Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
potřebuji poradit se zálohami na vodné od nájemníků.
Předpokládám, že takto by to mělo být:
1. přijatá faktura za vodné 377/321 a 321/231 pol. 5151
2. přijatá záloha od nájemníka 231 pol. 2xxx/324
3. vyúčt. zálohy 324/377
4. předpis doplatku 311/377 nebo
zaplacení přeplatku 324/231 pol. 5909
je to dobře? Nevím jakou příjmovou položku mám použít k přijaté záloze. Domnívám se že při tomto účtování nebudu časově rozlišovat. Je to tak?
Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu. Je poplatek za uložení odpadu (pol. 1333) zdanitelným plněním a zahrnuje se do obratu, když poplatek je zasílán obci od Báňského úřadu, který částku inkasuje od firmy, která provozuje skládku na pozemku obce, kam jezdí různé firmy uložit svůj odpad. Z Vašich dokumentů mi vyplývá, že by se mělo jednat o veřejnou správu, ale nevím když se jedná o firmy, zda to platí také. Obec pouze dala svolení firmě, aby provozovala na jejím území skládku a poplatek chodí na účet od Báňského úřadu. Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodává plynárenské zařízení plynárnám v 7 ročních splátkách. Kam mám zaúčtovat dosud neuhrazenou část splátky? Je nutné účtovat v účetnictví nebo i na podrozvaze? Na jaké účty...932? Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz se týká následující nesouladu roku 2010:
v odpovědích našeho KÚ stojí, že: pozemek letos vyřazujeme účetním zápisem 401 MD/031 D, ale Vy na svých stránkách i paní Pacáková na školení uvádíte zápis 554 MD/031 D.
Pokud se zařazuje pozemek do majetku, pak zápisem 031 MD/401 D (publikovaná odpověď KÚ), ve Vaší knize "Účetní reforma...." jsem našla zápis 031 MD/647 D.
Jak je to tedy správně?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nevíme si rady, jak požadovat po dodavateli softwaru nastavení v programu (chce po nás konkrétní případ, jak se mají opravné položky vytvářet). Má-li pohledávka 1000 Kč na účtě 311 datum splatnosti 31.12.2008 a dojde k částečné úhradě pohledávky dne 20.5.2010 např.ve výši 200 Kč, vytvářím ke konci roku 2010 opravnou položku 50% za 5 x 90 dnů (tj. 500 Kč) a poté 20% za 2 x 90 dnů (tj. z částky už 800 Kč) to bude 160 Kč? (ne opět z původní výše pohledávky 1000 Kč?) }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej budovy a části pozemku pod budovou a okolo ní za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o 50% (navýšení o 50% - když se prodává občanovi, který nežije trvale v naší obci). Cena a výměra bude upřesněna ve smlouvě po geometrickém zaměření. Vůbec nevím, jak mám ocenit reálnou hodnotou, když není známa výměra pozemku.
Dotaz: Můžu začít účtovat o reálné hodnotě, až budu mít znalecký posudek? Ale to může být taky za půl roku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu, jak správně účtovat SF. Jsme plátci DPH, přijaté úhrady za obědy.
Účtuji jen na ZBÚ
l. tvorba fondu 401 905/419 100
2. předpis fa za obědy: 527 419/321
343
úhrada 321/231 040
3. -527 419
+419 410 - příspěvek ze SF
+549 - ve výši co hradí zaměstnanci
4. předpis za zaměstnancem 335/602
343
5. úhrada od zaměstnance 231/335
6. zúčtování SF 528/401 905
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naší obci byla přislíbena dotace z fondu OPŽP na výstavbu kanalizace. Tato akce bude probíhat až v přístím roce. Podle smlouvy o dílo nám však firma XY účtuje částku 192 tis. za zpracování finanční analýzy projektu a zpracování odborného posudku k předmětu akce.
Na faktuře je dále napsáno, že fakturované částky Vám budou proplaceny SFŠP do výše přiznaného spolufinancování, což je 80 %.
Musím už tedy tento rok účtovat s UZ N a Z? Prosím jak? Mám částky nějak rozdělit na 80 a 20 %?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chci se zeptat na jaký paragraf mám zaúčtovat úpravu zahrady domu s pečovatelskou službou na kterou žádáme dotaci na projekt " Aktivita i relax pro děti i seniory". V budově DPS má nyní sídlo - /nevyužitá jídelna/ mateřské centrum, kde se schází maminky s dětmi. Zatím účtuji všechno na par. 4351.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme obdrželi na BÚ obce od kraje invest. dotaci 230.000,- Kč na projekt kanalizace náš podíl z rozpočtu je stanoven smlouvou s krajem na 90.000,-. Já jsme zaúčtovala tuto částku 401x403. Prosím o radu jak dál.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Odcizená hotovost roce 2009 byla na základě usnesení odepsána a dána na podrozvahový účet 971.V roce 2010 si nejsem jistá zda má být na účtu 911 - odepsané pohledávky či na účtu 925 nebo 926.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosím, mohli by jste mi poradit kde bych našla výklad k příloze účetní závěrky (z čeho se skládají jednotlivé řádky?) Kvůli kontrole. Např. řádek (pol.) 54 přílohy se mi nerovná na rozvahu účet 343 a 342 jak mi bylo sděleno. Můj problém je, že nevím, z čeho se řádek 54 skládá. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme platili DSO podíl na nákladech - letecké snímky 8 tis. Kč. Teď jsme dostali smlouvu o výpůjčce uzavřenou v lednu 2010 na dobu 4 let a pak nám boudou snímky převedeny bezplatně do vlastnictví. Celková cena je 9 tis. Kč. Zaúčtují na podrozvahu na 951, ale nevím v jaké ceně - buď to co jsme zaplatili jako příspěvek a nebo skutečnou cenu snímků. Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosím o radu: v roce 2009 jsme obdrželi fakturu a nezaplatili jsme ji z důvodu nedostatku fin. prostředků, platíme ji až letos v celkové výši.
děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
I přesto, že pročítám odpovědi na dotazy mám stále nejasnost kdy ocenit reálnou hodnotou a kdy ne.
Ve Vašich odpovědích je uvedeno, že u majetku, o kterém zastupitelstvo rozhodlo k prodeji v roce 2009
se ocenění reálnou hodnotou nemusí provádět. Ve vyhl.č. 410/2009 Sb. v přechodných ustanoveních § 79 se uvádí, že ocenění se provede nejpozději do 31.12.2010?
Dále v letošním roce jsme odprodali 1 m2 pozemku, která má původní cenu v účetnictví 17,50 Kč/m2 za 1 900, Kč, je nutné i u této položky provést ocenění reálnou hodnotou?
Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková