Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, žádám Vás o pomoc s účtováním o přeplatcích na poplatku za svoz komunálního odpadu, který vznikl úmrtím poplatníka. Bohužel jsem nikde nenašel nějaké metodiky k tomuto problému a stále se zde nemůžeme shodnout, zda přeplatky vést na účte 324, či nikoli a hlavně jak by to pak bylo s účtování vratky takového přeplatku v hotovosti z pokladny. Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jakým způsobem může město uhradit své přísp.organizaci (ZŠ) poskytnutí prostor pro zřízení volebních místností a další služby (odemykání, zapůjčení nádobí,úklid,vyvěšování vlajek).Protože budova ZŠ je majetkem města a je zřiz.listinou předána k hospodaření škole jako svěřený majetek, nemůžeme se ZŠ uzavírat nájemní smlouvu. Máme v úmyslu tedy uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle § 51 OZ na poskytnutí prostor a výše vyjmenované služby. Je to tak správně? Děkuj?.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme fakturu za telekom. služby a reklamovali jsme ji. Telefónica nás donutila fakturu zaplatit v plné výši a poslala nám doboropis na cca 1/2 částku. V dalším vyúčtování za telefon o tuto částku ponižuje částku k úhradě. Jak toto zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jako město jsme byly soudem ustanoveni opatrovníkem nesvéprávnému občanovi.
Ten vlastní byt v panelovém domě, na který mám potvrzení z katastru nemovitostí. Je problém, že nevím částku, za jakou mám byt evidovat v podrozvaze.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
SFŽP nám zhruba po dvou letech od závěrečného vyhodnocení akce výstavba kanalizace uvolnil zádržné ve výši 10% dotace. Jak toto správně zaúčtovat ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je možné na par.2212 Silnice účtovat i výdaje na opravu a provoz techniky, která slouží na údržbu a drobné opravy silnic, na odstranění sněhu apod?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
město je povinné ke smlouvě o zřízení věcného břemene. Toto břemeno bylo zřízeno bezúplatně. Mám ho zadávat do majetku a účetnictví??? Pokud ano v jaké částce??? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Jak zaúčtovat poštovné při odesílání soc. dávek občanům. Dosud jsme účtovali OdPa 4399/Pol 5161. Je to správně?? Děkuji a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak účtovat výkup pozemku,
předem děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu. Letos jsme se stali plátci DPH. Náš finanční úřad nás nutí, že musíme pracovat s poměrovým koeficientem. Je někde v zákoně uvedeno, že ho musíme používat? Je to pro naši malou obec velice časově náročné.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K následujícímu dotazu týkající se zaúčtování platby za likvidaci stavební suti je třeba uvést, že obec má schválenou OZV o nakládání s komunálním a stavebním odpadem podle zákona o odpadech 185/2001 Sb. a OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu. Protože stavební odpady podle katalogu odpadů nejsou komunálním odpadem a obec má zájem vyjít občanům vstříc, objedná cca lx za 2 měsíce přistavení kontejneru, na který uloží zbytky stavební suti ze stavebních úprav obecních nemovitostí a zbytek kapacity nabídne občanům k uložení suti z oprav nemovitostí. Náklady rozpočítá a vybere od občanů. Domnívám se, že tento postup není v rozporu se schválenou OZV o místním poplatku, protože se nejedná o odpad komunální ale stavební a nejedná se o poplatek ale službu. Zároveň nás zajímá zaúčtování. Nejjednodušší variantou je ponížení nákladů nebo zaúčtování na služby (2111). Je naše úvaha správná? Děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!
Prosím o vysvětlení, jak postupovat. Pronájímáme vodovody a kanalizace Vak Ml. Boleslav, účtuje s DPH. tudíž 6../241. Teď Jsme začali budovat kanalizaci a vodovod a i bude dotace, požádali jsme bez DPH.
Jak se účtuje 5../241 bez rozpočtové skladby?
jak je to pak v rozpočtu?Musí se to účtovat také v hospodářské činnosti?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu:
a) V r.2008 zaplacen pronájem za hrob, bylo zaúčtováno na par.3632, pol.2111. V květnu 2010 hrob zrušen a bylo částečné vrácení za pronájem.
b) Malování restaurace jsem zaúčtovala na účet MD 518, par.2141, pol.5169.
c) Odměna Eko-Kom 1.čt.2010 patří na účet MD 315 nebo na 311. V dotazech bylo jednou 315 i 311.
Já jsem zaúčtovala MD 315 / Dal 609, par.3725, pol.2324. Děkuji moc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o zodpovězení následujícícho:
Jsme malá obec , jsme plátci DPH. Nakupujeme obědy s 10 % DPH a přeprodáváme je našim zaměstnancům a uvolněným zastupitelům ( starosta, zástupce starosty) s 20% DPH . Prosíme o zodpovězení pro účely DPH jaký je základ daně pro uvolněné zastupitele. Příklad :
Cena bez DPH (10%) 45,-
55% náklady organizace 24,75
45 % cena pro zaměstnance bez sociálního fondu 20,25
DPH(20%) 4,05
Cena oběda bez SF 24,30
Příspěvek ze SF -4,30
Cena oběda pro zaměstnance 20,-
Uvolnění členové zastupitelstva u obcí nejsou zaměstnanci a proto jim není poskytován příspěvek z rozpočtu obce , ale jen ze sociálního fondu. Bude tedy pro účely DPH základem daně v tomto případě cena Kč 45,- a k tomu 20 % DPH = 54 Kč
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu, jak odúčtovat zůstatek z účtu 315. V r. 2008 byla na 315 předepsána pohledávka za vodovodní přípojku. Přípojka se nakonec vůbec nestavěla, ale částka z účtu 315 nebyla odúčtována. Letos se poměrně vysoký zůstatek opět převedl, ale vlastně se nejedná o pohledávku, protože stavba se nerealizovala. Jakým způsobem mám zůstatek odúčtovat? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková