Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Opravovali jsme sloup sv. Antonína v naší obci. Celkové náklady činí cca 250 tis. Kč. Dostali jsme na tuto akci dotaci ve výši cca 120 tis. Kč, sloup však nestojí na našem pozemku, tím pádem není náš!? Dotace je neinvestiční, zaúčtuji tedy podle žádosti o dotaci jenom jako nákup služby a nic víc? Jaký paragraf bych měla zvolit?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracíme se na vás se žádostí o kontrolu zaúčtování výnosů při prodeji pozemku, zda postupujeme správně:
a) Při prodeji pozemku hradí kupující KUPNÍ CENU za pozemek, účtujeme na účet 647 – rozpočtová skladba kap. 40 odpa. 3639 pol. 3111.
b) Při prodeji pozemku uhradí kupující POPLATEK ZA VKLAD DO KN, účtujeme na účet 639 – rozpočtová skladba kap.40 odpa. 3639 pol. 2111.
c) Při prodeji pozemku dále uhradí kupující ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK (schválený radou města), účtujeme na účet 609 – rozpočtová skladba kap. 40 odpa. 3639 pol. 2111.
Je to tak prosím správně? Moc děkujeme.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve směrnici k ČÚS 710 má obec uvedeno: "Do pořizovací ceny majetku se .....zahrnují výdaje spojené se zpracováním žádosti o investiční dotaci na pořízení příslušného majetku a výdaje spojené s administrací této žádosti."
Na konkrétní projekt (rozšíření MŠ) byla letos přidělena dotace z IROP, část dotace je investiční/část neinvestiční (v poměru 9:1). Letošní fakturu za podání žádosti o dotaci 10tis Kč (nezpůsobilý výdaj) rozúčtuji tedy v tomto poměru? Tedy 9tis na 042 a tuto částku pak rozpočítat při zařazování do několika položek dlouhodobého majetku z dotace pořízeného a 1tis na účet 518 do provozních výdajů? Nebo mohu nechat celých 20tis na 042?
K tomuto projektu byly navíc podány v letech 2014 a 2016 dvě neúspěšné žádosti o dotaci, obě jsou dosud zaúčtovány celé na 042, prosím co s tímto? (zůstanou v nezpůsobilých výdajích předpokládám, ale nedokážu už zjistit, v jakém poměru se v nich žádalo o inv./neinv.dotaci….)
Předem moc děkuji za radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytování stravenek zaměstnancům.
Obec netvoří žádný fond. Stravenky v hodnotě 80,-Kč. Z toho 44,-hradí obec, 36,- pracovník. Stravenky vydáváme s výplatou následující měsíc. Zaměstnanec hradí srážkou ze mzdy.
Prosím, jak účtovat?
Přijatou fa 263/321 (80x22=1.760,-) ; provize+poštovné 518/321.
Úhrada fa : 321/231 6171 5169 (celá fa)
Výdej stravenky: 527 MD 44,-Kč, 335 MD 36,-Kč / 263D 80,-Kč.
Srážka ze mzdy: 331 MD/ 231/6171/5011 D 36,-Kč
. 231/6171/5169 minus 36,-Kč, 335 D 36,-Kč.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec začala stavbu kanalizace. Z tohoto důvodu potřebujeme převést peníze z účtu ČNB na běžný účet do ČS (u ČNB nemáme zřízené el.bankovnictví. Jedná se přibližně o 13 mil.Kč). Je k tomuto kroku nutné schválení zastupitelstvem obce ? Nebo je to v kompetenci starosty. Děkuji a hezký den.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme obecní restauraci. Chci se zeptat přijímáme platby kartou – které se každý měsíc spárují s předpisem. Teď se mi ale stalo, že zákazník zaplatil kartou víc než byla vystavená účtenka- částka navíc myšleno jako spropitné. Jak o tomto spropitném účtovat na 602? a rozpočtově na 2111? Musím tu částku spropitného dodanit? Četla jsem, když zákazník chce dát sám spropitné – tak se danit nemusí. Spropitné bude restaurace, nebudeme dál předávat zaměstnancovi, protože to byla jen ojedinělá situace.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2017-2018 obec provedla rekonstrukci části budovy základní školy ve výši asi 10mil. Technické zhodnocení budovy jsme následně v roce 2018 předaly k hospodaření ZŠ. V roce 2019 obec obdržela na tuto akci investiční dotaci ve výši 2 mil. Prosím jak budu o této dotaci účtovat a jak PO ZŠ, která rekonstrukci odpisuje?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci máme dešťovou kanalizaci. V jedné z ulic se bude měnit část starého potrubí za nové a bude do něho svedeno několik okapů z přilehlých nemovitostí. Je uvažováno, že se při této výměně dešťové kanalizace současně uloží potrubí pro splaškovou kanalizaci. Toto bude připraveno, až se bude budovat (nikdo neví kdy a zda vůbec) splašková kanalizace v celé obci. Nyní mám problém, jestli se jedná o opravu nebo investici. V případě dešťové kanalizace by mohla být oprava, ale co s potrubím pro splaškovou kanalizaci. Nejsou to náhodou dvě akce? Jak zaúčtuji splaškovou kanalizaci -bude pouze potrubí, které nebude využíváno, pouze připraveno, až možná jednou bude vybudována splašková kanalizace v celé obci. Když dám na účet 042, tak co s ním v případě, když se kanalizace vůbec nebude budovat? To budu mít na ú. 042 pár trubek v zemi.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Může obec proplatit fakturu občanovi, který nám přeprodá svoji aparaturu? Na faktuře musí být jaké jeho identifikační údaje pokud se jedná o nepodnikající soukromou fyzickou osobu? Na faktuře je uvedena částka bez DPH. (My plátci nejsme a mám strach z každé neobvyklé faktury abychom náhodou do plátcovství nespadli.) Musí být vždy na fakturách uvedeno jestli je nebo není dodavatel plátce DPH? A to i v tomto případě? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, revitalizujeme park a v rámci této akce máme investiční a neinvestiční výdaje a danou akci budeme financovat i z dotace. Nevím si rady s vyčíslením investiční části. Měla by v ní být zahrnuta i část výdajů na projektovou dokumentaci a autorský a technický dozor? Na celou akci je vypracovaná jedna projektová dokumentace. V jakém poměru mám tedy tu fakturu rozpočítat? Totéž i dozory. Budu ráda, když mi odpovíte co nejdříve, spěchá to, protože právě žádáme o změnu výše investiční a neinvestiční dotace, tak ať vím, jak to mám dopočítat. Moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebujeme poradit s problémem, který se týká vymezení hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených městem. Našla jsem si Vaši odpověď 19/3 2018 k doplňkové činnosti, ale náš případ je trochu jiný. Příspěvkové organizace jsou zřizovány podle § 27 zákona 250/2000 Sb. Zřizovatel vymezí hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti.
Pro školy platí také školský zákon. Může zřizovatel určit příspěvkové organizaci zapsané ve školském rejstříku, že její hlavní činnost bude mimo činností uvedených ve školském zákoně, také vaření obědů pro zaměstnance města (zřizovatele), s ohledem na definici školského zařízení dle § 7 odst. 4 školského zákona?
Podobný problém řešíme také u příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb. Zřizovatel by chtěl tuto organizaci pověřit praním prádla pro ostatní příspěvkové organizace. Tato činnost by tudíž nebyla zisková a nedávala by jako doplňková činnost smysl. Zřizovatel by chtěl náklady na tuto činnost Centru sociálních služeb v plné výši hradit ve formě příspěvku na provoz. Můžeme zařadit praní prádla pro příspěvkové organizace zřízené městem do hlavní činnosti?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme koncem roku podávat žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení - výměna světel za LED osvětlení, sloupy zůstávají stejné. Již nyní nám zpracovali pasport VO v obci za 20 618 Kč, dále bude zpracován energetický audit cca za 20 tisíc a dále zpracování žádosti a podání dotace cca za 20 tisíc. Nevíme (pokud dotaci obdržíme), zda bude investiční nebo neinvestiční. Jak nyní účtovat náklady na pasport a ostatní uvedené činnosti. Jaká by měla být správně RS? Děkuji za pomoc}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme vlastní vodovody. K některým studním jsou čerpadla, bez nich by nešlo vodu dopravit. Je toto čerpadlo součást stavby – studně? Studni i s čerpadlem máme pod jedním inventárním číslem. Nyní jsme museli koupit nové čerpadlo ( na 18 925,- Kč), staré přestalo fungovat. Můžu ho účtovat jako materiál a dát rovnou do spotřeby?
A ještě prosím – dostali jsme dotaci na opravu střechy na kulturním domě – majetek obce, který pronajímáme plátci DPH. V této budově je také knihovna 2 % (dle výpočtu poměrem v m2); byt 5 %; garáže pro obecní potřeby 12 % a hospoda se sálem – ekon. činnost 81 %. Bude správně, když si vynárokujeme DPH ve výši 81% z celkového DPH? Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den
DSO obdrží dotaci na domácí kompostéry, štěpkovače a kontejneru na textil. Obce budou přispívat 15%. Vystavím faktury na 15% spoluúčast na pořízení předmětu a na podání žádosti+administrace. Zaúčtuji předpis 311/374, přijetí příspěvku 231 pol. 4221/311.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den obdržela jsem 3 faktury
1 faktura zní -fakturujeme Vám za přesun dopravního značení- účtovala bych na 2212 a pol. 5171
2. faktura zní - fakturujeme Vám za instalaci dopravního značení - místa pro přecházení - zde se jedná o 6 ks dopravních značek přechod pro chodce- značky budou umístěny na krajské silnici, jejich umístění je vyvoláno z důvodu, že obec bude v blízkosti budovat fitpark. Rada jejich umístění projednala a schválila kvůli bezpečnosti chodců. Značky bych dala dle Vašeho doporučení -/ dočetla jsem se v mnoha dotazech/, na 2212 5139.
3. faktura zní - fakturujeme Vám za dopravní značení u koupaliště - zde se jedná o doplnění označení míst pro invalidy a zákaz stání - zásobování i zde bych volila 2212 5139.
4. faktura zní - instalace měřiče rychlosti - jedná se o 2 ks radarů á 72.600,- zde bych dala do majetku 2212 6122
5. faktura zní - fakturujeme Vám za 3 ks tabule Zákaz podomního prodeje - v celk částce cca 5.000,-Kč. Tabule jsou umístěny na kovové sloupy měřáků rychlosti. Vyhotovení tabulí schváleno nařízením obce. Zde si nejsem úplně jistá, zda dát také ve smyslu dopr. značky na 2212 5139?
Předem děkuji za opověď a pokud mám účtovat jinak, prosím o opravu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková