Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má uzavřená věcná břemena k pozemkům, ke kterým je obec povinná. VB mám zaúčtované na účtu 031 s vyznačením VB v AU dle ČÚS 701. Musí tedy obec za rok 2014 vytvořit opravné položky k VB k pozemků dle ČÚS 706? Případně v jaké výši.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Lze řešit zřízení účelového fondu na opravy budovy DPS (jako rezerva na větší opravy) stejnou formou jako sociální fond u malé obce, tj. v rámci účtu 231? Jak se SF rozpočtuje - ve výdajích zůstatek z předchozího roku + příděl aktuálního roku, příjem žádný (fond je tvořen pouze schváleným přídělem z rozpočtu)?
2. Obec vlastní spoustu let nepoužívanou budovu sokolovny z r. 1920, která se bude opravovat. Je uzavřená smlouva na zpracování PD "Oprava budovy .." a zaplaceny 3. zálohy za odvedení výkonů fáze 1-3 (z celkem 6) ve výši 300 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o platby za odvedené výkony (účtováno 314//231), mám ke konci roku proúčtovat do nákladů 511//389 (i když konečná částka za PD je ve smlouvě daná - sama nevím, proč je vše řešeno formou záloh, ale je to takto uvedené ve smlouvě)? A půjde vůbec o opravu, když PD bude obsahovat stavební řešení vč. zateplení a hydroizolací zdiva, vytápění, elektroinstalaci, vodoinstalaci, kanalizaci, vzduchotechniku....? Lze rozhodnou už nyní, nebo mám dát skutečně na účet 511 a další zatím neřešit? Dotaci čerpat nebudeme.
3. Nájemné placené každý měsíc na měsíc dopředu účtovat v prosinci (na leden) vč. záloh na služby 231//384?
Moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím jak, ale povedlo se mi v 12/2014 neposlat ZŠ příspěvek na provoz.V prosinci jsem zaúčtovala příspěvek na 572/389 a v příštím roce až ZM schválí nový rozpočet,bych částku proúčtovala 231/349 a 389/349. Dá se tato chyba takto napravit?
Děkuji za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dilema. Od jednotlivých obcí vybíráme v průběhu roku 2014 zálohy. Přijetí zálohy účtuji 231 p.4121/374 = 392856,-
Na konci roku udělám předpis: 388/672 v dohadech 373 900,-
V lednu dalšího roku děláme vyúčtování, kde vracím obcím část záloh. Skutečné náklady jsou 369 348,-.
Účtuji MD 348 369348,- /D 388 373900,- D 672 -4552,-,. Dále proúčtuji zálohu 374/348 392856,- a nyní přichází kámen úrazu. Mám účtovat MD 231 p.4121 mínus-23 507,- / D 348 mínus -23507,-. Vím, že p.4121 by se měla používat ve stejném roce ve kterém by bylo vyúčtování. A druhá varianta D 231 p.5367 § 6402 / MD 348  23 507,-. Úsměvné na tom je, že jsem vystavila faktury a nevím, když je vystavená faktura, zda je přípustný udělat zápis ve fakturách vydaných s nákladovou položkou.
.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, naše obec provedla v r. 2014 zateplení MŠ, patří do skutečných nákladů i grafická úprava fasády?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela z Ministerstva pro místní rozvoj v 10/2014 rozhodnutí o poskytnutí dotace na obnovu poškozeného majetku po povodni (realizace do 12/2014). Obec zjistila, že nestihne do realizovat a tak zažádala (v 11/2014) Ministerstvo pro místní rozvoj o změnu realizačních termínů (do 12/2015), bylo vyhověno. Stavební práce dodavatelskou firmou probíhali od 10/2014 do 1/2015 (dílo předáno 6.1.2015) s tímto datem byla také vystavena faktura od dodavatele na stavební práce. Prosím o radu jak zaúčtovat a v jakém roce. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce byly zakoupeny levné půllitry, které jsem zapomněla  zavést na sklad (112)  jako  materiál . Nejsou určeny k prodeji, jsou jako železná rezerva - doplní se jimi rozbité sklo při akcích a nebo se krabice půllitrů  dává  jako dar do tomboly a pod.  Jak to mám letos účetně napravit ?  Zjistila jsem to ještě před inventurou, takže IK si stav odsouhlasila na mimoúčetní evidenci, kterou jsem u půllitrů  vedla. Ráda bych je však zlegalizovala na účet 112.  Jediné řešení mne napadlo  jako oprava chyby 112/ 501. 
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych poradit s účtováním zálohy EE. Platili jsme zálohy a v listopadu proběhlo vyúčtování. Ale na konci roku nám byla opět stržena záloha EE. Jednalo se o omyl a tuto zálohu nám prý během ledna vrátí. Prosím, jak účtovat - co účtovat do roku 2014 a co ve 2015?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2014 jsme obdrželi dotaci, v témže roce jsme zasílali nevyčerpanou část zpět. Zahrnu vratku mínusem do rozpočt.opatření či nikoliv? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na podzim jsem převzala účetnictví, kde mají hodně účtováno na účtu 042 rozestavěné investice-nikde nevedou evidenci rozestavěných investic, po konzultaci s vedením obce mám podklady jen na část účtu 042. Nevím si rady, jak odúčtovat zbytek financích, které jsou historicky vedené na tomto účtu a nelze je dohledat.Nejdříve jsem si myslela, že vše proúčtuji proti účtu 408 nic jiného mě nenapadlo, pak jsem se rozmyslela a raději píši i Vám, nevím, jak bych to vysvětlila auditu při kontrole.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrovolný svazek obcí má pouze příjmy z transferů od členských obcí na provoz.  Příjmy z transferů jsou větší než celkové výdaje. Je v tomto případe DSO povinný přiznávat daň z příjmu PO ? Někde jsem se dočetla že DSO oproti obcím daň finančnímu úřadu hradí.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vlastní lesy a zabývá se lesním hospodářstvím  v rámci hlavní činnosti. Město uvažuje o zřízení organizační složky Městské lesy. Ptáme se, zda musíme účtovat jako hospodářskou činnost nebo stále účtovat v rámci hlavní činnosti a kde jsou uvedeny podmínky, kdy se musí účtovat o hospodářské činnosti.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Z MŽP ČR jsme obdrželi investiční i neinvestiční dotaci pro financování projektu na zřízené MŠ. Investiční dotace byla zaslána s ÚZ: dotace SR 15828 a dotace ERDF 15829; neinvestiční dotace s ÚZ: dotace SR 15320 a dotace ERDF 15321. Náš odbor dotací nám sdělil, že dotace na uvedený projekt je sepsána s MŽP, ale financování projektu je: část (dotace ERDF) z MŽP a část (dotace SR) ze SFŽP. V tomto členění byl rozdělen transfer i k pořízenému majetku. Přijatou investiční i neinvestiční dotací máme naúčtovanou s IČ MŽP ČR a nyní váháme, zda dotaci máme správně zaúčtovanou. Pro přiřazení poskytovatele dotace mělo by se postupovat dle přidělených ÚZ? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2014 jsme uhradily zál.fakturu na poradenské služby 5000,-Kč, s tím že vyúčtování bude provedeno do 30.9. Nebylo ani do 31.12. Nyní jsem argumentovala. 15.1.2015 přišla fa na doplatek 403,-Kč. Na fa není uvedeno zdanitelné plnění, pouze vyst.15.1. a splatnost .Mám zapsáno v knize fa 2015. V roce 2014 zaúčtuji 518/383 5 403,-Kč. A v roce 2015 předpis fa 383/321 5 403,-Kč a vyúčtování zálohy 321/314 5 000,-Kč, doplatek 321/231 403,-Kč? Nejsem si jistá zálohou, jestli se vyúčtuje ještě v roce 2014 nebo až 2015?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stavíme kanalizaci, mám v prosinci tři přijaté faktury na stavební práce, kde máme nárok na odpočet a zároveň jsou faktury v režimu PDP. Na položky 8901/6121 účtuji vždy zároveň s předpisem faktury. Nyní mám dvě z těchto faktur již uhrazené, takže na 6121 se mi dostalo vše - předpis i úhrada. Třetí faktura s DUZP 31.12.2014 mi došla až nyní, takže nebyla uhrazena loni. Můžu u této jedné faktury zaúčtovat položku 8901/6121 až do roku 2015? Tedy ne u předpisu, ale až u úhrady - z důvodu, že úhrada bude provedena až 2015?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
                    Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
                    
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
                
                    Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
                    Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
                
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
                    Ing. Ivana Schneiderová
                    Ing. Zdeněk Nejezchleb
                    Bc. Klára Vavrišinová
                    Kateřina Hudečková