Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Benefit - příspěvek na dopravu
    14. 05. 2019

    Jsme malý obecní úřad, nemáme sociální fond. Starosta obce chce zřídit zaměstnancům pracovní benefit - příspěvek na dopravu. Zaměstnanci musí dojíždět vlastním autem, do obce nemají ideální nebo žádné autobusové spojení.
    Dotaz: Jak správně postupovat a správně nastavit benefit? Benefit musí schválit zastupitelstvo? (nemáme radu) Nastavit pravidla směrnicí - jak ji nazvat? Nebo stačí usnesení ZO? Jak ideálně nastavit vyplácení benefitu? Paušální částkou na 1 km cesty nebo měsíční paušální částka na zaměstnance nebo dle spotřeby a technického průkazu auta - skutečně odjeté km - jak vykazovat pro vyplacení? Nebo je vhodný nějaký denní paušál a propočet podle výkazu práce a odpracovaných dní? Následné účtování na účet 528, položka 5499? Částku nad 2000 zdanit nebo není výše benefitu předmětem daně? Hledáme správný, zároveň nejjednodušší postup s nastavením benefitu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na asistenty prevence kriminality
    13. 05. 2019

    V roce 2018 jsme obdrželi zálohově dotaci
    na APK, zaúčtováno 231/472 - 104 5 13013 ve výši 568 936,87 Kč a - 104 1 13013 ve výši 66 933,75 Kč. Obě částky 999/955. K 31. 12 vytvořena dohada ve výši 85% z uznatelných vynaložených nákladů (EU) ve výši 207 966,56 Kč a 10% z uznatelných vynaložených nákladů (SR) ve výši 2 878,43 Kč. Účtováno 388/672. V lednu 2019 proběhlo první dílčí vyúčtování za rok 2018 a obrželi jsme částku v květnu 2019 částku 277 725,15 Kč, účtováno 231/472 - 104 5 13013 a 32 673,55 Kč, účtováno 231/472 - 104 1 13013, 999/955. Dotace bude opět po ukončení pololetí vyúčtována a opět bude požádáno o dílčí plnění dotace. Dotace bude tímto způsobem poskytována až do 30. 6. 2021. Nejsme si jisté účtováním a také co s naúčtovanou dohadou z 2018? A jak pokračovat? Děkujeme moc.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH a darovací smlouva
    13. 05. 2019

    Jsme plátci DPH, na základě darovací smlouvy (podnikatel a obec) máme dostat finanční dar na pořádání dětského dne. Chtěla bych se zeptat, zda musíme odvést DPH?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek zřizovatel-škola
    13. 05. 2019

    V roce 2005 škola, ve školní jídelně, nechala namontovat vzduchotechnické zařízení v ceně 66.000,-Kč (oznámila zřizovateli, zhodnotila se budova, zřizovatel vede na účtu 021).Od roku 2010 má budovu škola, na základě zřizovací listiny, ve výpůjčce(vede na účtu 966).Škola loni zařízení demontovala, poněvadž došlo k modernizaci kuchyně a bylo rozměrově nevyhovující a zakoupila novou digestoř v ceně 53.000,-Kč. Paní účetní školy zařadila novou digestoř jako opravu (na účet 511), já se ale domnívám, že demontáž měla být oznámena zřizovateli a ten jí měl odepsat z 021 a škola z účtu 966? A nyní si nejsem jistá, jestli by měla škola oznámit zřizovateli, že zhodnotila majetek a měla by novou digestoř zařadit do majetku(966) a zřizovatel na 021, nebo má škola zařadit digestoř přímo u sebe na 022? Můžete mi prosím říci Váš názor na tuto situaci?
    Při veřejnosprávní kontrole jsem zjistila, že stále škola vede majetek od 1,-Kč (to je ale množství majetku! a vše se vede na 902). Mají školy nějaká zvláštní specifika vedení majetku, nebo je možné majetek např. od 1,- do 500,- převést do operativní evidence (místní seznamy) a nevést v účetnictví na 902? S tím, že by se samozřejmě upravila směrnice o vedení majetku. A je možné tuto směrnici upravit během roku nebo musí být od 1.1.? ?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • směna pozemků bez doplatku po novele DPH
    13. 05. 2019

    Chtěla bys požádat o radu při účtování směny pozemků bez doplatku po novele zákona o DPH.
    Jedná se o směnu nemovitostí s rozdílnou hodnotou - bez finančního vyrovnání (hodnota pozemku města 5.590 Kč, hodnota 2. smluvní strany 68.800 Kč). Dříve jsme vystavovali fakturu v ceně nabývaného pozemku (68 800,- Kč), odvedli DPH z této ceny a provedli zápočet 321/311.
    Pokud bychom teď podle novely DPH měli odvést DPH z ceny dodaného pozemku (v tomto případě z částky 5 590,- Kč), na jakou částku vystavíme fakturu a jak provedeme zápočet? Bude výnos stále z ceny nabývaného pozemku?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zatřídění majetku
    13. 05. 2019

    Máme dotaz ohledně správného zatřídění majetku. V rámci investiční akce byla vybudována venkovní horolezecká stěna, která je ukotvena do stěny budovy. Domníváme se, že horolezecká stěna v hodnotě cca 300.000,- Kč je účelovým zařízením pro sport a dle pokynu D-22, by se mělo jednat o samostatnou movitou věc-účet 022. Zabudování konstrukce (kovové), která slouží k upevnění horolezecké stěny je pak TZ-budovy, účet 021. Dále byla pořízena venkovní sprcha u hřiště na beach volleyball v hodnotě cca 20.000,- Kč. Venkovní sprchu bychom zatřídili jako DDHM-účet 028. Je náš postup při zatřídění majetku správný? Foto zašleme na e-mail.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převody z BÚ do pokladny
    13. 05. 2019

    Jak se účtuje správně převod z BÚ do pokladny a naopak.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odstoupení od kupní smlouvy-DPH?
    13. 05. 2019

    Město v 11/2018 uzavřelo kupní smlouvu s občanem na prodej pozemku a stavby... Občan kupní cenu zaplatil, město odvedlo DPH a ve 12/2018 došlo k zápisu v KN. Nyní ze strany občana asi s největší pravděpodobností dojde k odstoupení od této kupní smlouvy a žádá o vrácení peněz (2019)... Jde mi o DPH... Má město nárok na vrácení DPH z tohoto prodeje, tedy pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy? Město by občanovi vystavilo dobropis..Zápis v KN byl na občana proveden, prodej se uskutečnil, DPH odvedeno....Dle zákona je přeci nějaká lhůta na odstoupení od smlouvy, co daň z nabytí nemovitosti? bude ji město platit, když na něj bude zpět pozemek se stavbou převeden? Co účtování? Prosím o podrobné informace.... Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nákup a oprava nemovitosti
    13. 05. 2019

    Z důvodu, že v obci zanikl obchod, obec koupila v obci nemovitost. Průběžně ji bude z vlastních zdrojů opravovat. V první fázi byl nutný obchod (ten už se pomalu dokončuje). V budově je ještě hodně místa tak výhledově by tam ještě měla být obecní knihovna a Obecní úřad. V patře plánují zastupitelé asi 4 malometrážní byty, ale to až v poslední fázi tak do pěti let. Teď po zbudování obchodu bude následovat oprava střechy na celé budově. Prosím o radu jak budu účtovat, §, položka.
    Bude to TZ, investice nebo oprava.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Věcné břemeno
    12. 05. 2019

    Obec koupila v lednu letošního roku od občana pozemek, který vznikl oddělením z původní stavební parcely, a zařadila ho do majetku ke dni návrhu na vklad do KN 11.1.2019.
    Občan souhlasil s touto kupní smlouvou pouze za podmínky, že následně bude oddělený pozemek zatížen věcným břemenem (služebnost užívání za účelem opravy nemovitosti) ve prospěch původní stavební parcely (cena věcného břemene je 100,- Kč, které zaplatí vlastník stavební parcely obci).
    Tato smlouva byla uzavřena a obec zaplatila návrh na vklad.
    Nevím si rady, jak účtovat o smlouvě a jak zařadit platbu návrhu na vklad do KN a platbu za věcné břemeno z hlediska rozpočtu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Náklady na dotaci + oprava cizího majetku
    10. 05. 2019

    1. Bývalé vedení Města zadalo projektovou dokumentaci na sociální byty a požádalo o dotaci. V současné době přišlo rozhodnutí o přidělení dotace a zároveň faktura od firmy, která tuto žádost administrovala, ale stávající vedení výstavbu sociálních bytů nepodporuje. Ve směrnici máme uvedeno, že náklady na administraci projektu jsou součástí pořizovací ceny.
    Projektová dokumentace se pravděpodobně částečně zachová a nechá přepracovat tak, aby vyhovovala výstavbě běžných bytů, tzn., že o vynaložené prostředky Město nepřijde.
    Částka za administraci žádosti o dotaci je cca 300 000 Kč. V současné době ji mám na účtu 042, ale ZM bude projednávat odmítnutí dotace.
    DOTAZ:
    Mám ponechat na účtu 042 náklady na administraci(dle směrnice, ale s vědomím, že dotaci ZM odmítne) , původní projektovou dokumentaci, navýšit o její přepracování jako součást nákladů na výstavbu běžných bytů a dále navyšovat o stavební práce?
    Nebo mám projektovou dokumentaci i náklady na administraci zaúčtovat celé jako zmařenou investici a přepracování projektu na výstavbu nových běžných bytů zaúčtovat na nový účet 042?
    Nebo mám ponechat na 042 pouze náklady na projektovou dokumentaci, vyřadit administraci žádosti o dotaci (jakým způsobem?) a dále připojit náklady ze stavby?

    2. Na místním hřbitově je socha, jejíž majitel není znám. Autorem je slavný místní rodák. Nyní je socha ve špatném stavu a Město se rozhodlo ji opravit a použít k tomu grant. Myslím, že je potřeba ji nejprve zavést do majetku, ale nevím, jak to učinit, pakliže majitel není znám, a zda je nutný znalecký posudek, abych věděla, v jaké ceně ji zavést do majetku. Navíc dále netuším, zda pravidla dotace budou vůbec umožňovat opravy majetku v případě, že příjemce není majitelem. Socha stojí na pozemku Města.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • doložení výdaje
    10. 05. 2019

    Dobrý den,
    pracovníci z pečovatelské služby čistí své auto na benzince, kde je automat. Tento automat nevydává žádné potvrzení a ani benzinka jej nechce vydat. Platí proto tento výdaj ze svého. Je možné tento výdaj nějak uplatnit např. nějakým výkazem, který podepíše vedoucí odboru?
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace
    09. 05. 2019

    Dobrý den,
    prosím o kontrolu a radu ohledně dotace
    v prvním případě prosím o kontrolu účtování
    ve druhém bodě prosím o radu
    1)Dotace na chodníky .Rozhodnutí jsme dostali v roce 2016 od té doby se účtovaly faktury až do teď na 042/321. (kolegyně přede mnou nedělala žádné dohady).Na konci roku 2018 jsem udělala dohad ve výši dotace 388/403 a 953/999. Úplně nerozumím zda se dohad dělá v plné výši dle rozhodnutí?V dubnu jsme ji dostali proplacenou a účtovala jsem 231(zde jsem rozúčtovala podle Uz a % EU 85% a SR5% a naše zdroje zbytek/346(celou),potom jsem účtovala 999/953 a 346/388(celou).
    2)Dále jsem všechny fa musela dát pod UZ N Z ,tak jsem je z 231 org. odmínusovala a dala pod ty samé položky akorát % pod UZ N Z a % 85%EU 5%SR a zbytek jen pod org....Jenže zde mi vzniknul problém s fa.,která byla v roce 2016 účtována na 5169 2219, a nyní se měnilo rozhodnutí a tato fa má být na 6121 2219, ale když to udělám, jasně mi ve fince vyjede mínusově a já nevím jak to mám dostat a jak to mám přeúčtovat pod to 6121 2219,aby mi to pokryla dotace a ve fince to bylo správně..

    A teprve až přijde kolaudační rozhodnutí přehodím 021/042 a zařadím do majetku.

    Děkuji moc za odpověď}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Depozitní účet
    09. 05. 2019

    Občan nám zaslal předepsanou částku (platba za připojení k vodovodnímu řadu) nějakým nedopatřením na depozitní účet (ačkoliv jsme mu v dopise uvedli číslo běžného účtu). Depozitní účet používáme pouze pro výplaty v závěru roku.
    Prosím poraďte mi, jak já tento příjem od něj na depozitní účet zaúčtuji, nevím, co dát jako protiúčet k účtu 245. Následně asi tuto částku převedu na náš běžný účet, abych mohla účtovat s rozpočtovou skladbou. Prosím, je moje úvaha správná a jak to tedy mám zaúčtovat ?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kanalizační přípojky
    09. 05. 2019

    V obci máme nově vybudovanou kanalizaci a ČOV, zatím ve zkušebním provozu, kolaudace bude asi letos. Nyní nám přišla faktura za provedení kanalizačních přípojek k obecním objektům. Faktura je v PDP. Mám podle faktury rozpočítané částky přípojek k jednotlivým objektům včetně připočteného DPH. Přípojky jsou zcela nové, původní vedly jinudy do staré kanalizace, jedná se tedy asi o technické zhodnocení objektů, zvýším tedy hodnotu objektů o příslušné částky, zaúčtuji na 042. Ale některé přípojky nedosahují částky 40.000,-, bude to tedy podlimitní TZ? Prosím, jaký účet? A ještě se chci zeptat, zda mám u těchto přípojek nárok na odpočet? U výstavby kanalizace a ČOV jsem si DPH nárokovala. Tyto přípojky jsou již mimo stavbu kanalizace a ČOV.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu