Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od 1.2.2010 se naše obec stala plátcem DPH. Jsme mimo jiné provozovatelem koupaliště, posilovny a tenisového kurtu.Samozřejmě vybíráme vstupné. Jsou tyto činnosti od DPH osvobozeny? Můj názor je, že jsou. Pracovníci FÚ v Uh. Hradišti mi tvrdí, že osvobozeny nejsou. Prý se nás §61 odst. d) netýká.
Prosím o Vaše stanovisko.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat vratku DPH Podpůrného a garančního lesn.fondu.Minulý rok jsme proinvestovali více jak 4 mil.korun na pozemní komunikace. Finanční prostředky byly použity všechny v roce 2009. Nejsme plátci DPH. Účtuji předpis 377/649 a dále Par.2219/Pol.2329 231/377 .
Nejsme si jista zda nepoužít 406 místo 649. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v letech 2009-2010 jsme provedli opravu historické budovy v majetku obce, která byla předfinancována z fin. prostředků obce a z ROP nám bude proplacena zpětně ve dvou splátkách. Smlouva s ROP JV byla sepsána v roce 2008, fakturace proběhla v roce 2009 a 2010. V březnu 2010 jsme obdrželi AVÍZO o platbě, kde je uvedeno účtování 85 % INV. podíl EU pol. 4223, N 38 Z 5 ÚZ 86505 a 7,5 % INV. národní podíl, pol. 4223, N 38, ZD 1, ÚZ 86501. Prosím o radu, jak účtovat přelom roku 2009-2010 na podrozvaze a přijetí dotace v roce 2010.
Dále - na tuto akci byla vystavena v roce 2009 faktura předpis faktury MD 042, DAL 321 10, která byla částečně uhrazena v roce 2009 a částka 531 083,-Kč byla převedena do roku 2010 dle smlouvy jako pozastávka. Úhradu pozastávky jsem provedla v roce 2010 takto: MD 321 010 DAL 231 033 MD, MD 401 933, DAL 403 321 DAL - podíl dotace a 401 901. Nevím, zda je to tak správně. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rámci projektu Lesopark - Borecké rybníky dostaneme pouze investiční dotaci - lze do investic zahrnout kácení a drcení starého porostu , výsadbu nového porostu - zatravnění, osazení mobiliáře, umístění infor. tabulí, úprava cest atd. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o odpověď zda zmařenou investici na účtu 042 vždy zaúčtujeme proti 547 nebo bereme v potaz ,kdy bylo na účet 042 účtováno -tedy do 31.12.2009 a od 01.10.2010 a pak zvolit účet 406 ( v případě že na účet pořízení bylo účtováno před rokem 2010.
Věcná břemena- na pozemku obce zřízeno věcné břemeno- v jedné odpovědi uvádíte, že v AU k účtu 031 nutno rozlišovat pozemky s věcným břemene.Z jakého § vyhl.410/2009 vyplývá?
Na školeních jste hovořila o tom, že MF připravuje kategorizace majetku, kvůli zařazení do odpisových skupin a dooprávkování.Nemáte tušení v jaké je to fázi? Mám obavy ,abychom se to nedozvěděli 15.12.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Audit hospodaření napadl, že nemám v majetku licenční smlouvu. Jedná se o licenci na logo města. 0dměna je ve smlouvě stanovena na 8.000,- Kč, zaplatili jsme jí jako fakturu. Máme tedy účtovat o této licenci ještě na účtě 018 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec nakoupila v Německu zeminu, obdrželi jsme fakturu od zahraničního dodavatele - faktura vystavená bez DPH s poznámkou, že osobou povinnou zaplatit daň je plátce, který zboží pořizuje.
Jsme plátci DPH - prosím o radu jak tento odvod DPH zaúčtovat. Faktura je na částku 5.140,00 Kč bez DPH
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme plátci DPH od 1.1.2010 a náš městys vydává čtvrtletně zpravodaj, který bezúplatně dává do všech domů v obci. Můžeme uplatnit DPH za tisk zpravodaje?
V případě, že otiskneme inzerát (vyjímečně), je to zpoplatněno a bude vystaven daňový doklad a uplatněna DPH na výstupu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V pokladně nemáme žádné peníze (hotovost), které bychom používali na výdaje.
Pokud platíme někoho nebo něco v hotovosti, vybereme tuto sumu operativně z účtu
Dotazy
1) tři operace - čistá mzda
- výběr čisté mzdy z bank. účtu do pokladny
- příjem čisté mzdy do pokladny (z bank účtu)
- výdej čisté mzdy
Lze účtovat bez použití pol 5182 takto:
262/MD
231 pol. 5023 nebo 5011 D
261/262
331/261
2)lze totéž analogicky použít při příjmu peněz do pokladny, který se rovná známému výdaji (znám položku),takže zůstatek v pokladně je nula?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vydává časopis. Jeho prodej uskutečňuje prostřednictvím místních obchodů. Po skončení prodeje dostávají prodejci 10% z tržby. Jak provizi zaúčtovat ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
22.12.2009 starosta nechal zpracovat odborný posudek pro dotaci zelená úsporám na zateplení obecních bytů. Posudek stál 10 tis. Bylo to všechno moc narychlo a já jsem zapomněla, že jsem chtěla fakturu opravit a dát na 042. Zaúčtovala jsem ji prvotně pouze jako službu a ne investici. Nebyla jsem si jistá, co přesně to bude za dotaci a vznesla jsem dotaz, který mi byl zodpovězen 28.12.2009. Bohužel já jsem pak opravu zapomněla udělat. Je možné s tím něco udělat? Napadá mě 042/408, ale nevím je-li to možné.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
město se rozhodlo zakoupit mobilní radar na měření rychlosti, na jaký paragraf by bylo nejvhodnější tento nákup zaúčtovat
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jaký je nejpozdější termín schválení inventury na VZ, která byla provedena k 31.12.?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu: v r.2009 zakoupeny pytle na odpad vč.se službou jejich svozu, bylo zaúčtováno v r.2009 MD 410/321 a 321 MD/231 D
par.3722 pol.5138
prodej občanům v r.2009: MD 315/215 D
MD 231 par.3722 pol.2112
D 231 par.6171 pol.5182
Skladová evidence není vedená, jenom pomocná evidence ( jmenovitý seznam o prodeji)-prodej vedeme jako součást příjmů do výše nákladů.
Jak mám účtovat v r.2010 prodej pytlů občanům,které zbyly z r.2009.
Děkuji moc za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
stavební společnost v naší obci vystavěla lokalitu RD
(na pozemku zakoupeném od soukr. osoby)včetně komunikace ,vodovodu, kanalizace a veř. osvětlení.
Teď chce předat MK, kanalizaci a veř.osvětlení obci.
Jak stanovit cenu(hodnotu) nejvýhodněji pro obec , aby jsme se nedostali do rozporu s Fú. Na MK bude věcné břemeno sítí. Když nám majetek darují, budeme muset stejně nějak ocenit pro zapsání do majetku obce. Stačí nějaká cena dohodou obou stran , třeba 10tis a za tu cenu to vzít do majetku?
Jak pak jednotlivé sítě cenově rozdělit?
Jde nám o to zbytečně neplatit vysokou cenu z převodu nemovitostí a neudělat chybu , aby nás někdo nenapadl.
Prosím též o účty zaúčtování tohoto převodu.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková