Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
na školení paní Pacákové bylo řečeno, že kvůli odpisům od 1.1.2011 se bude muset účet 028 dooprávkovat zápisem 406/088 (doufám, že píši správný název). Můžete mi prosím napsat, kterých dalších účtů se to ještě týká?
Děkuji moc za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo odsouhlasilo ve změně rozpočtu peníze na příspěvek na ošatné. Nyní jsme zjistili, že je nutné na tento příspěvek vytvořit fond. Pokud je to pravda, prosím odpovězte jestli je možno takový fond zavést proti výdajovémuj účtu 2310300 a jak o takovém fondu účtovat. Jestli je nutné vyplácet tento příspěvek ve mzdě. Dohody o provedení práce asi nelze uzavřít, když mají provádění obřadů v náplni práce. Shrnuto a podrženo, odepište mi prosím, jaký by měl být správný postup a účtování, když chceme tento příspěvek poskytovat.
Předem děkujeme. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji dobrý den, prosím o radu. Máme bytový dům, kde budu přeprodávat teplo. Firma dodávající teplo, zaslala v roce 2009 zálohovou fa, kterou jsem zaúčtovala: 314 10/231 10 3612 5152 - 151601,24 Kč. V prosinci zaslali daňový doklad na spotřebu roku 2009 - 43520,00 Kč - zaúčt. 410 00D/314 10 D minusem. V červnu 2010 zaslali daňový doklad na spotřebu r. 2010 - 67622,72 Kč -zaúčt. ???
Nájemníci platí zálohy - předpis 311/324 - 121200,00 Kč, úhrada 231 10 3612 2111/311 - 121200,00 Kč. Na zálohách zaplaceno více o 10057,28 Kč. Prosím o radu jak zaúčt. předpis a úhradu vyúčtování? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat fakturu od DSO podílový příspěvek na úhradu nákladů na výstavbu kanalizace.
Kanalizace bude majetkem DSO, faktura byla uhrazena z námi otevřeného úvěru.Dosud účtuji závazky vůči DSO na 974 MD/ 999 D. Jak účtovat předpis a úhradu faktury z našeho úvěru? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V podrozvaze jsme měli evidováno předkupní právo k nemovitostem, které město prodalo. Ve VAší knize Účetní reforma a ÚSC 2010 jsem přímo tento případ nenašla. Nejblíže se mi nabízí účet 986, kde doporučujete účetní zápis 986.088/986, aby zápis nevstoupil do přílohy. Je možné v tomto případě účtovat proti 999, aby toto předkupní právo bylo zaznamenáno v příloze?
Druhým případem, kde si nejsem jista jsou smlouvy o výpůjčce - jedná se např. o výpočetní techniku vypůjčenou od MVČR pro naši státní správu. Nabízí se mi účet 903, neboť jde o majetek, který využiváme, ale nevlastníme a nemáme ho tedy v rozvaze. Nebo je vhodnější některý jiný účet?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
koupili jsme čtečku za 2500 Kč, řezačku za 1068 Kč a zaplatili jsme je hotově. Jak zaúčtuji?
MD- 26101/ D- 23103 6171/5082
902/23103 6171-5139 org.1004
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ke konci minulého roku jsem dle dotazů převedle hodnotu lesního porostu do podrozvahy. Teď mi ale porát vrtá hlavou, jestli bych nemohla využít metodu ocenení porostu 57 Kč za 1m2. Hodnotu porostu totiž nemám doloženou žádným znaleckým posudkem. Minulá paní účetní porosty zavedla do účetnictví, ale nikde se znalecký posudek nenašel. Jestli jsem to dobře pochopila, tak pokud máme lesní pozemky o výměře 264665 m2, tak těch 264 665 m2 vynásobím 57 Kč a tuto hodnotu budu evidovat v podrozvaze a uvádět v příloze. Děkuji moc za odpověď i za případné vyvrácení mého úsudku na tuto problematiku. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu,
1)vracela jsem krajskému úřadu část peněz,jak tuto vratku zaúčtuji.
2)jak zaúčtuji dobropis ohledně separ sběru
3)v roce 2010 záloha energie-vyúčtování v roce 2011- MD502/389,MD 314/D321 JE TO SPRÁVNÉ?
4)POJIŠTĚNÍ staveb a movitých věcí na účet 518?
dĚKUJI}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Když budu mít v roce záloh na rok 2011 několik,mohu si účet 389 rozdělit analyticky?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Děkuji za odpověď a upřesňuji dotaz:
příspěvek na žáky jsme v roce 09 účtovali bez předpisu 231 10 3113 5321/D
218 10/MD
tím pádem se neuhrazená částka nedostala do rozvahy,tak jsem ji zaúčtovala na konci roku
325/D a 420/MD , v převodovém můstku se objevila na účtě 378/D
Je správné zaúčtování v roce 2010
378/MD
231 3113 5321/D ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat následující účetní případ: městská policie převeze osobu do protialkoholní stanice do krajského města a následně vyčíslí náklady s tím spojené: mzdové náklady strážníka MP, který provádí převoz a náhrady za použití vozidla. Vyčíslené náklady bude hradit dotyčná osoba na příjmový účet obce. Prosíme o radu, jak zaúčtovat příjem.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme členem DSO. DSO vlastní majetek, který nám svěřilo do úschovy. Na který podrozvahový účet máme jako obce tento majetek zaúčtovat? Nemůžu se rozhodnout jestli 903 nebo 951. Nebo úplně jinam?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala v roce 2009 dotaci od Fondu ŹP kraje na výstavbu kanalizace ve výši 5 mil. Kč. Proinvestováno v r.09 nebylo nic. Budu účtovat takto?
406/ 374 5 mil proúčtování předpisu
042/321 faktury
321/23110 2321/6121 UZ 91 platba
021/042 zařazení
374/403 vyúčtování
Dále obec dostala z minist.zemědělství dotaci (limitka) na 4810 tis., v 09 poskytnuto a čerpáno 645 tis., budu účtovat takto?
V lednu:
346/374 4165 tis. proúčtování předpisu
406/374 645
388/403 645 doh.položka
Ve 2010:
042/321 2165 tis.
23120 4126 UZxxxxx/ 346 2165
321/23120 2310/6121 UZxxxxx 2165
K 31.12.2010
388/403 2165 tis.
Ve 2011:
042/321 2 mil.
23120/346 2 mil.
321/23120 2 mil.
021/042 zařazení
374/403 2 mil. vyúčtování
374/388 2165 vyúčtování doh.položky
Děkuji moc za zkontrolování, popř.opravu či doplnění.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám takový problém. V roce 2009 jsme z pokladny zaplatili výdaj na vepřové hody. Paragon mi ale napadl audit, s tím, že nesplňuje všechny náležitosti účetního dokladu a netýká se daného účetního případu. Bylo nám doporučeno tuto částku letos zaplatit zpět do pokladny. Starosta rozhodl, že částku uhradí. Já vůbec netuším jakým způsobem tento účetní případ zaúčtovat. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2009 jsme obdrželi z MF a Min.pro místní rozvoj část dotace na vybudování Areálu zdraví v rámci příhraniční spolupráce s Polskem.
Dotaci jsem zaúčtovala pol. 4218 ÚZ,N,Zdr. /217 10.
V lednu 2010 mi bylo sděleno, že mám část dotace na základě smlouvy poslat do Polska (jsme hlavním partnerem). účtovala jsem 3429 6380/574
V březnu 2010 jsme dostali další část dotace, kterou jsem zaúčtovala pol. 4218/403
Transfer do PL opět 3429 6380/574
Ještě jsem proúčtovala dotaci z r. 2009 401/403 Nevím, zda jsem postupovala správně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková