Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec buduje kanalizaci a vodovod v části obce. Projektanti a stavební firma nám sdělili, že veřejná část přípojky vodovodu (tj. od hlavního řadu až do domu) je záležitost občana, který bude přípojku užívat. Tato část přípojky nebude v majetku obce. V majetku bude pouze hlavní vodovodní řad. Aby firma nedělala smlouvu s každým odběratelem ( cca 50 x) tak zastupitelstvo rozhodlo, že bude zprostředkovatelem mezi občany a stavební firmou.
Stavební firma, která vyhrála VŘ, vyfakturuje vyhotovení přípojek na veřejném prostranství od hlavního řadu k hranici pozemku občana (na koho by měla být faktura vystavena?),(od hranice do domu si to hradí každý sám).
Zastupitelstvo chtělo jen sjednotit pro všechny občany stejné podmínky, protože někdo má část od řadu k hranici třeba 2 metry (např. za 2 000,-Kč) a někdo třeba 15 m a ještě k tomu přes hlavní komunikaci, kde by musel dělat podvrt a vyšlo by ho to třeba na 15 000,-Kč. Ti občané nepřispívají obci na vybudování přípojky jako majetek obce.
Zastupitelstvo na základě té faktury od stavební firmy určí a schválí na veřejném zasedání jednotnou cenu, kterou občané uhradí obci. Již teď je jasné, že občané nezaplatí celé náklady na zřízení přípojek. Mám zde fakturu vystavenou na obec od projektanta za 75 000,00 Kč za projektovou dokumentaci pro hromadné podání k územnímu řízení a pan starosta řekl, že jako podklad pro výpočet toho příspěvku od občanů bude brát jen stavební náklady. Jak zaúčtovat tuto fakturu?
Jak toto vše nejlépe správně právně ošetřit a zaúčtovat.
1) Na koho bude vystavena faktura za přípojky?
2) Jak ošetřit, aby přípojky byly v majetku občanů, kteří budou přípojku užívat? Nemáte nějaký vzor darovací smlouvy? Co to řešit nějakou přefakturací a nějakou smlouvou?
3) Jak zaúčtovat příspěvek od občanů na veřejnou část přípojek a co dělat, když příspěvek nezaplatí všichni. Zastupitelstvo rozhodlo, že pokud se občané nenapojí nyní, ale budou chtít až v budoucnosti, tak zaplatí dvojnásobek nynějšího příspěvku.
4) Jak se budou řešit věcná břemena? Někdy půjde přípojka přes pozemek kraje?
5) Jak to vyřešit případně s odpočtem DPH?
6) Kolegyně z jiné obce mi poslala vzor Smlouvy o spolupráci, kterou Vám posílám v mailu, lze ji použít. Paní účetní mi říkala, že při příjmu použili položku 3121, ale mně se to příliš nezdá, jelikož v rozpočtové skladbě se píše, že se zde účtují přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku, ale my ty veřejné části přípojek v majetku mít nebudeme.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat dobropis na zálohu na věcné břemeno.
V únoru 2014 jsme uhradili zálohu na věcné břemeno ke stavbě veřejného osvětlení (účtováno 052/231 pol.6121). Ke dni kolaudace jsem neměla vyúčtování zálohové faktury, zaúčtovala jsem 021/389. Pozemek byl nakonec převeden obci a věcné břemeno nebylo realizováno. Nyní jsem zažádala o vrácení zálohy a obdržela jsem dobropis.Nevím jak správně vrácenou zálohu zaúčtovat - 231 pol ???/052 a 389/???. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zakoupili jsme zemní stroj Caterpillar 303 5D, část ceny jsme zaplatili a část je na splátky. Starosta chce, aby stroj na splátky vydělával. Přijali jsme pracovníka, na kterého máme vyřízenou dotaci z úřadu práce. Předpokládám, (nemáme hospodářskou činnost a jsme plátci DPH), že budeme účtovat práci stroje jako pronájem stroje - pronájem movité věci. Pak by měla být smlouva o ceně hodiny, potažmo dne, účtovalo by se s DPH, ale ne s přenesenou, při delším pronájmu než 48 hodin - dlouhodobý pronájem bez DPH? Návazně, jak by se účtovaly náhrady - stravné a ubytování? Jde to ošetřit smlouvami, nebo bude nutné účtovat práci stroje a vést tuto činnost jako hospodářskou? Starosta předpokládá dlouhodobější pronájmy mimo obec. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zřizovatel zakoupil do budovy ZŠ "vyrovnávací a doplňovací zařízení s odplyňováním a vyrovnávací nádrž" - má souvislost s vytápěním ZŠ - ve výši 179 685,- Kč. Za montáž, zprovoznění a dokumentaci bylo uhrazeno 32 065,- Kč (vše v jedné faktuře - jeden dodavatel). Zřizovatel naúčtoval na technické zhodnocení budovy v celkové částce 211 750,- Kč, ZŠ má v podrozvaze. Nyní v souvislosti s rekonstrukcí ZŠ zřizovatel odmontoval toto zařízení z budovy ZŠ a použije ho pro vlastní potřebu. Zatím má uloženu ve skladu. Jak zaúčtovat tuto nádrž (022?)a v jaké výši179 685,- nebo 211 750,-?). Odúčtovat z TZ budovy a v jaké výši?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme zůstatek na účtu 408 ve výši mínus 2 340,- Kč, bývalá účetní zaúčtovala v říjnu 2011 na tento účet zrušení předpisu pohledávky z roku 2010. Dále vedeme na účtu 419 částku 3 805,29 Kč, jedná se o rozdíl zůstatku úroků z roku 2008 a úroky roku 2009 ještě kdysi vedené na účtu 918. Tyto částky jsou nevýznamné a je možné je z účtu 408 a 419 zrušit a jakým způsobem?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec se rozhodla pro rekonstrukci budovy (bývalá strojovna koupaliště, která je stále zařazena v majetku a odepisuje se) a změny jejího užívání na garáž techniky. Rekonstrukce bude provedena ve vlastní režii. Při nákupu materiálu a dodavatelských službách budu účtovat 231 pol.6121/042, ale co se týče aktivace DM - práce vlastních zaměstnanců,energie účtování bude 042/506? Nebo mám vše účtovat na účet 045? Nevím zda celková výše nákladů této akce bude nad 40tis.Kč. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 021 eviduji pomník z r. 1866, PC 200.000,-,odepisuji.
Pomník je žulový a na něm je umístěn emblém (šavle).
Emblém poničili a snažili se ukrást vandalové, tak jsme ho sundali a nechali udělat nový emblém za cca 48 tis. Kč. (zbytek originálu je uložen na úřadě) a přidělali na pomník. Jak mám nový emblém účtovat? 028 je do 40 tis, techn.zhodnocení to není.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat převod mezi účty ČNB a základním účtem. Výdej z ČNB jsem zaúčtovala D 231 6330 5345 a 262 MD. Příjem na základním účtu jsem zaúčtovala D 262 a MD
231 0000 4134, ale účetní systém mi hlásí, že mám špatně rozpočtovou skladbu. Mám zde také dát paragraf 6330? Je to jen průběžka. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ptám se za spolek, který existuje v mnoha obcích - Singulární spolek (spolek vlastníků lesa). U nás bylo dříve Singulární sdružení jako sdružení FO bez právní subjektivity. V roce 2015 z důvodu zákonných vznikl spolek a nyní vedou DE. Chci se zeptat za tento spolek. Od 1.1.2016 budou moci vést jednoduché účetnictví nebo musí vést podvojné? Jde o to, že obhospodařují své lesy o cca 50 ha (takže cena jako taková bude nad 3mil.Kč). Toto bude pro řadu spolků v obcích zásadní věc. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rámci rozpočtu města na daný rok schvaluje zastupitelstvo v tabulkové podobě závazné ukazatele pro městem zřízené příspěvkové organizace (neinvestiční příspěvek, investiční příspěvek a odvod do rozpočtu zřizovatele). V případě poskytnutí dalšího (či navýšení) příspěvku v průběhu roku rozhoduje o jeho poskytnutí již rada města (včetně schválení rozpočtového opatření – schvalování rozpočtových opatření do určité výše je svěřeno u města radě) a zastupitelstvo následně schvaluje již jen úpravu závazného ukazatele (ve formě usnesení: „zastupitelstvo města schvaluje úpravu závazného ukazatele – zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci xyz o xxx tis.Kč“). Je tento postup správný? Lze ošetřit i tak, aby úpravu závazného ukazatele schvalovala jen rada města? Třeba tak, že při schvalování rozpočtu města usnesením zastupitelstvo v souladu s §102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro daný rok svěří radě města schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím města?
Patří do závazného ukazatele také průtokové dotace, které městem pouze protečou?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2001 jsme nechali udělat znalecký posudek na lesy, ten byl zpracován. Odhadní cena byla za cca 60.000.000,-Kč a tuto cenu jsme zařadili na účet 031. Ocenění však bylo včetně ocenění porostů s čímž si nyní nedokážeme poradit. Pozemky mají mnohem nižší hodnotu bez porostů – rozdíl je cca 54.000.000,-. V inventuře bychom měli mít cenu lesních pozemků bez porostu (dle kontroly) a stejně tak i v účetnictví. Doposud jsme to nějak neřešili a cenu lesních pozemků i porostu jsme měli jednou částkou na účtu 031. Když budeme chtít pozemky začlenit podle parcelního čísla dle Katastru nemovitosti, klesne nám cena majetku obce o 54 mil. Je to hodně velká částka, tak nevím jak to nejlépe vyřešit.
Může obec poskytnout finanční dar (50.000,-Kč) jedné obyvatelce obce? Měla velmi těžký úraz a ZO se rozhodlo, že jí pomůže a dá jí peněžní dar (např. na zdravotní pomůcky, úpravu bydlení). Musí být sepsána veřejnoprávní nebo darovací smlouva? A účtování: 572/231 §3399 pol. 5492?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně účtování dotace od MMR . Vyplacení ex ante.
Zápis na podrozvahu 915/999 ve výši dotace 398 000,- kč při obdržení registrace akce (podpisy obou stran) - červen 2015.
Po výběrovém řízení a obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace úprava zápisu na podrozvaze ( dotace snížena o cca 6000,- ) - srpen 2015 -915/-999 -6000,-
Výstavba hřiště a podpis převzetí hotového hřiště - srpen 2015 = předpis 042/321, současně i převod do majetku 022/042. ( K hřišti není kolaudace, převzetí 25.8. stvrzeno podpisy) .
Neproplacená faktura se zaslala na MMR, po její kontrole bude vyplacena dotace a my fakturu proplatíme .
Přijatou dotaci budu účtovat jako zálohu ( v září 2015 ? ) 231 UZ 17928 org22 4216 / 347 UZ 17928 org22
proplacení faktury : 231 UZ 17928 org22 6121 ve výši dotace
231 UZ ne org22 6121 ve výši vlastních nákladů - v září 2015. (orgem mám označené všechny účty týkající se celé akce + UZ označené navíc účty týkající se dotace )
Mám ještě v srpnu něco účtovat - dohad nebo předpis ?
Odpisy budou od září, vyúčtování stihnu ještě letos, ale z MMR dlouho nechodí žádná odezva a pak nevím, kdy mám brát vyúčtování ( vypořádání) dotace účetně ukončené. Na účtu zálohy mám ještě dotaci z loňska, ke které jsem dělala vyúčtování v únoru letošního roku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Uzavřeli jsme smlouvu o reklamě a propagaci - cena za plnění ve výši 10.000,-- Kč bez DPH. Jsme plátci DPH. Ale peníze jsme neobdrželi, dostali jsme je formou poukázek na pohonné hmoty (10 ks x 1.000,--). Na účet nám přišlo pouze DPH ve výši 1200,-- Kč. Nevím jak zaúčtovat, jestli zápočtem? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budujeme kanalizaci, kterou již máme ve zkušebním provozu. Kolaudace bude na jaře, proto v majetku zatím není. Kolaudace již proběhla pouze na přípojku NN a vodovodní přípojku k ČOV. Kolik tyto přípojky firmu stály zjistím ve zjišťovacím protokolu, který posílají k fakturám. Je tam celkem asi deset staveb - kanal. síť, ČOV, oplocení apod. Jde mi o vedlejší náklady, které se připočítávají k pořizovací ceně- PD, monitoring, TDI, úroky z úvěru. Mám rozpočítat dosud uhrazené vedlejší náklady, nebo dohadovat vedlejší náklady až do března, kdy bude kolaudace kanalizace? Dále máme smlouvy o smlouvě budoucí na břemena. Smlouvy se budou vyřizovat zřejmě až po kolaudaci kanalizace. Mám rozpočítat již teď tyto náklady do staveb?
Dále má firma ve smlouvě opravy silnic, ale pouze nad povrchem výkopů. ZO rozhodlo, že se opraví celá silnice, na což je nová smlouva. Mám účtovat jako opravu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pronajímáme část bývalé školy podnikateli na provozování muzea, ve zbylé části školy pronajímáme byt.( Byt má svůj vlastní elektroměr - o elektřinu se obec nestará). Muzeum používá elektroměr obce.Přeúčtování energie muzeu provádíme dle smlouvy 1x ročně po zaslání dokladu z EONu. Jde mi o to zda mohu přeúčtovat muzeu celou částku, která se skládá z platby za distribuci 2 663 Kč, z platby za související služby 623 Kč a z platby za dodávku elektřiny 2 212 celkem 5 498 Kč - tato částka je uvedena na vyúčtování z EONu pro dané odběrní místo.(Dosud jsme přeúčtovávali pouze platbu za dodání elektřiny 2 212 Kč. Nejsme plátci DPH.Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková