Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Koupili jsme od jednoho dodavatele notebook z dotace ROP za 10.453,- Kč a od jiného dodavatele budeme kupovat windows za 2.469,- Kč a office za 2.099,- Kč, které hradíme z našich prostředků. Jak tento případ zaúčtovat, když budu mít každé na jiné faktuře a od jiného dodavatele? Na účtu 018 vedeme majetek od 7 tis., od 1 do 7 tis. vedeme na 901.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 jsme opravovali čekárnu. Oprava stála cca 206 tis. Na faktuře je napsáno oprava čekárny. Původní zděná čekárna se zcela zbourala a postavila se na stejných základech nová, také zděná. Podotýkám, že nebylo vydáno stavební povolení, vyhodnoceno jako oprava.Účtováno 5171.
Teď mi jde o to, že původní čekárnu jsem měla v účetnictví v hodnotě 5 tis. Mám ji odepsanou do 5%, ale čekárna bude sloužit určitě zase nějakých 80 let (je to pěkná zděná čekárna). Mám odepisovat 250 Kč dalších 80 let nebo bych nejradši navýšila hodnotu o těch 206 tis. Jaký je Váš názor?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2014 jsme obdrželi na účet několik jistin od různých firem (podmínka pro vstup do výběrového řízení) na realizaci výstavby nového parkoviště. Jistiny jsem zaúčtovala MD 231 pol. 8901/D 314 (rozdělila jsem si na analytiky podle firem). Musím vytvořit i analytiku k 231, když se nejedná o naše peníze? Vratka jistiny v 2015 bude obráceně MD 314/ D 231 pol. 8901? Trochu si nevím rady s položkou 8901, do rozpočtu v roce 2015 s ní budu nějak počítat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám obdobný případ pronájmu kopírky jako tazatel z 29.1.2014 a pak také 12.11.2014, jen s tím, že možnost odkoupení je za zůstatkovou hodnotu cca 1.200,- Kč.
Pokud mám tedy smlouvu na pronájem na 4 roky (1.299,-Kč/měsíc), tak částku nájmu za 1. rok ve výši 15.588,- Kč povedu na účtu 963 a za 3 roky (ve výši 43.764,- Kč) na 964 na D?
A tyto částky se budou snižovat spolu s placením nájmu nebo budou pořád stejné po celou dobu trvání smlouvy?
Po uplynutí této doby zaúčtuji ve výši 1.200,- Kč na účet 902?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak správně účtovat?
1. Obec poskytuje pro seniory kurzy AJ,PC zdarma. Pro asi dva pracující zájemce bylo schváleno, že si budou kurz hradit. Můžu účtovat jako službu 231 2111/602 a osvobozeno od DPH?
2. Obec přispívá učitelkám MŠ na stravné. MŠ fakturuje obci. Jak mám účtovat?
3. Občan hradí obci poplatek za právo stavby na obecním pozemku, 231/3639/2324//602 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme dotaci na pořízení kompostérů. Celá dotace byla investiční. Do investice byla zařazena i projektová dokumentace. Součástí je :120 ks kompostérů celkem 361 548,- Kč,
6 plastových kontejnerů celkem 44 286,- Kč
1 kontejenr na Avii za 38 720,- Kč
1 štěpkovač za 81 070 ,- Kč
cena dokumentace 96 800,- Kč
Mám zaúčtovat jako soubor celý majetek nebo zvlášť kompostéry jako soubor a pak štěpkovač a kontejnery? to znamená že bych měla 2 soubory a 2 samostatné majetky? V případě, že bude zvlášť, je správné rozúčtovat částku dokumentace na jednotlivé položky? Tím budu mít u kontejneru na Avii naplněnou hranici 40tis Kč.
Jaká bude klasifikace majetku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vykupuje od občanů zdevastované garáže (hyzdí krajinu) za celkem symbolické ceny, které budou (až se vykoupí všechny) následně zdemolovány a pozemky pak budou pouze zatravněny. Garáže se stávají majetkem obce průběžně. Může zastupitelstvo obce rozhodnout, že se tyto rádo by "stavby" nebudou odpisovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
U mlýna se nachází mostek přes náhon. Mlýn nyní prochází rekonstrukcí a dle kroniky obce a z tzv. výpisem z vodní knihy MZA ze dne 1.12.2014 bylo zjištěno, že tento postavil tehdejší majitel mlýna a obec, nákladem každý v 1/2 za celkovou částku 13.000,-- Kč v roce 1927. Majetek zařadím MD 021 DAL 401 v hodnotě 6.500,-- Kč. Je to správně nebo přecenit a jak s odpisováním?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Krásný den, prosím ještě o kontrolu účtování dotace ze SFŽP.
V listopadu 2014 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouvu - realizace akce je do 15.12.2014 a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu je 31.5.2015. Typ financování: Ex ante. Dotace je určena na nákup štěpkovače, traktorového nosiče kontejnerů a kontejnery. Prioritní osa 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady. Celkové výdaje na projekt 1 752 443,-, celkové způsobilé 1 717 716,-. Z toho výdaje SF 85% 1 460 058,-, 5% 85 885,- a spolufinancování obce 171 773,-Kč. Účtováno smlouva: 942/999 org.8 ve výši 1 717 716,-Kč.
Příjem části dotace na účet: 231 ÚZ 15839 54 5 pol. 4216/374 org.8 ve výši 1 338 592,18
231 ÚZ 90877 54 1 po. 4213/374 org. 8 ve výši 78 740,-
odúčtováno z podrozvahy: 999/942 org.8 ve výši 1 417 332,18. Zbylá část dotace bude zaslána až v roce 2015.
Faktury: 042/321 org.8, úhrady 321/ 231 ÚZ 15839 54 5 par.3722 pol. 6129 ve výši 1338592,18, 231 ÚZ 90877 54 1 par.3722 pol. 6129 ve výši 78 740,-, 231 01 bez ÚZ 54 1 par. 3722 pol. 6129 157482,82 org.8. K akci mám ještě neuznatelné výdaje, účtuji 042/321 org.8, úhrada 321/231 par. 3722 pol.6129 org.8 ve výši 48 038. V účetnictví mám ještě fakturu na 165 891,- 042/321 org. 8, která bude uhrazena až ve 2015 ze zbytku dotace, která také dorazí až ve 2015. Předávací protokol je ale s datem 8.12.2014 - zařazeno do užívání 022/042 org.8. v částce 1 788 744,-. K 31.12.2014 zaúčtuji dohadu 388/403 org. 8 na celou dotaci nebo jen část obdrženou ve 2014? Na kartu majetku zapsat v plné výši, aby se od ledna 2015 začala rozpouštět? Ještě si nejsem jistá položkou 6129 nebo zvolit 6123?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotace na florbalový turnaj pořádaný v ZŠ-rada obce schválila dotaci na florbalový turnaj Kč 2.000-zaúčtováno u obce na MD 572/ D3113 5331, škola zaúčtovala na 241/672 a k tomu dostala ještě dar od soukromé firmy Kč 2.000 a pořídila z toho ceny na turnaj jako poháry a poukázky v hodnotě vše v celkové hodnotě Kč 4.006 (o Kč6 víc než příjem), ve škole zaúčtováné na MD 543, ale nevím zda je možné, takto udělat, když škola nemůže dávat dary, zda v případě, když na to dostala peníze –může takto udělat a co s těma 6 Kč?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, moc Vás prosím o rychlou odpověď.
1/Máme přiznanou dotaci z ROP na rekonstrukci půdních prostor ZŠ, které se přestavěly na tělocvičnu. Výdaje jsou investiční a tvoří je jednak stavební úpravy (6121), jednak vybavení tělocvičny - celkem cca 950 tis.. Do vybavení patří 3 položky nad 40 tis. (horolezecká stěna, běžecký trenažer - 022 s pol. 6122 a budu odepisovat), je tam ale také majetek do 40 tis., který bych běžně účtovala na 028 s pol. 5137: kladiny, žíněnky, lavičky a ostatní vybavení (v částkách kolem 5 tis. Kč), dále posilovací stroje - např. spinningové kolo za 26 tis. Kč nebo stepper za 37 tis. Kč. Dále je součástí vybavení majetek do 3000 Kč, který bych účtovala běžně na 902 s pol. 5137 (míče, žebřiny apod. v ceně do 500 Kč/ks). Dotace je investiční - jestli dobře rozumím, měla bych tedy účtovat vše na 6121 (stavební práce) nebo 6122 (vybavení). Prosím o radu, jak postupovat v případě investiční dotace a jak správně zařadit majetek. Pokud je řešením vytvoření souborů movitých věcí, jak postupovat např. u posilovacích strojů (spojit stepper se spiningovým kolem???). Majetek mám přehledně v tabulce xls, mohu zaslat, pokud pomůže k zodpovězení dotazu. Dotace nám byla přiznaná pouze z prostředků EU, nikde tedy nepoužiji zdroj financování 1, u vlastního podílu bude pouze UZ - je to takhle správně?
2/ Veškeré výdaje proběhly v roce 2014, dotaci obdržíme v roce 2015 - prosím o radu, jak v prosinci očekávanou dotaci zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat minusovou fakturu.
Firma Rumpold mi vystavila tuto fakturu, neproběhl ani zápočet, ani nepřišel na účet přeplatek v roce 2014.
Faktura: vývoz plastu 4.791,50,-Kč, odměna ekokom - 6118,50,-Kč,
celková částka - 1.328,-Kč.
Účtuji: 518 02/ 321 4.791,50,-Kč
311/609 6.118,50,-Kč /bez minusu, účtuji jako výnos/
321/311 6.118,50,-Kč
no a teď už jsem vyzkoušela vše co mě napadlo, dokonce i radu auditorky, účet 321 mám ve výkazu minusový.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ještě jeden dotaz, stále neumím vyúčtovat dohadný účet - proúčtovat více účtu mi stále nejde.
Na konci roku 2013 jsem si udělala dohadnou položku na elektřinu 502/389 230.000,-Kč.
Vyúčtování elektřiny přijde v červnu 2014. Od června 2013 - červen 2014 účtuji 314/321 zálohu.
V červnu 2014 vyúčtování 502/321 skutečná spotřeba (62.102,79,-)
321/314 zálohy 66.660,-
231/321 přeplatek 4.557,-
Stále nechápu, jak do toho všeho zamontovat 389, ve výkazu se potřebuji zbavit na 389 těch 230.000,-.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám opět několik dotazů:
1. Na části obecního pozemku, který je veden jako ostatní plocha-ostat.komunikace se udělalo na podzim 2014 parkoviště-náklady mám zatím na 042 (aktivaci mzdových nákladů bych nechtěla dělat, dělali to naši zaměstnanci), nevím, zda můžu zařadit do majetku, když nebylo stavební povolení na základě např.rozhodnutí pana starosty (hodnota Kč 48.742)
2. účet 469 mám zde vedeny 2 pohledávky, které se mi jeví, že tam nepatří, ale zatím mi to nikdo, nevytknul(už loni se mi to tam nelíbilo,ale nestihla jsem opravit):
- pohledávku za Union bankou v likvidaci, na tuto pohledávku jsou již vytvořeny OP 100%-předpokládám, že by mělo být spíš na 377
- potom zde mám pohledávku na základě uznání dluhu z 23.4.2011 částku 112.800 s tím, že dluh bude uhrazen do jednoho roku od podpisu, polovina z toho do 31.10.2011, OP máme vytvořeny také ve výši 100%-předpokládám, že by mělo být také na 377
Mám to opravovat nebo již nechat tak ?
3. Jsme plátci DPH, pořizovali jsme starší auto, které nebylo předáno v pořádku a museli jsme zaplatit při dovozu auta v hotovosti opravu cca 7tis.zaúčtovala jsem naMD 501 +D343/D261 231 0300 6171 5909 (proběhlo v prosinci), ale bylo domluveno, že můžeme přefakturovat –firma je plátce DPH (uplatnili jsme si odpočet a přefakturovala jsem také daňovým dokladem s DPH-nevím, zda jsem mohla udělat takto, jinak si raději odpočet neuplatňuji, i když využíváme i pro hospodářskou činnost,)zaúčtovala jsem naMD311/D602+343–fakturu nám uhradili až v lednu 2015, jelikož se mi na konci roku nevyrušilo na 6171 5909-mám dotaz, zda můžu nechat na této položce nebo zaúčtovat na 6171 5139 a nechat celé takto zaúčtováno
4. S městem máme uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na projednání přestupků-faktura je na příspěvek na úhradu za výkon přenesené působnosti … zaúčtováno na MD572/D 349 je takto v pořádku ?
5. V průběhu roku účtuji dobropisy na 321 na D -, můžu nechat na konci roku takto( mám i neuhrazené faktury tzn. zůstatek mi stejně vychází na straně D), nebo mám nezaplacené dobropisy na konci roku přeúčtovat na 378 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme žádali o poskytnutí dotace na odstranění škod po povodni ve výši 100% což by činilo 1.342.372,-Kč.
Na základě rozhodnutí MD jsme v 10/2013 obdrželi na tyto škody dotaci ve výši 1.141.000,- (85% uznat.vyn.nákl.).
V roce 2013 jsme stihli vyčerpat pouze 172.015,-Kč. Zažádali jsme si u MD o prodloužení čerpání dotace.MD nám termín prodloužilo do 31.12.2014. V roce 2014 jsme vyčerpali na opravy 944.747,- Kč.Nevyčerpáno zůstalo 24.238,-Kč. Chtěli bychom se zeptat jak tento zůstatek zaúčtovat do účetní závěrky za rok 2014. A jak to bude s vratkou peněz (nevynaložili jsme tím pádem žádné uznatelné náklady za obec - 15%)-problém je v tom, že výběrové řízení, konané v roce 2014 ponížilo cenu díla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková