Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na jakou položku a paragraf máme zatřídit dar nebo dotaci: 1) pro zdravotnické zařízení (a.s.) založené krajem a
2) pro zdravotnické zařízení zřízené krajem jako příspěvkovou organizaci.
Zatím není rozhodnuto zda půjde o dar nebo dotaci. Tak prosím obě varianty.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám zřejmě velmi hloupý dotaz, takže ho pokud možno prosím nezveřejňujte. Ovšem porada s odborníkem a určitý klid mi za to stojí.Daň z příjmu právnických osob účtuji dle metodiky kraje takto: ke dni 31.12. předpoklad:591/341, 341/682. Ke dni podání daňového přiznání pouze rozdíl oproti předpokladu při podání DAP 595/341, 341/682. Když (například) vypočítávám výši daně za rok 2015 vyloučím příjmy na řádku 101 (na kterém jsou uvedeny příjmy z výnosů daní). Po výpočtu daň zaúčtuji dle metodiky. Ale ta výše vypočtené daně za obec do výpočtu nevstoupila . Ve výkaze zisku a ztrát se objeví až po prvotním výpočtu a zaúčtování, kdy je výnos na účtu 682 samozřejmě navýšen. Je to logické, ale nemám něco špatně, neměla bych ještě dodanit ten výnos z daně za obec?
Druhá část se týká účtování vstupenek na koupaliště. Cca od června budeme provozovat koupaliště. Počítá se denně kolem 600 návštěvníků. Jsme plátci DPH , vstupné bude + DPH. To bude nutné každou vstupenku mít zaúčtovanou samostatným dokladem, nebo by bylo možné účtovat například o denním výnosech + DPH jedním dokladem?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme svazek obcí vodovody a kanalizace. Členská obec předala v roce 2009 majetek do hospodaření svazku (vodovod) v hodnotě 6,6 mil. Kč. Přestože každoročně svazek zasílá obcím k inventurám přehled předaného majetku včetně dotací, teprve letos na obci zjistili, že v roce 2009 nepředali společně s vodovodem i dotaci ve výši 5,8 mil. Kč. Prosím o radu, jak postupovat, aby se vše napravilo (obec nevede dotaci ani na účtu 403). Můj názor: obec napraví 401x403 ve výši dotace, vyřadí opačně, svazek zaúčtuje 401x403 a bude dotaci rozpouštět do výnosů. Jen si myslím, že by se mělo dopočítat rozpuštění dotace a stav napravit. Jen přemýšlím, zda ještě u obce nebo jednorázově až na svazku. Ale vzhledem k tomu, že odpisy majetku v hospodaření provádí svazek, tak by se měla dotace dooprávkovat až u nás (551x672). Jen bude mít svazek ovlivněn chybou obce výsledek hospodaření v roce 2016.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme dotaz ohledně DPH u pozemků. Zastupitelstvo města schválilo v roce 2014 a 2015 prodej částí pozemků, které vznikly přesným zaměřením po vyhotovení geom. plánů. Tyto pozemky budou sloučeny se stávajícím pozemkem, na kterém stojí rodinný dům nebo se stanou součástí pozemku s rodinným domem. Myslíme si, že zde uplatníme testovací lhůtu (3 nebo 5 let) na stavbu stojící na pozemku.
V případě, že by došlo k navýšení ceny o DPH, je nutné toto znovu schválit v zastupitelstvu ? V usnesení máme uvedenu pevnou cenu, tudíž včetně DPH. Kupní smlouvy budou uzavřeny až v roce 2016.
Jestliže dojde ke směně pozemků a firma nám doplatí např. 200 tis. Kč, lze i v tomto případě použít testovací lhůtu a v případě zdanění brát v úvahu jen doplatek ze směnné smlouvy?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má na účtu 112 vedený nějaký materiál na skladě - plot, hadice PVC, střešní plechy, cihly plné = vše je staré (r. 1993). Již v předešlých letech jsme vždy k 31.12. část odepsali do spotřeby 501/112. Nyní mám pokyn např. celou položku - hadice PVC vyřadit z důvodu zpuchření - mohu účtovat 501/112 nebo lépe je použít 547/112? Část položky - plot byla použita na opravu tenisového hřiště - mohu také 501/112? Upozorňuji, že nejde o velké hodnoty - celkový stav účtu 112 je 14 tis. Kč. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, kam mám účtovat cenu 1000Kč za návrh na vklad při koupi pozemku a kam při prodeji pozemku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce proběhla v naší obci digitalizace pozemkových map. Z tohoto důvodu jsme zadali inventarizaci pozemků firmě, která se tímto zabývá. Bylo zjištěno, že původní inventarizace pozemků nabyla provedena úplně správně, a vznikly rozdíly v původním ocenění pozemků oproti aktuálním. Bude třeba "překopat" celý účet 031.
1.Jak správně proúčtovat rozdíly v ocenění? Bude mít toto vliv na výsledek hospodaření?
2.Největší rozdíl vznikl v ocenění lesních pozemků, původně máme ocenění od znalce (včetně porostů) a myslím si, že by to tak mělo i zůstat, nebo ne?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím jen ještě o upřesnění. Pokud by byl nedohledatelný zůstatek na účtu 311,315. Je možné odepsat přes SU 557? Nevím, kde mohla nastat chyba, každopádně mě jinak inventura souhlasí komplet. Na těchto účtech mi ale zůstala částka, kterou jsem nenašla, i když jsem procházela předchozí období:-(Potřebovala bych odepsat a tím srovnat už jednou provždy:-)
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Dobrý den, sestavuji rozpočet a nevím, zda změny v rozpočtové skladbě platí už od 1. 1. 2016. DPPO jsem odeslala 29. 1. Mám zaúčtovat už na 5365 nebo ještě na 5362 ? Členské příspěvky MAS a Mikroregion byly také zaplaceny v lednu – týká se jich změna RS? Mám je přeúčtovat na 5179, nebo se jich změna netýká a zůstávají na 5329 a 5222 ?
2. Obec pořádala ohňostroj, mám zaúčtováno 6171/5169. Na 6171/5194 mám zaúčtovány dárky a kytice od starosty pro účinkující na vánočním koncertě. Tuším, že 6171 asi není zcela dobře. .. byl by vhodnější jiný paragraf a je velká chyba, když ponechám na 6171 ?
3. Platí stále, že případné finanční dary od obce spolkům od 15.000,- Kč musí spolek zdanit 15 % ? Zdaňují se i věcné dary spolkům ? (Např. pračka pro SK za 16.000,-, kterou koupí obec a předá SK ?). Moc děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu na téma DPPO. V prosinci jsme prodali nemovitost za 13 mil. Nemovitost jsme přecenili RH a předepsali jsme pohledávku, která měla splatnost v lednu 2016 a také byla v lednu uhrazena. Do DPPO ke zdanění se těchto 13 mil. bude zahrnovat v roce 2015 nebo v roce 2016? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace skončila kladným VH, tento bude přidělen částečně do fondu odměn a částečně do rezervního fondu. Může PO z fondu odměn hradit základní složku mzdy? Obec dává příspěvek na část mzdy učitele (tento nebyl v loňském roce zcela vyčerpán - nemoc). Může tato část mzdy být hrazena z FO? Nebo raději máme celý kladný VH přidělit do RF a ztrátu v příštím roce uhradit z RF? Už při tvorbě rozpočtu by se počítalo se zapojením RF.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně inventur a účtu 403. Při auditu mi bylo řečeno, že v inventurách by měl být i účet 403.. - rozpis na základě smluv, ale teď nevím jestli v těch původních částkách nebo každý rok již po odpisech, aby mi to sedělo za rozvahu? A ještě jeden dotaz k oprávkovému účtu k 088.. a 078.. že také musím mít v inventurách. Tak nevím jestli stačí pouze stavy v jedné částce, nebo přesně rozepsat podle položek jak je na účtech 028.. a 018... }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH a u vydání knih o obci jsme si uplatňovali nárok na odpočet. V jaké výši se vedou knihy na skladě (bez DPH nebo včetně daně) a jak mám proúčtovat darování těchto knih. Cena bez DPH činní 475,26 Kč a rada rozhodla je prodávat v ceně 500,- Kč. U prodeje veškerých knih odvádím 10 % DPH.
Darování bych naúčtovala 543/132, ale nejsem si jistá, jak tam dostanu DPH. A navíc paní mi stav knih dala až v únoru a měla bych to ještě dostat do účetní závěrky a DPH za r. 2015 už je pryč.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
OZ schválilo prodej pozemku a starosta podepsal kupní smlouvu v roce 2015. Vklad na katastr byl podán v roce 2016. Prodejní cena pozemku 9.400 Kč, účetní hodnota 5.132,40 Kč. Je správné zaúčtovat v roce 2015 036/647 9.400 Kč a 554/031 5.132,40 Kč?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 jsem účtovala zmařenou investici/ projekt /ve výši 71280 Kč.Účtovala jsem 547/042. Bohužel jsem si neuvědomila, že na tento projekt jsme dostali dotaci ve výši 35 000,- Kč. Měla jsem účtovat ještě zápisem 403/672 ve výši 35 000,- Kč a to jsem neudělala. Jak to můžu v letošním roce napravit, jak účtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková