Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zodpovězení dotazu, zda při prodeji nepotřebného majetku obce jsme povinni tento majetek někomu přednostně nabízet nebo ne, případně dle jakého zákona musíme postupovat. Děkujeme.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. V loňském roce jsme neměli sníženou hranici pro zařazení majetku pod 3000,-Kč. Přesto jsem majetek pod touto hranicí zařadila na účet 028 a ne na podrozvahový účet, dle směrnice . Teď očekáváme audit a já si uvědomila, že toto nemám nikde okomentované. Např. v inventarizační zprávě. Můžu ještě sepsat protokol s vysvětlením, že tento majetek byl zařazen na účet 028 z důvodu větší kontrolovatelnosti, nebo vyšší doby životnosti ?Inventarizační komise s tímto případem byla seznámena, pouze to není nikde sepsáno.
2. Na účtu 042 máme projektovou dokumentaci, ale nyní se zpracovává jiná projektová dokumentace (rozsáhlejší) na stejný účel. Doporučujete tu starou vyřadit po schválení ZO jako zmařenou investici zápisem 547/042, nebo ji mám nechat jako náklady související s pořízením celé akce. V tom případě by byli 2 projektové dokumentace, z nichž jedna neplatná.
3. A ještě jednou účet 042- zpracování žádosti o investiční dotaci jsem zařadila na účet 042. Dotaci jsme neobdrželi a také nevím, který postup by se měl použít. Zda přeúčtovat 547/042 jako zmařenou investici a ponechat položku 6121, nebo provést rozpočtové opatření z pol.6121 na pol.5169 a opravným dokladem
-042MD/518 MD přeúčtovat na služby ? Tento případ se týká letošního roku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V březnu 2015 nám bylo doručeno vyúčtování el. energie za období od 16.1.2014 do 31.12.2014, měli jme doplatek Kč 7 856,- - vše jsem vyúčtovala, jak se má (502, 389, 314). V dubnu 2016 nám dodavatelská firma zaslala "opravný doklad", ve kterém opravuje vyúčtování el. energie za to období roku 2014. Tímto opravným dokladem nám vznikl přeplatek ve výši Kč 6 458,-. No a já nevím, jak na to. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec půjčila v loňském roce neinvestiční půjčku fyzické sobě ve výši 500.000,-. V letošním roce od téže osoby koupila obec nemovitost v hodnotě 2.300.000,- Kč. Jak zaúčtuji vratku půjčky a doplatek ceny?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme povinnost vyvěšovat na úřední desce schválený rozpočet (vyvěšen před schválením), rozpočtové změny a hlavně plnění rozpočtu k poslednímu dni každého měsíce? Plnění vyvěšujeme v rámci schvalování závěrečného účtu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Z jakých prostředků a jak zaúčtovat vyplacení odměny starostovi při životním výročí.
Máme sdružený sociální fond /5 obcí/, do kterého přispíváme 2% z roč.nákladů na mzdy /i zastupitelů/-účtuji na pol 5192. V uzavřené kolektivní smlouvě je v oddílu sociální podmínky zaměstnanců uvedena odměna k životním jubilejím zaměstnanci nebo uvol.čl.zastupitelstva. Přílohou kolek.sml. jsou zásady používání soc.fondu, kde jsou uvedeny jen dary při životních a pracovních výročích. Bude vyplacená odměna starostovi při jubileu z prostředků obce nebo ze sociál.fondu a jak zaúčtovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o překontrolování…. Prodáváme zasíťované pozemky. Začátkem dubna byly podepsány smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Na náš účet přišly peníze v celé výši kupní ceny pozemků. Zatím účtuji 231/455. Udělám si doklad 455MD celá částka/ 455 D zákl. daně a 343 D DPH 21%.
Při sepsání kupní smlouvy ( asi za 2-3 roky ) a vkladu na KN budu účtovat 311/647; 455/311; 554/031. Pozemek (dle smlouvy) bude předán kupujícímu zápisem na KN.
Předpokládáme, že asi za 2 roky bude sepsána smlouva kupní, ale co když ne a peníze budeme vracet… Pokud ke kupní smlouvě z nějakých důvodů nedojde? Musím účtovat o pohledávce za FÚ – asi dlouhodobé a jak?
Děkuji za odpověď
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě směnné smlouvy město směnilo pozemek o výměře 181 m2 za pozemek o výměře 621 m2. Ve smlouvě je uvedeno: "Pro účely výpočtu daně z nabytí nemovitostí byla cena touto smlouvou směňovaných nemovistostí stanovena na 200,- Kč/m2.
Hodnota pozemků předávaných: 36 200,- Kč
Hodnota pozemků přijímaných: 124 000,- Kč (pozn.chybný výpočet)
Město uhradí za směňované nemovitosti částku 88 000,- Kč."
Dále město uhradí vklad do KN ve výši 1 000,- Kč a daň z nabytí nemovitostí ve výši 4 960,- Kč. Z převáděného pozemku budeme odvádět DPH.
Prosím o radu, jak zaúčtovat tento účetní případ a jak by se účtovalo v případě, že by tato směna proběhla bez doplatku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na e-mailovou adresu info@obecuctuje.cz jsem zaslala dotaz a stanovisko SMO a část zápisu z kontroly ČŠI.Prosím o Váš názor z hlediska účetnictví. Zdá se mi, že je to pro obec nehospodárné takto pracovnici zaměstnávat, již z hlediska toho, že školy na tyto zaměstnance dostávají mzdové prostředky.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zakoupila od zemědělského družstva ubytovnu, v které jsou ubytováni, v době drátkování, zavádění a česání chmele, česáči-brigádníci ( např. v dubnu a poté až v srpnu). Obec zamýšlí v budoucnu ubytovnu rozdělit a z části zbudovat komunitní bydlení pro seniory. I nadále ale bude zemědělskému družstvu umožňovat zde ubytovat brigádníky.
Zajímalo by mne, jak řešit pronájem prostor v době brigády.
Musí obec vyhlásit záměr pronájmu, když:
1/ nikomu jinému pronájem neposkytne, pouze tomuto družstvu, pro tento účel?
2/ pokud by jsme chtěli uplatnit §39 odst.3)zákona o obcích- na dobu kratší než 30 dní: a) sčítají se smlouvy za rok?
b) co když bude špatné počasí a budou ubytování déle např. 40 dní?
Co když např.vyhlásíme záměr a někdo jiný se přihlásí? Obec to nikomu jinému stejně nepronajme.
Můžete mi prosím, poradit jak byste to řešili Vy?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se poskytnutých dotací z rozpočtu obce. ZO poskytuje ze svého rozpočtu na základě žádosti (dle zákona č.250/2000 o rozp. pravidlech) dotaci na činnost různým organizacím-konkrétně TJ SOKOL, včelaři a SOUŽITÍ 2005.
Pokud je schválená žádost, uzavřeme s těmito organizacemi veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace-kde jednou z podmínek je vyúčtování této dotace. Při kontrole mě auditorky upozornily na to, že tyto dotace účtuji chybně. Po schválení rozpočtu si totiž udělám hromadný předpis na tyto dotace:
TJ SOKOL - spolek 572/345
včelaři - spolek 572/345
SOUŽITÍ 2005 - obecně prosp. společnost 572/345
Dotace jsou poskytovány na účel-na činnost organizace.
Chtěla jsem se zeptat, jak to tedy je s účtováním? Měla bych prý
radši používat účet 349 a pokud do 31.12. nebudu mít vyúčtování, tak to mám dát na dohadu...
Jak to tedy prosím je?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych poradit s DPH za minulý rok. Provozujeme vodovod a DPH si krátíme 1% na správu a 99% si uplatňujeme DPH u běžných výdajů. Po revizi účetních dokladů jsme přišli na to, že jsme si nenárokovali DPH u PDP na opravy vodovodu a to za III. a IV. čtvrtletí roku 2015. PDP účtuji fa.došlá předpis 511MD /343 20 ZJ 010, 321 ZJ 010 D a úhrada 321,231 10 pol.8901MD/231 30, DPH 21%. Poraďte mi prosím, jak zaúčtovat nárokování DPH u PDP a jak opravím minulý rok. Musím podat dodatečné daňové přiznání za obě čtvrtletí, kde vyplním jen řádky 43, 46,63 a 65? A jak to zaúčtuji po připsání částky od Fin.úřadu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec se stala plátcem DPH. Pronajímáme nebytové prostory, také plátcům DPH. V jednom případě mají ve smlouvě předpis záloh za služby bez DPH a ve druhém s DPH. Budu odvádět DPH ze záloh v obou případech? Nebo budu odvádět DPH pouze při vyúčtování? Nájem mají všichni ve smlouvě s DPH, to jsem odvedla.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Firma postavila v obci inž. sítě pro rodinné domky, na svých pozemcích.Tyto sítě by teď firma chtěla předat obci. Nebrání se sítě a pozemek obci darovat. Jsme plátci DPH, vlastníme a provozujeme vodovod a kanalizaci.
Převod by se týkal: vodovodního řadu 150 tis.Kč , kanalizačního řadu 360 tis.Kč, dešťové kanalizace 340 tis. Kč, komunikace 648 tis.Kč, veřejné osvětlení 201 tis.Kč. a pozemku pod komunikací 177 tis.Kč. Sítě byly kolaudovány r.2008, komunikace v roce 2015.
Zákony se stále mění a tak nějak nevíme, jaké nám hrozí případné daňové nebezpečí, co ohlídat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás s dotazem, zda by jste mi mohli objasnit pár nejasností, ohledně rozpočtového opatření.
V dubnu jsme obdrželi dotaci od KÚ(Potravinová pomoc dětem v LK) ,kterou jsem následně poslala naší příspěvkové organizaci(škola)také v dubnu. Ale nejbližší zastupitelstvo se koná v květnu. V příloze zasílám výpis z usnesení zastupitelstva o provádění rozpočtových opatření, výpis je z roku 2014, ale platí i pro tento rok. A můj dotaz je takový, jestli můžeme provést tzv. schválení předběžného opatření- když se bude jednat o tuto rozpočtové opatření.
Příjem dotace na pol.4122 s přiděleným UZ a odeslání peněz škole z §3113 pol.5336, ale položku 5336 ve výdajové části nemáme rozpočtovanou a na ní potřebuji udělat rozpočtové opatření z §3113pol.5331 přesunout na pol.5336
Pokud bude možno udělat předběžné opatření, můžete mi napsat jak postupovat nebo případně vysvětlit, o co se jedná.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková