Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • soudní poplatek
    24. 10. 2019

    Dobrý den, přišla faktura od právníka za neplatiče nájemného za náklady řízení ve výši 14.749,90 Kč. Zaúčtovala jsem ji na pohledávku ú. 377/xxx rozpočtově na 6171/5166. Předpokládám, že to nemůže být nákladem obce, ikdyž obec o tuto součinnost právníka požádala. Je má úvaha správná? Děkuji

    a další dotaz, za 1,- Kč jsme nakoupili od společnosti, která vlastní v naší obci pozemky na výstavbu rodinných domů, VO. Zatím jsem to zaúčtovala jako 501/xxx (ve směrnicích máme evidenci majetku od 3.000,- Kč), ale jak mám postupovat dál? Předpokládám, že do majetku obce celé VO za 1,- Kč dát nemohu, jedná se cca o 28 lamp veřejného osvětlení. Musím nějakou cenou zjištěnou???

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpočet 2020
    23. 10. 2019

    Chystáme rozpočet na rok 2020, Příjmy 34 132 178,- Výdaje 43 456 116, rozdíl P-V 9 323 938,- splátka úvěru je 1 230 000,- . Chceme zapojit pol.8115 ve výši 10 553 938,- je to takto správně? Finanční prostředky na BÚ máme. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odkup vodoměrů
    23. 10. 2019

    Obec je vlastníkem vodovodního řadu, který obhospodařuje jiný provozovatel. Vodovodní přípojky jsou ve vlastnictví občanů. Vodoměry do této doby osazoval a plně hradil provozovatel. Obec uzavřela s provozovatelem dohodu, kdy nám provozovatel vodovodního řadu převádí vlastnické právo k vodoměrům (celkem 92 ks) a obec za tyto vodoměry zaplatí částku 78 204,- Kč. Jak toto zaúčtovat – jako TZ majetku 042/321, 321/231 2310 6121 a 021/042 nebo rovnou do spotřeby 501/321 a 321/231 2310 5139? A dále při zřizování nového odběrného místa provozovatel osadí nový vodoměr, který pak obci vyfakturuje - bude se účtovat rovnou do spotřeby 501/321, 321/231 2310 5139? Jak bude obec vodoměry evidovat?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Slevy na vstupném formou daru
    23. 10. 2019

    Pronajímáme obecní budovu jako volnočasové centrum. Starosta obce chce vyjednat s nájemcem dohodu, (dodatkem k nájemní smlouvě) aby občané s trvalým bydlištěm v obci měli na aktivity centra vstupné zdarma anebo se slevou. A nájemce, aby si aspoň něco uplatnil, chce na ušlý zisk s obcí sepsat darovací smlouvu. I kdyby nám tu sumu vyčíslil, je to možné? Je to plnění o kterém mám účtovat? Připomínám, že jsme oba plátci DPH.
    Díky moc, netuším, jak to řešit.
    Helena Vyhlídalová

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • památky nebo stavby
    23. 10. 2019

    Dostali jsme darem bezplatně pomník, zřízený v roce 2004 pro uložení ostatků padlých v r.1866. Tak nevím jeli to památka nebo stavba. Ocenění 50.000,-. Když zařadím na 021 tak nevím jak s odpisy, když jsme získali bezplatně.
    A dále jsme získali z dědictví hrobku v ocenění 10.000,-, tak nevím jestli to bude stejný postup, tedy 021/401 a zapsat do karty a odepisovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava chodníku
    23. 10. 2019

    Pod chodníkem města vede vodovod VAKu a na něm byla havárie-prasklý vodovod. Po dohodě s VAKem jsme odstranili zámkovou dlažbu z chodníku a po odstranění závady na vodovodu, opravu prováděl VAK, jsme položili zámkovou dlažbu zpět. Práce s opravou chodníku máme vyfakturovat VAKu. Vystavená faktura bude v PDP zemní práce nebo se jedná o přeúčtování náhrady za opravu chodníku. To by bylo s daní? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ČIŽP pokuta
    23. 10. 2019

    Dobrý den,
    prosím o radu v zaúčtování pokuty ČIŽP za přestupek zákon 114/1992 Sb. §88 odst.2 při realizaci odbahnění rybníku.zaúčtovala jsem 542/347,347/231 §2341 pol.5363 (částka 20tis.), ale našla jsem i §2369 a nejsem si jistá, zda jsem neměla účtovat na tento paragraf určený na příjem pokut.Po úhradě pokuty přišlo oznámení,že nám budou vracet 50% pokuty (10tisíc je příjmem rozpočtu) a tady potřebuji poradit kam příjem zaúčtovat.Děkuji a přeji hezký den.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vedlejší náklady s pořízením investice nebo služba
    23. 10. 2019

    Dobrý den,
    prosím o radu jak zaúčtovat fakturu s textem "Zpracování projektových dokumentací pro zadávací řízení na výběr dodavatelů v rámci veřejné zakázky Kybernetická bezpečnost informačního systému...". Mám zaúčtovat na 042 a následně pak rozpočítat do vstupních cen jednotlivých nakupovaných softwarů podle podílů jejich cen na celkové zakázce? Nebo jde klasicky o službu 518?
    Děkuji Vám

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Akcie - prodej
    22. 10. 2019

    Dobrý den, prosím o radu ohledně zaúčtování akcií.
    Od roku 2003 máme v účetnictví na účtu 455 zálohu na prodej akcií.
    V roce 2003 byla sepsána smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií. Na účet obce byla připsána částka ve výši 470 tis.Kč za tento prodej. Bylo zaúčtováno na účet 455. Nyní jsem objevila smlouvu o prodeji těchto akcií. Z ní je patrno, že k prodeji došlo již v roce 2004 a měla být vypořádána záloha.
    Jednalo se o 2920 ks akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč.
    Jelikož jde o významnou částku použila bych účet 408.
    1. Zúčtování zálohy: 455/408 470 000,- Kč

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek - zaúčtování při přechodu na nový SW
    22. 10. 2019

    Obec přechází na nový účetní SW, modul majetku bude funkční od 10/2019. Při tom jsme narazili na majetek, který předchozí paní účetní vedla jako "majetek mimo účetnictví". Existuje k němu inventurní soupis s podpisy inv.komise, "jen" nemají přiřazený Su/Au. Cenou a charakterem některé patří na podrozvahu, některé 028 a máme i studie, které patří na 041, protože jde o studie, ke kterým se budou projekty ještě realizovat. Můžeme v souvislosti s přechodem na nový SW tento majetek navést do účetnictví k 1.10. nebo je třeba, aby toto prošlo zápisem inventarizační komise jako nález? Jde o 4 studie v ceně od 3400,- do 60500,-. Vzhledem k tomu, že jde o majetek z minulých let, jakým účetním zápisem zaúčtovat na 041? Je možné mínus 518? A potom máme 1 případ, kdy ke studii už akce proběhla, tudíž kartu potřebujeme vyřadit. Mám stejnou otázku, zda "stačí" v souvislosti se změnou SW nebo musí přes inv. komisi? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky k pohledávkám
    22. 10. 2019

    Dobrý den,mám dotaz ohledně neuhrazených faktur z letošního roku (splatnost 4.7. a 26.6.2019)
    Jedná se o faktury od stavební firmy, která je od 07/2019 v insolvenci.
    Obě faktury jsou přihlášené v pohledávkách v insolvenčním řízení.
    Faktury jsou zaúčtovány na 311/602 (641).
    Nevím, jestli zaúčtovat 10% za každých 90 dnů po splatnosti (556/194) k 31.12.2019 (máme ve směrnici) nebo vyřadit z rozvahy a dát na podrozvahu (tady prosím o rozpis účtování).
    Je možné, že insolvenční řízení bude probíhat dlouho a nevíme, jak o úhradách rozhodne insolvenční správce.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pronájem pozemku
    22. 10. 2019

    Obec si pronajímá od fyzické osoby pozemek. Na tomto pozemku se bude budovat hřiště - zatím se dělají terénní úpravy, dále se provede osazení herních prvků.
    Mohu účtovat jako stavbu a zavést do majetku i když to bude stavba na cizím pozemku?
    Mohu případně navýšit stavbu o částku od právníka za sepsání nájemní smlouvy?
    Smlouva na pronájem by se měla vždy každý rok prodlužovat, zatím se řeší zda bude smlouva úplatná nebo bezúplatná.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace Ex ante
    21. 10. 2019

    Máme "Rozhodnutí" na dotaci - rekonstrukce MŠ a ZŠ,- (Rozhodnutí PS Parlamentu a Vlády ČR). Jedná se mi o to, jak správně - podělit faktury k akci - na účast státního rozpočtu UZ 98858 a vlastní zdroje, když akce celkem je 5.447.739 Kč. Podíl SR je 4.819.821, což po mém výpočtu představuje 88,47378 %. Jak správně zaokrouhlit procenta?podíl státního rozpočtu? zbytek budou vlastní zdroje. Nikde v dostupných materiálech jsem % podíly nevyčetla.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace-přístavba jídelny
    21. 10. 2019

    Nám dotaz ohledně kompletního účtování dotace(příjmů i výdajů) na přístavbu jídelny. Prozatím máme jen registraci akce(viz mail), ale neofiko víme, že nám vše schválili a máme tak v tom režimu fungovat. Zatím tedy jsou výdaje, které už začaly běžet v roce
    2017 - kde mám jednu fakturu 518/321 10 5169 3113,
    2018- fa mám na právní sl.a vyprac.studie - 042/321 a 231 5169 3113(zde nevím jestli když mám 042 tak můžu mít 5169?),
    2019 - fa na stav.práce ,dozor, koordinátor 042/321 a 231 6121 3113 a poslední faktura musí být proplacena v prosinci 2019. A teď nevím jestli mám vše účtovat na 042/321 a 231 10 6121 3113+UZ(ale to zatím nevím)?.
    Potřebuji tedy poradit jak účtovat,ten rok 2019 můžu ještě opravit. Prvotně nevím ,když účtuji na 042 jestli tam vždy musí být 6121 nebo tam může být 5169 a další....? A další věc je, že pravděpodobně nám to budou krátit, protože se práce, nebo resp. faktury nestihnou všechny proplatit? A jak účtovat pak příjem, protože evidentně nám to proplatí až v příštím roce, a zatím nemám ani ve fince či podrozvaze?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisy pohledávek a dlouhodobá přijatá záloha
    21. 10. 2019

    V letošním roce schválilo ZM vyřazení nedobytných pohledávek, které již byly v účetnictví zcela odepsány. Je zápis
    MD 149/ D 469 správný? Další pohledávka z roku 2017 nebyla odepisována vůbec, je tedy správně zápis MD 557/ D 469? A dále bych se chtěla zeptat, jak správně v účetnictví zlikvidovat dlouhodobě přijatou zálohu na koupi nemovitosti, která propadla ve prospěch města již v roce 2014 , protože kupující nesplnil podmínky uvedené ve smlouvě. Město od smlouvy odstoupilo a záloha mu připadla jako smluvní pokuta. Je správně zápis MD 455/ D 641?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu