřazení drobného dlouhodobého majetku z účtu 028. Při inventarizaci se budou vyřazovat věci z účtu 028 a já si nejsem jistá, zda zápis 401/028 je správný. Podotýkám, že vyřazení majetek byl pořízení před rokem 2010. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková