Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jednu zálohu na elektrickou energii jsem v roce 2010
zaúčtovala pouze 314/231 a ne ještě, jak mám ve směrnici, 502/389. Takže jsem v roce 2010 měla menší náklady a chybně účet 389. Audit krajského úřadu požaduje nápravu. Můžete mně poradit, co mohu v roce 2011 udělat, aby to bylo správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
a) v obci proběhla digitalizace katastru, při té příležitosti jsem zjistila, že na pozemku v majektu obce, který je veden v hodnotě si 3 tis. Kč na účtu 031, je od r. 2004 VB fyzické osoby. Stačí v účetnictví a majetku toto VB rozlišit analytikou? Věcné břemeno je bezúplatné, částka pozemku bude tedy stále ty 3 tis. Kč nebo se oceňuje i toto nějakou částkou a jakou ? Podrozvahou si nebudu nic komplikovat.
b) pokud je na cizím pozemku VB pro obec, tj obec oprávněná, obec zaplatí jednorázově 2 tis., Kč jak toto zaúčtovat v účetnictví a vede se v majetku na 031, když to není náš pozemek a v jaké částce (2 tis. - Kč?). Doufám, že podrozvahu můžu taktéž vynechat.
A jak je to s účtováním a evidiencí VB, pokud bychom platili za věcné břemeno každoročně nějakou částku ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vážená paní Schneiderová, mám dotaz: 24.2.2011 jsem měla audit. Jsme obec s 862 obyvateli. 8.11.2011 jsme měli ustavující zasedání, na kterém si zastupitelé schválili odměny od 1.12.2011. V usnesení mám napsáno:Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
V souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce zastupitelstev poskytnout měsíční odměny ode dne 1.12.2011 takto:
neuvolněný místostarosta 19 250,- Kč, člen ZO 460,- Kč a přededa výboru 950,- Kč.
Audit mi tady toto napadl a dostala jsem za b). Npasali, že zjištěný stav není v souladu s § 77 zákona 128/2000 Sb. Nevím, co jsem porušila a co mám špatně. Chtěla bych proto znát Váš názor, starosta je rozhodnut, že se odvoláme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu :
Jedná se mi o novelu ZDPH platnou od 1.4.2011.
- v případě kdy magistrát(plátce DPH) prodává kovový šrotu (dle přílohy č.5 ZDPH) do Kovošrotu-plátce DPH (jedná se o kovový odpad z budovy magistrátu-veřejná správa) musí i tento odpad podléhat novele (přenesená působnost, tj.fakturace plátci dph bez DPH a ten ji připočítá a odvede), nárok na odpočet nemáme neboť kovový odpad který prodáváme pochází z objektu kde je provozovaná veřejná správa, datum pořízení je cca před 10 lety, kde jsme plátci DPH ještě nebyli a neměli jsme nárok na odpočet DPH. Ja tedy takový odpad fakturovat od 1.4.2011 ????
- to samé mě zajímá u sběrového papíru (tj. noviny, časopisy účetnictví a daně, noviny pro obce-účtování atd. používají úřadníci(veřejná správa) u pořízení nemáme nárok na odpočet. Jak postupovat teď když tyto noviny a časopisy prodáváme sběrným surovinám(plátce DPH). Nevím jak postupovat u těchto odpadů, které jsou využívány v rámci veřejné správy a při jejich pořízení jsme neměli nárok na odpočet. Nebo je to prostě prodej jako takový, který podléhá reverse charge ????
Děkuji moc za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o radu jak zaúčtovat přeplatek za el. energii, fakturační období je duben 2010 - duben 2011.
Spotřeba elektřiny 6832,16 Kč, zaplacené zálohy
10 890 Kč, přeplatek - 4058 Kč.
Zálohy jsem účtovala na 314 MD / 231 D, na konci roku jsem udělala dohadný účet ve výši uhrazené zálohy (květen až prosinec 2010) 502 MD / 389 D.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Žádám o radu, jak účtovat na účtu DSO /naše obec je jeho členem/. DSO v březnu obdrželo na svůj účet finanční prostředky od fyzické osoby /nevím zda to specifikovat jako návratnou finanční výpomoc - doklady nepředloženy/. Tyto prostředky byly ještě v tom samém měsíci vráceny na účet fyzické osoby v té samé výši.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme dostat 600 tis. od fotovoltaické elektrárny. Je to na prvních 5 let. Měl by to být neinvestiční příspěvek na rozvoj obce - tak to chtějí dát do smlouvy. Můžu zaúčtovat pol. 2324? Zatím nevím, na jaký § účtovat příjem - zřejmě nechají "všeobecně" na rozvoj obce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat vrácení dotace na sčítání lidu. Dotaci jsme obdrželi v roce 2010 a zaúčtovali - předpis 346/671 platbu pak na 231,pol 4111/346. Vzhledem k nevyčerpání dotace nám přišel pokyn z KÚ dne 26.1.2011 o vrácení. Lze správně zaúčtovat předpis Dal 347/Dal -671 a platbu 231/347? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
4x za rok jsem přijala zálohu na plyn od kadeřnictví, které je u nás v pronájmu.
Zálohu na plyn (hotově)jsem zaúčtovala MD 261 par.6171 pol.5153 a Dal 324.
Prosím o radu co s tím udělat letos. Jak zálohu z účtu 324 odúčtovat? Jak přijat doplatek?
Mám vystavit fakturu (přeúčtování spotřeby plynu za období 2010-2011) předpis MD 311 Dal 602 a úhradu faktury MD324/ Dal311-záloha , doplatek
MD 231 40 par.6171 pol.2111 Dal 311 ?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V zimě zajišťujeme úklid sněhu obecním traktorem na soukromých pozemcích. Poté fakturujeme. Je tato služba považována za pronájem movitých věcí ? Pokud ano, odvádíme 20 % DPH ? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Městys má od r.2009 kanalizaci, přijimá platby od občanů a účtuje 311.25 proti 602.60, a platí DPH.
Další činnost - vybudovali jsme parkoviště a vybíráme parkovné u zámku Loučeň.
V současné době auditoři ze KÚ Stř.kraj na nás požadují směrnici o hospodářské činnosti, teď je otázka jaká je to činnost hlavní (podle nás ne) a nebo vedlejší. A musíme vypracovat směrnici.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v dřívějších letech pořídila hřbitovní rámy, které evidujeme na účtě 028 každý za cenu 8.000,--. V současné době se přihlásil zájemce, který si chce rám odkoupit. Bude příjem z prodeje hřbitovního rámu vstupovat do obratu pro DPH? Domníváme se správně, že ne? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám na vás dotaz ohledně vyúčtování doplatku el.energie. Jsme DSO a plátce DPH.
Během roku jsem účtovala dle vás - 502/389 a měsíční zálohy - 314,343/321 a 321/241.
Nyní jsem obdržela vyúčtování s doplatkem, který jsem zaúčtovala - 502,343/321 a 321/241 a vypořádání dohadného účtu - 389/314.
Je to tak správně?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme měsíčními plátci DPH a za poslední měsíc nám vyšel nadměrný odpočet 4 tis. Kč. Bylo rozhodnuto, že částku od FÚ nechceme vrátit s tím, že další měsíce určitě budeme mít daňovou povinnost a tak můžeme částku kompenzovat popř. doplatit rozdíl. Nevím zda jednáme správně a pak jak kompenzaci nebo doplatek zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Obec realizuje projekt „česko-německé naučné centrum řeky Ohře“ na který získala dotaci ve výši 90% nákladů (85% z prostředků ERDF a 5% spolufinancováno ze SR, 10% hradí z vlastních zdrojů) – v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Platby nám budou chodit průběžné, ne až po dokončení projektu. Projekt začal už v roce 2009 a končí v září 2011. Dotace je jak na investiční náklady tak neinvestiční.
V minulém roce jsem zaúčtovala (investiční dotace – odhadem, dle rozpočtu projektu, ale účet je v EU, tak úplně přesnou částku nevím) 388 MD a 403D.
V březnu 2011 nám přišla platba z ERDF 85% - investiční – 231/36 4231 MD / 388 D
- neinvestiční – 231/36 4151 MD / 346/xx D
346/xx MD / 672/xx D.
5% ze SR – investiční 231/36 4216 / 388 ÚZ 17883
- neinvestiční 231/36 4116 / 346/xx ÚZ 17007
346/xx / 672/xx
Na stránkách http://www.crr.cz/cs/programy-eu/obdobi-2007-2013/cil-3-evropska-uzemni-spoluprace/informace-mmr-pro-prijemce-cil-3/ jsem našla informaci k použití ÚZ. Proto u plateb z ERDF nemám ÚZ uvedené.
2) Dále obec začala v roce 2009 výstavbu fotbalového areálu, budovu a 2 fotbalové hřiště. Letos v březnu proběhla kolaudace. Hlavní terénní úpravy, vodovodní přípojky atd. hradilo Ministerstvo financí ČR ve výši 26 mil. Kč s DPH. Majetek převedu 021 / 042 (to co uhradila obec) a dále bych navýšila tento majetek o tuto dotaci 021 /403. Je to takto v pořádku?
Moc Vám děkuji za odpověď a přejí příjemný den.
Paní Tušinovschá.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková