Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nechala opravit vany a umývadla v obecních bytech. Na faktuře jsou vyfakturovány zednické práce - obezdění van se sazbou DPH 20%. Je tato sazba správná?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec si nechala zpracovat žádost na dotaci od firmy. Tato odměna je zaúčtována na 042. Obec dotaci neobdržela. Zajímalo by mě jak postupovat, zda nechat náklad na zpracování dotace při první žádosti na 042 a považovat ho za náklad celé akce nebo tuto platbu zaúčtovat do nákladů obce. V případě podávání další žádosti o dotaci si obec žádost vypracuje a podá sama.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec na základě zápisu ze zastupitelstva potřebuje zařadit do majetku křížek-boží muka, který nemá vlastníka. Lze objednat znalecký posudek nebo se musí zařadit za 1,-Kč?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně převodu pozemků z bývalého MNV na Obec. Musí tento převod schválit zastupitelstvo nebo jde o automatický převod dle zákona 172/1991 Sb. jedná se o 24 m2.
děkuji za odpoěď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat prodej železného šrotu od občanů, vystavila jsem firmě fa.
předpis 311/???
úhrada 231 ???? ????/311
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, jak zaúčtovat registrační poplatek do soutěže Vesnice roku. Vyhlašuje: Spolek pro obn. venkova, MMR, SMO,MZe.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji dobrý den, Nadace ČEZ nám poskytne nadační příspěvek na pořízení DDHM ve výši 150 tis.Kč. Zaúčtuji:
-předpis příspěvku: 377MD/649D - smlouva
-příjem příspěvku: 231, pol. 2321MD/377 D.
Nákup DDHM:
- předpis fa: 501 MD/321D a 028MD/088D
- úhrada fa: 321MD/231D.
Někde jsem četla: předpis 377MD/401D a příjem 231MD/377D + 021MD/401D.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost určenou na projekt “Rozvoj lidských zdrojů …“. Výdaje projektu jsou kryté z 95% z prostředků EU a 5% ze státního rozpočtu.
V projektu jsou plánované výdaje na zahraniční experty – letenky a „per diems“. Můžeme oba tyto výdaje zařadit na položku cestovného 5173?. V metodice k výše uvedenému operačnímu programu jsou tyto výdaje do cestovného zařazeny. V knize Rozpočtová skladba jsou obsahem položky 5173 i úhrady osobám přijíždějícím ze zahraničí.
Dále v rámci projektu budeme pořádat konferenci, která bude zajištěna dodavatelsky jedním dodavatelem jako služba. Na objednávce uvedeme pro dodavatele, že objednáváme zajištění konference s rozpisem požadavků. Jde tedy o zajištění konference jako celku (tj. včetně organizace, ozvučení, přípravy materiálů, pohoštění, překladatelských služeb,….). Na faktuře bude uvedeno, že se jedná o zajištění konference s rozpisem služeb, které budou realizovány.
Lze zajištění konference jako celku dát na položku 5169?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak účtovat platbu od majitele VHP obci na základě ročního předpisu na povolení provozování VHP, příjem poplatku z tržeb v průběhu roku a odvod 50% na FÚ ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pronajímala v r. 2008 restauraci, kde vznikl dluh z poplatku neuhrazeného vstupného (dle vyhlášky obce) a neuhrazené ceny za pořádané kulturní akce, nájmu a faktury za odebranou el. energii. Fakturu jsem v letošním roce převedla z účtu 315 na účet 311. Taktéž jsem to učinila u nájmu, jedná se mi o to jak dostat do účetnictví předpis neuhrazeného poplatku ze vstupnéhoa neuhrazenou částku za pořádané kulturní akce. S bývalou nájemkyní je uzavřená dohoda o splátkách,kde má přesně vyčísleno za co dluží, zatím splácí včas měsíčně 500,- Kč. Moc děkuji za radu, někdy si říkám, že radši snad půjdu házet kravám hnůj. Nechci ani vědět jak dopadne audit v příštím roce, to bude mazec. Přeji hezký den.
Jo a aby toho nebylo málo, tak v letošním roce je restaurace opět v pronájmu a nový nájemce opět neplatí a začíná se to řešit soudní cestou. Ale to je na dotaz na příště.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím radu. Obec podepsala několik úplatných smluv o uzavření věcného břemene (obec je povinná), všechny za jednorázovou úhradu 500,-Kč a několik dalších bezúplatných.
Mám na podrozvahu převést úplatné v hodnotě 500,-Kč a bezúplatné v hodnotě 10.000,-Kč ?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má dlouhodobý úvěr. V minulých letech jsme museli k účtování o úvěru provádět také krytí úvěru a to na účtech: 211 MD proti 901 D. V letošním roce bohužel nevím jak provést krytí.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město obdrželo čtvrtletní fakturu od správce vodovodu na vodné a stočné. Je správné zaúčtování vodného na účet 503 a stočného na účet 518, nebo lze vodné a stočné účtovat dohromady na účet 503 ?
Pro přefakturaci používáme účet 377, lze použít ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu či spíše vaše doporučení.
Jedná se mi o to jakým způsobem účtovat o zásobách. Zatím jsem účtovala způsobem B, ale na jednom školení, byl spíše doporučen způsob A.
Metodu bych eventuelně mohla od 1.1.2010 změnit, jde mi o to , co je tedy snazší pro účetní a přehlednější a co se spíše doporučuje. V zásobách máme strašné kvantum zboží (pohledy,knížky,keramiku, atd, a pytle), které dáváme jak k propagaci, tak prodáváme (s DPH a i si uplatňujem na vstupu-to jen vsuvka).Zboží evidujeme na kartách a při výdeji odepisujeme.
Můj dotaz jen tedy způsob A či B.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý dne, zastupitelstvo projednalo výsledek hospodaření r. 2009 hospodářské činnosti a schválilo, že výsledek bude ponechán pro činnost hospodářské činnosti, nebude se převádět na účet města. Budu tedy účtovat jenom 431/432 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková