Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak mám zaúčtovat tuto operaci:
- rušili jsme běžný účet a převáděli jsme peníze na jiný běžný účet u jiné banky
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vážená paní inženýrko, dnes jsem se zamotala do soc.dávek a musím se přiznat, že jsem se v nich dočista ztratila:-(...Prosím o kontrolu a opravu:
1. Předpis transferu na celý rok:
346 / 672 ?
2.Příjem transferu ze SR:
231,pol4116,ÚZ13306 / 374
3.Předpis výplaty občanovi:
374 / 378
4.Výplata občanovi:
378 / 231,4xxx5410ÚZ13306
Děkuji moc
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Během období 2006 - 2008 zaúčtovala účetní na 042 geodetické a projektové práce týkajíci se plánované opravy silnice II. třídy (ve vlastnictví Silnic a.s.) ve výši 133 tis. Kč. Auditor požaduje, abychom tuto situaci účetnicky řešili. Silnice není a nikdy nebude majetekm obce. Byla to zřejmě jen jakýsi "finanční injekce", od obce. Silnice prochází naší vesnicí. Prosím o názor, jak možno řešit a dostat to pryč z účtu 042. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace obdržela nadační příspěvek z Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Nevím jak zaúčtovat, zjistila jsem, že už mají finanční prostředky na svém účtu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2010 jsme dostali rozhodnutí
o poskytnutí dotace na akci "Úspory energií a využití
alt. zdrojů" na naši základní a mateřskou školu. Práce
na těchto školách byly započaty a faktury je začaly
proplácet, i když smlouva nebyla podepsána a dotace
nepřišly. Účtovala jsem 85% SF, ÚZ, nástroj, zdroj,
5% SFŽP, ÚZ, nástroj, zdroj a 10% vl. zdroje, nástroj, zdroj. Na rozhodnutí byl vyčíslen jen účelový zdroj 15835, a tak jsem ho dávala jak k těm 85% SF, tak k 5% SFŽP. Teď v březnu byly konečně podespány smlouvy na základní a mateřskou školu, ale dotace zatím nemáme. Dívala jsem se do dotazů a našla jsem, že u dotace SFŽP (5%) je dán ÚZ 90877. Má to tak být? To bych měla za rok 2010
tedy nesprávně a opravit to už nejde. Další faktury
letos proplácíme i z úvěru a na základní školu dostaneme ještě půjčku ze SFŽP. Mám tedy účtovat
85% ÚZ 15835 a 5% 90877?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve zprávě o přezkumu hospodaření bylo konstatováno chybné účtování opravné položky k pohledávce 540 dnů po lhůtě splatnosti, kterou jsme účtovali k datu 31.12.2010 v celkové výši 20.700,-- Kč na MD 406/D 194. Dle zprávy jsme nepostupovali v souladu s §65 odst. 7 vyhl. č. 410/2009 Sb. Rozumíme tomu tak, že jsme měli dát asi 2/3 hodnoty pohledávky na účet 556 a jen 1/3 (r.2009) na účet 406. Jak ale máme v rámci nápravného opatření opravit v roce 2011?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec vlastní bytový dům. Se současnými nájemníky jsou uzavřeny smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Protože obec dostala dotaci na nástavbu bytů v tomto BD,musí byty zůstat 20 let ve vlastnictví obce. Pan starosta se nyní dohodl s nájemníky o čtvrtletní úhradě záloh do fondu oprav, který není dosud zřízen.Lze tyto fin.prostředky přijímat do pokladny obce a jak účtovat? Neměl by být zřízen zvláštní účet? Jestliže ano, kdo ho bude zřizovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím jak zaúčtovat účelovou dotaci,která bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011. Jde o dotaci na sčítání lidu.
Dostali jsme částku 585,-Kč ,kterou jsme celou na tento účel použili.
Předpis : 346 MD (585,-)/374 D (585,-)
Příjem : 231 MD pol.4111(585,-) / 346 D (585,-)
Vypořádání : 374 MD (585,-) / 672 (585,-)
Četla jsem v dokumentech transfery ,ale nejsem si jista zda je to takto správně.Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu a pomoc při oceňování řeziva. Hospodaříme v obecním lese, těžbou získáme dřevo, které necháme pořezat na různé druhy prken, trámů a pod.. Takto získané řezivo použijeme při údržbě, opravách a technickém zhodnocení majetku. Existuje nějaký přepis podle kterého bychom ocenili tento materiál, nebo si můžeme cenovou kalkulaci provést sami.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás, jak zaúčtovat proplacení vstupní prohlídky zaměstnancům? Náklad pravděpodobně na účet 527, ale jaká položka RS a paragraf? Děkuji moc za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2010 účtovala výdaje na investici na účet 042 ale dotaci v roce 2011 dostala jako neinvestiční, což tak správně dle podkladů mělo být. Prosím, jak přeúčtovat inv. 042 do roku 2011 správně? Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Námi zřízená příspěvková organizace (PO) si nechala v r. 2004 zpracovat projektovou dokumentaci; na její úhradu obdržela investiční dotaci. Bylo účtováno 042/321 (úhrada 321/241) a 916/901. V současné době PO s určitostí ví, že tato investice nebude již nikdy realizována. Jak bude o této zmařené investici PO účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Platíme nájem z pozemku na základě nájemní smlouvy. Je mé zaúčtování správné ?
Předpis 518/378
platba 378 / 231 3636 5164
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně účtování záloh, vím že bylo okolo tohoto tématu řečeno strašně moc, ale pořád vtom nemám jasno.
1. Záloha na elektřinu (tato záloha je jednorázová vybírá se od občanů společně s pronájmem sálu) záloha je 3000 Kč ( po skončení akce se udělá vyúčtování a buď se vrátí rozdíl nebo doplatí) v pokladně mám PPD +3000 Kč , pak doplacen rozdíl - 443 Kč tj. VPD, rozdíl byl 2557. Prosím o radu jak zaúčtovat?
Já mám: MD 261 000 +3000
D 231 030 6171 5182 +3000
D 231 030 3392 5154 - 3000 D 324 000 +3000
VPD ????? nevím
2. Dále vybíráme zálohy za vodné od nájemníků z obecního bytu.
OÚ platí zálohu MD 231 par.pol. D 314
Vybírání zálohy MD 231 par.pol. částka mínusem D 314 plusem
Jak zaúčtovat doplatek?
Snad se v mích dotazech vyznáte. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v naší zřizovací listině máme uvedeno toto: (výňatek)
Příspěvková organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zejména tyto povinnosti:
- majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví,
- pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy,
- pečovat o využívání majetku k plnění úkolů předmětu činnosti příspěvkové organizace,
- chránit majetek před zcizením, rozkrádáním, poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním,
- využívat právní prostředky k ochraně majetku, včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají.
Pan starosta se s ředitelkou školy dohodl na tom, že opravy přesahující částku 5tis. bude hradit obec.
Abychom obešli náročnou administrativu spojenou se změnou zřizovací listiny, mysleli jsme, že bychom sepsali smlouvu, ve které bychom toto ustanovili.
Je takový postup možný?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková