Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně účtování prodeje projektové dokumentace. Právní kancelář za nás připravovala výběrové řízení na stavbu retenčních nádrží. Do depozita přijímala částky za prodej projektové dokumentace. Vše se odehrálo v prosinci 2015. Dnes, tj. roce 2016 nám byly předány do pokladny peníze za prodej těchto PD v celkové částce Kč: 14.000,- ( 28x500,- Kč vč. DPH). Jedná se mi o zaúčtování tohoto příjmu. Jestli chápu dobře, tak se jedná o výnos roku 2015 a tudíž i DPH musí být odvedeno také v roce 2015. Prosím o radu, jak zaúčtovat jednak výnos do starého roku a dále příjem v letošním roce jak účetně tak i rozpočtově.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o informaci, jak je to s fondem rozvoje kanalizace a vodovodu. Jak fond rozvoje kanalizace a vodovodu zanést do rozpočtu? Je povinnost obce jako vlastníka K+V vést fond rozvoje? Jak účtujeme o fondu rozvoje K+V? Máme tu pana zastupitele, který se fondu dožaduje, prý je ze zákona povinnost, aby obec jako vlastník měla fond rozvoje. Potřebuji proto co nejaktuálnější stanovisko.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K inventuře 2015 mám ukončenou INV dotaci na účtu 403, ale i na dohadném účtu 388. Je to dotace přijatá v roce 2014 a 2015, kde jsem účtovala 231/374, ke konci roku 388/403, vyúčtování 374/348. Mohu k 31.12.2015 proúčtovat 388/672?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podepsala smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál s SVS za předaný majetek-část vodovodu a kanalizace-ve výši 493 tis.
V odpovědi na můj dotaz jste mi poradila zaúčtovat na 069/043. Nyní mi ale SVS, nedá k inventuře potvrzení o akciích. SVS má tuto částku v pasivech na účtu Ostatní kapitálové fondy. Nemohli byste mi poradit, kam přeúčtovat, aby obec měla tuto hodnotu správně v majetku jako akcionář. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec získala dotaci ze SFŽP s UZ 15839 na nákup traktoru pro kompostárnu. Obdrželi jsme dotaci na účet a fakturu za nákup traktoru jsme dodavateli v prosinci 2015 proplatili. Chtěla bych se zeptat, kdy zařadit stroj do majetku? Zatím ho vedu na 042 z důvodu, že se ke stroji bude v tomto roce kupovat přední vývodový hřídel (není už součástí dotace) a zatím jsem zaúčtovala k 31.12. dohadu 388/403 ve výši dotace. Je postup správný? Stejný případ se týká obnovy chodníků v obci. V roce 2015 byla provedena částečná obnova a v dalších letech 2016 nebo 2017 bude provedena druhá závěrečná část. Jelikož se jedná o TZ mohu ho vést prozatím na 042 a po dokončení druhé etapy zařadit do majetku? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala v roce 2014 stavební povolení "ulice Vinohradní-oprava vozovky a chodníků" a v roce 2015 začaly práce. Jednalo se o vybudování nových odstavných ploch. Konstrukce vozovky byla zesílena, bylo opraveno stání na kontejnery. Došlo k rozšíření vozovky, po levé straně byly zachovány chodníky, po pravé straně místo chodníků vznikly parkovací místa. I když je název akce "oprava", já jsem účtovala na účtu 042 (já si myslím, že to je TZ). Teď došlo ke kolaudaci a já nevím, jak všechno zařadit. do majetku. Silnici bych brala jako technické zhodnocení (navýšení inv.čísla Silnice Vinohradní), Nevím si však rady se zařazení chodníku a nových parkovacích ploch. Napadá mě, zda jsem neměla vyřadit chodník (když došlo ke zrušení chodníků po pravé straně silnice) a navést chodník jen dle nových prací. Odstavné plochy bych navedla samostatně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně majetku přebíraného od DSO, na který jsme poskytli transfer.
Svazek obcí pořizoval majetek, na který přispěl kraj a zbytek do 100% pořizovací ceny poskytlo město. Teď nám svazek majetek daruje na základě darovací smlouvy. Vše v roce 2015 - pořízení i darování.
Svazek nezačal majetek ani odepisovat (v prosinci zařadí, v prosinci vyřadí). Zaúčtuji 021/401. Já ale přemýšlím nad účtem 403 - převzetí od vybrané účetní jednotky transferových podílů, podíl od kraje je jasný 401/403, ale co ten co poskytlo naše město. Budu ho zavádět také na 401/403? Transfer mám zaúčtovaný na základě jeho vyúčtování v nákladech na 572. Pravda je, že teď mám celou dotaci v nákladech a postupně budu dostávat do nákladů odpisy majetku. Tím bude postupně 2x v nákladech. Tak ty "druhé" narovnám rozpouštěním dotace. Tak jsem si sama odpovídám - transfer zaúčtuji. Je můj názor správný? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 jsme dostali rozhodnutí na dotaci z ROP ve výši do 3.980.762,49 a je to na 85% nákladů, část ve výši 3.502.353,16 jsme dostali v roce 2015 a ještě letos budeme žádat o další proplacení faktur.
Co jsme dotaci dostali v roce 2015 tak jsem proti příjmu s uz. dala ve stejné výši i výdaje.
Pro letošní rok jsem si vypočítala těch 85% procent z faktur, které předložíme ROP k proplacení a je to ve výši 377.667,33 je to o 100.742 menší než je rozdíl proti rozhodnutí a už obdržené dotaci.
Podrozvahu jsem si upravila na těch 377.667,33 a v této výši jsem si i udělala s uz. výdaje u faktur, které již byly proplaceny v roce 2015
Když si udělám sestavu k 31.12.2015 na uz. jsou strany vyrovnané,
ale nevím zda tento můj postup je správný.
Samozřejmě jsem si i udělala dohad 388/403 na výši 377.667,33
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme dotaci na obnovu sokolovny část investiční a část neinvestiční. Investiční část obsahovala projekt na revitalizaci sokolovny ve výši 450 000 Kč. Mám ji zaúčtovanou na 042. Dotace byla řádně vyúčtována. Chtěla bych teda odečíst 450 000 Kč z účtu 374 (záloha dotace od kraje). Zaúčtovala bych tedy 374 MD/403, ale jak budu dělat inventuru 403, když to mám na nedokončeném majetku 042. Nebo jsem ten projekt měla zaúčtovat na 019 ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, přečetla jsem odpovědi na dotaz směnné smlouvy, přesto ještě prosím o konzultaci.
Obec směňuje pozemek o výměře 951 m2 s občanem za pozemky o celkové výměře 709m2. (Obecní pozemky jsou ve špatném terénu, proto větší výměra). Obecní pozemek je v účetnictví za 6,47 tj. částka 6.153,-Kč. Pozemky občana oceněny nejsou. Nevím, jakou cenu můžu použít pro ocenění pozemků občana. Obec prodává pozemky za 40,-Kč m2, nakupuje za 5,-Kč m2, ale vedení obce mě přesvědčuje o ceně, kterou si najdu na stránkách KÚ podle bonity a podle parcely, tedy 3,44 Kč a 4,28 Kč za m2. Co použít jako RPC?
V případě ceny podle KÚ bych účtovala:
1. 311/647 ve výši 2.866,- ( 709 m2 od občana: 507 m2 x 4,28Kč a 202m2 x 3,44)
2. 042/321 2.866,- předpis závazku z pořízení pozemku
3. 321/311 kompenzace 2.866,-
4. 554/031 vyřazení mého pozemku ve výši 6.153,-
5. 031/042 zařazení pozemku do účetnictví 2.866,-
Prosím o ujasnění ceny, kterou můžu použít.
Dále bych se chtěla zeptat, kam naúčtovat světla namontované na stěně nové fasády na budově OÚ (před zateplením tam nic nebylo).
Jsou to pouliční lampy, jedna za 3248,-Kč, celkem za 16.240,-. Na technické zhodnocení pouličního osvětlení to není, dle vašich odpovědí jsem zaúčtovala 549/321 a par. a pol. 5137. Bez 028. Můžu to tak nechat? Nebo to můžu dát na 6121 a zvýšit se zateplením budovy hodnotu budovy? To se mi moc nezdá.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci nám bylo dodáno auto na svoz biodpadu . Konečnou fakturu za vozidlo jsme zaplatili také v prosinci 2015. Žádost o platbu na fond bude podána až v r. 2016. Postupuji správně?:
- žádám od firmy administrující dotaci , aby mi sdělila z této faktury uznatelné náklady, abych je mohla proúčtovat s nástrojem, zdrojem a UZ ještě v r. 2015. V r. 2016 bych již neopravila.
- vozidlo zařadím do majetku též v prosinci 2015 a i zde potřebuji vědět výši transferu.
Je postup správný? Co když mi administrátor dotace sdělí nějakou částku uznatelných nákladů, já je proúčtuji a pak fond při žádosti o platbu to upraví?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stále se probírám zaúčtováním prodeje pozemků. Je mi divné, že se prodaný pozemek vyřazuje ke dni podání návrhu na vklad.
Obec prodala pozemek, návrh na vklad byl podán 2. 12. 2015 a když bych ho k tomuto dni vyřadila, tak by mi neseděla inventura pozemků na list vlastnictví. Vyřazení by bylo logičtější ke dni zápisu. Jak to mám tedy zaúčtovat? Přecenění reálnou hodnotou se dělá ke dni vyvěšení záměru prodeje? Předpis ke dni návrhu na vklad? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím si rady s majetkem DSO Broumovska.
Nakoupili jsme ze dvou projektů na Komunitní kompostování a Separaci odpadů:
- drobný majetek do 40tis.
- a majetek nad 40tis.
Oba projekty byly vedeny jako investiční, přestože drobný majetek investiční akce není.
Přijetí dotace pol. 4216,4213 zaúčtuju na 403 - jenže na 403 budou peníze, které se vztahují k drobnému majetku.
To samé platí i pro vlastní podíl od obcí - ten bych měla taky dát na 403.
Co mám, prosím, provést s účtem 403?
Pokud bych ze 403 vyčlenila jen skutečně investiční záležitosti a zbytek dala na účet 672, tak mi nebude souhlasit položka.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Město pořádá "Běh o .....", nyní přišla faktura na členský poplatek závodu na rok 2016 do soutěže Moravsko-slovenský běžecký pohár. Kam tento poplatek účtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zřídila v březnu 2015 příspěvkovou organizaci Služby obce a zaplatila poplatek za zápis do OR (necháme jako náklad obce) a poplatek živnostenskému odboru Kč 1000,- za vstup do podnikání. MÚ vystavil příjmový doklad na Kč 1000,- na příjemce Služby obce. Zatím máme v pokladně obce jako náklad obce. Mohla nebo měla by obec poskytnout Službám obce příspěvek, aby tyto mohly zřídit pokladnu a poplatek živnostenského odboru zaúčtovat jako náklad Zatím nemáme program pro účetnictví PO. Nebo zatím nechat v pokladně obce a zaúčtovat jako pohledávku obce za PO? PO nemá majetek ani činnost ani žádné jiné náklady. Musí účtovat? A hlavně musí sestavit za rok 2015 závěrku a jaké výkazy?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková