Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, jak postupovat při vyúčtování zálohy vnitřním org. jednotkám (pol. 5181). Lze přinést vyúčtování této zálohy až po vyčerpání celé zálohy (třeba během dvou měsíců), nebo potřebuji dostat doklady do správného úč. období ?, i když celá záloha nebude vyčerpaná ? Znamenalo by to, že by mi složky musely předkládat doklady dle měsíčního čerpání, nikoliv čkat, až doberou celou zálohu?(zatím to tak ale běží, dostávám doklady až po utracení zálohy)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město uzavírá každý rok nájemní smlouvu za účelem konání hrubé pouti. Část pozemku pronajímá na rozmístění pouťových atrakcí a část pozemku za účelem parkování doprovodných vozidel. Tyto pozemky jsou pronajaty nájemci na dobu jednoho týdne.
Je tento příjem osvobozen od DPH - ZJ 650?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Od konce května bude obec podnikat na živnostenský list v hostinské činnosti. Máme na tuto činnost zvláštní účet. Při oceňování faktury budu účtovat zboží dle § a položky na MD,proti 321 na D. Nevím na jaký účet zaúčtovat rabat. Inventury budeme provádět průběžně 1x za týden- musí být zvolena inventarizační komise nebo stačí, když tuto inventuru provedu spolu se zaměstnankyní.A poslední dotaz, musíme mít schválenou vnitřní směrnici k účtování vedlejší hosp.činnosti? pokud ano, předpokládám, že stačí, když ji schválí starosta a poté jí dá ZO na vědomí. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hezký den, prosím o radu ve věci přijetí nepotřebného majetku. Na základě smlouvy o odevzdání nepotřebnéího majetku jsme převzali vozidlo pořízené v roce 2000 za cenu 332 200,00 Kč. Zaúčtovala jsem pouze na účty 022/401 0901 )ve výši 15 % z původní ceny (čerpáno z příspěvku 30.11.2009). Opravu k ceně nepřipočítám, ale došla mi faktura za dopravu vozidla. Jde o částku 3 022,00 Kč a domnívám se, že by se to mělo promítnout do ceny majetku.
Účtování: 042/321, 022/042, 321/6123 nebo 5169 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz k opravným položkám k pohledávkám-
par. 65 odst. 6.
V dokumentech ve směrnici k opravným položkám uvádíte , že u účtu 377 a 469 ( půjčky z fondu bydlení) se nebudou tvořit opravné položky. Nemůžu najít ve vyhlášce , že si můžeme ve směrnici určit, u kterých účtů nemusíme tvořit opravné položky.
Chtěla bych do směrnice uvést paragraf vyhlášky.
Mohli bychom uvést i další účty, u kterých se nebudou opravné položky vytvářet např. 311 - pronájmy hrobových míst ( účtujeme v HČ) , dále účty 311 týkající se nákladů na vyúčtování služeb bytů (voda, teplo, elektrika).
Nemáme zatím na počítání program, zkoušela jsem ručně, ale je to velmi pracné.
Ještě mám dotaz, od kterého dne se počítá těch 90 dnů, jestli následující den po splatnosti např. splatná 28.10. počítáme první den 29.10.- 31.12. (včetně).
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den pani Schneiderová,
chtěla bych se vrátit k účtování sociálního fondu, jen si chci ujasnit Vaše účtování přes 401, hospodářský výsledek zkreslíme asi tím, že dáme příděl na 548 a třeba ho celý nepoužijeme? Ale náklady na stravné a dovolené máme účtovat na 527 - ale to jsou již skutečné vynaložené náklady ?
Mám s fondem jiný problém - bankovní poplatky a úroky nejsou nákladem a výnosem fondu. Na začátku roku převedeme částku na bankovní poplatky na SF 569/419 262/236 6310 5163 např. 5000,- a měsíčně zaúčtujeme bankovní poplatky 419 /236 6310 5163, jakoby ubíráme z převedené částky. Úroky zaúčtujeme 236 6310 2141 / 419 a převod na příjmy měsíčně - opačně.
Problém je v tom, že v prosinci se nedá přesně odhadnout výše poplatků a stane se, že poplatky jsou větší, než na ně převedené peníze, jak mám postupovat u prosincových poplatků, udělat převod v příštím roce jen s převodovými položkami za prosinec, abych peníze neubírala z fondu ?
Poraďte prosím, zda je možné takto postupovat, nebo je lepší, aby úroky a poplatky byly součástí fondů, děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně zaúčtování exekučních nákladů. Při vymožení neprávem vyplacené soc.dávky jsou zaúčtovány vymožené prostředky na stejný účet (oddíl,paragraf) jako vymožená sociální dávka. Ta je pak odváděna do SR, vymožené exe.náklady zůstávají obci.
Nejsem si jistá, zda je to zcela správný postup ?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naši příspěvkové organizaci (ZŠ) byly poskytnuty finanční prostředky na grantový projekt "Inovativní výuka s využitím ICT". Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. V souladu se zákonem č. 250/2000Sb. jdou finanční prostředky přes Krajský úřad a nás - magistrát (jako zřizovatele) na účet základní školy.
ÚZ je 32133006 a 3253306, ale nejsem si jistá položkou, ze které máme finanční prostředky posílat.
V příjmech je to jasné (dle rozpočtového opatření od KÚ) 4122, ale ve výdajích 5331 nebo 5336?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Konečně jsme dostali dotaci z ISFZ. Celá akce proběhla už v minulém roce,ale dotaci jsme dostali teprve teď. Mylsíme si dobře, že jsme neúčtovali ani předpis a zaúčtujeme jen příjem dotace 231 pol 4113 s ÚZ MD a 406 D?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak správně zaúčtovat výměnu RAM v PC.
Vyměňovali jsme v PC paměťovou RAM v hodnotě 1795,- Kč za původní nevyhovující RAM. Mám zaúčtovat na opravy PC pol.5171 a nenavyšovat cenu PC?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den prosím o radu,,za tříděný odpad např.sklo,elektrozařízení účtuji na par.3725 pol.2324 649MD/231020D je to bez předpisu mám k tomu udělat předpis 315MD/649D děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Dohledali jsme nezařazený majetek z minulých let, je možné proúčtovat přes účet 401. Děkuji a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosí o radu nakoupili jsme od fyzické osoby pozemek zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 za 3500,- na pozemku stojí budova technického vybavení/vodárna/. Za jakou cenu dát do účetnictví pozemek a budovu. Stavba nebyla nikdy zkolaudována. Katastr zapsal st. pozemek a budovu bez č.p./tech. vybavení. Může si účetní jednotka sama rozdělit třeba 500, pozemek a 3000 budova.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Smaltová cedule s nápisem knihovna za 5 tisíc bude připevěna na budovu obecního úřadu,
kde je i knihovna.
Z tohoto důvodu bych dala par. 6171 (ne 3314)
Položku 5137 a hodnotu budovy nezvyšovala, přesto, že bude pevně spojená.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hospodářskou činnost pro Město zajišťuje s.r.o. Město obraty z hospodářské činnosti nahrává do účetnictví po měsíčních obratech. Čtvrtletně s.r.o. zašle Městu na ZBÚ odpisy dlouhodobého majetku - v obratech je má na nákladovém účtu 551. Město příjem na ZBÚ zaúčtuje na výnosový účet 674. Je možno takto účtovat? Pokud ne, tak jakým způsobem máme účtovat? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková