Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město spravuje na depozitním účtu cizí prostředky - kauce-jistoty -k nájmům
bytových a nebytových prostor (i úročené), jistoty složené právnickými osobami, dále finanční prostředky spravované městem v roli opatrovníka nesvéprávných osob.
Vztahuje se v některém případě nakládání s těmito prostředky zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme vybudovali hřiště s herními prvky asi za 420 000,- Kč. V prosinci 2013 jsme zařadili z 042 na 021 (kategorizace 24.12.12). Investiční dotaci ve výši 300 000,- Kč dostaneme až v průběhu roku 2014. Za leden 2014 již musím dělat odpisy (měsíční); mám do odpisů již zadat i dotaci vedenou na 403, kterou vlastně ještě nemáme? Nebo tu rozpouštět až od doby přijetí? A ještě prosím – když zadávám do šablon pro odpisy zařazeného majetku ( na 021 ) zadávám - odpisy z hodnoty dotace a pak mám na výběr – odpisy z hodnoty bez dotace nebo celkové hodnoty dokladu (karty). Trochu se v tom ztrácím… Odpisy u majetku s dotací mám vždy zadáno – odpisy z celkové hodnoty dokladu (karty ) + odpisy z hodnoty dotace. Nevím zda to mám správně a pokud ne, jak to napravit. Děkuji a přeji hezký den.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jako vlastníci bytů a spoluvlastníci společných částí budovy měsíčně hradíme do SVBJ platby do fondu oprav (účet 469) a jednak platby spojené s provozem a správou společných částí domu (účet 314). Oba účty následně vyúčtovány. Pochopila jsem správně, že všechny tyto výdaje účtujeme na položku 5199?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zda dobrovolný svazek obcí musí určit nejméně tříčlený orgán ke schválení závěrky ve stanovách nebo jen stačí na schůzi svazku tento orgán určit. Schůze svazku je dle stanov nejvyšším orgánem a musí ho vůbec určit nebo může schválit i schůze svazku. Já už jsem z takovýchto věčných ( blbostí) nějaká zmatená a unavená.
PS: Už máme konečně za sebou martirium s kontrolními vazbami v PAPU k ničemu jsme se po dlouhém dohadování nedostali největší problém je u nás s úřadem práce, který účtuje pouze o záloze na dotaci a nikdy jí zřejmě nevyúčtuje. Stejné je to i třeba na úřadu vlády. Už mě to nebaví!!!! }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak postupovat při nabytí nemovitostí do vlastnictví obce zadarmo, buď darovací smlouvou od KÚ, případně občanů nebo bezúplatným převodem od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Město Náchod čas od času získá výše uvedeným způsobem převážně pozemky, ale i stavby . Daň darovací je zrušena a tím skončilo osvobození od platby této daně pro samosprávné územní celky.
Nyní se toto zahrnuje pod daň z příjmu.
Při získání nemovitosti od občana tam není uvedena žádná hodnota, při získání od Kraje či ČR je uvedena hodnota účetní evidence.
Jakou hodnotu máme vzít jako základ pro výpočet daně z příjmu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila jsem při administrativním dodělávání inventury chybu v rozvaze za rok 2013, která už se nedá opravit. Před uzávěrkou jsem měla vše zkontrolováno a stavy SU souhlasily. Poté jsem udělala roční uzávěrku a bohužel jsem nekoukla na rozvahu po uzávěrce, až nyní, kdy jsem se k tomu dostala a chtěla dopsat "inventruní soupisy SU" jsem s hrůzou zjistila, že po spuštění uzávěrky se mi duplicitně předepsaly pohledávky z poplatků (koncem roku byl aktualizován podprogram poplatků, který nově předepisuje až při uzávěrce, což jsem netušila a chybějící předpisy poplatků a vody jsem aktivně doúčtovala ručně). Takže mi nesouhlasí účty 315, 311 a 343 (v poplatcích mám i vodné, kde jsme plátci DPH). Jedná se celkově asi o částku 62.000 v pohledávkách a s tím související 606 a 602. Prosím o radu, jak letos opravit. Mám odúčtovat z 3xx a proti tomu z 6xx?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město plánuje rekonstrukci komunikace a výstavbu nového parkoviště . Stavební práce by probíhaly na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Města Náchod, ale jsou vlastněny KÚ.
Pokud by Město realizovalo stavební práce na pozemcích Kraje a faktury by proplácelo Město, je možné stavbu po dokončení zařadit do evidence majetku Města?
Možný problém: s KÚ by byla uzavřena smlouva o výpůjčce , což v souvislosti s účinností nového obč.zákoníku znamená, že by stavba patřila vlastníkovi pozemku, tedy Královéhradeckému kraji . Nevíme, případně jakou jinou smlouvu uzavřít - na KÚ nám řekli, že smlouva o zřízení práva stavby nebude možná, protože rekonstruovanou komunikaci a parkoviště do katastru nezapíši.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo rozhodlo, že obec zaplatí pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci Sokolovny. Majitelem Sokolovny je Tělocvičná jednota Sokol. Uvažuji správně, když si myslím, že toto nebude pořízení našeho majetku, tudíž nebudu účtovat na pol. 6121 a na účet 042? Mohla bych postupovat jako při poskytnutí investičního příspěvku a zaúčtovat ODPA 3419, pol. 6322 nebo 6329? a účet 572? Bude nějaký rozdíl v zaúčtování výdaje, kdybychom celou částku poukázali TJ Sokol a případem, když bychom proplatili fakturu přímo dodavateli projektové dokumentace? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den, prosím ještě jednou k rozpočtu ať mám zcela jasno: jednou chce audit rozpočet jako vyrovnaný teď zase jako schodkový tak nevím:
máme příjmy (vč. pol. 8115 + 2,014 tis. Kč a vč. pol. 8124 - 2,239 tis. Kč) ve výši 26,098.900,- Kč a výdaje ve výši 26,098.900,- Kč.
Prosím jak to tedy schválit ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můj dotaz není o účtování, ale o pronájmu. Realizujeme společný projekt s polskou obcí a v žádosti a teď vlastně i ve smlouvě máme výdaj za pronájem tělocvičny a učebny v ZŠ. ZŠ je naše p.o. V projektu je napsáno, že v prostorách ZŠ budou probíhat 1x týdně kurzy tance a malířství, a 2x za rok společné workshopy s polským partnerem( na týden pronájem). Uzavřela se smlouva ze ZŠ a následně se proplatila FA. Vše proběhlo v roce 2013, v monitorovací zprávě předloženou poskytovateli dotace jsem vše napsala dle skutečnosti. Nyní došly pracovnice z Kraje na audit, náhodně uviděly FA za pronájem a prý je to špatně. Obec nemůže si pronajímat za úplatu od školy prostory. Ale já vysvětlila, že je v rámci projektu, nemá to nic společného s výukou školy. Abychom dostali (popř. škola) zpět finance za výdaje za "pronájem", jak to tedy udělat?? V projektu je schválena částka, abychom ji mohli vyčerpat potřebuji FA ze školy za pronájem. Jak to provést, napadá vás něco ??? Děkuji moc za odpověď. 11.4. jsem se přihlásila do Olomouce na Vaše školení, můžeme o tom si povyprávět. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o Váš názor na podrozvahu a poskytnutý úvěr. Naše obec podepsala smlouvu o úvěru. Celkovou částku úvěru jsem zaúčtovala na podrozvahu a postupně odúčtovávám v částkách čerpání dle úhrad jednotlivých faktur. Čerpání úvěru se v účetnictví zobrazuje na účtě 451. Součet účtu 451 + podrozvaha = celkem poskytnutý úvěr dle smlouvy. Má význam evidovat úvěr na podrozvaze, nestačilo by jen čerpání na 451?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Soukromá osoba si v naší obci koupila od jiné osoby pozemky a na jednom pozemku si postavila rekreační chalupu. Pozemky jsou vzdálenější od obce, tudíž už k nim nevedl vodovodní řad obecního vodovodu. Stavebník si na základě stavebního povolení a se souhlasem obce prodloužil vodovodní řad ke svým pozemkům na své vlastní náklady (na vodovodní řad mu teprve navazují přípojky k jednotlivým pozemkům). Nyní chce vybudovaný vodovodní řad (bez přípojek) bezplatně převést do majetku obce. Nemáme s tím zkušenost a nevíme, jak nejlépe to provést 1) na základě jaké smlouvy je to pro obec nejvýhodnější ?
(darovací ? a co daň ?) nebo jaké jiné ? 2) Ve smlouvě určitě uvést hodnotu díla ?, abychom to mohli zařadit do evidence dnem podpisu smlouvy a od následujícího měsíce odpisovat(odpisujeme měsíčně) Co když nám to převede dle smlouvy za 1 Kč, ale jak to pak budeme evidovat ?
3) Jak toto bezplatné nabytí nebo i příp.nabytí za 1 Kč máme zaúčtovat? 4) Přijmutí do majetku obce asi musí schválit zastupitelstvo ? Prosíme ještě o upozornění, na co bychom neměli zapomenout, nebo co ještě k tomu, aby to bylo správně. Nás nic jiného nenapadá, nevíme, jak do toho. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám v tom najednou chaos. Měli jsme v rozpočtu vyčleněnu částku na veřejnou zeleň, položka služby 5169. Z toho jsme hradili výsadby stromů, keřů, mulčování, kůlování, hnojení, chemické ošetření, případně zpracování žádosti o dotace s tím spojené. Týká se upřesnění položky 5169 a 5139 v nové RS i těchto činností? Znamená to tedy, že bych měla začít faktury členit na 5139 za dosadby stromů (cena ale i 7 tis. za kus), keřů, hnojení, doplnění zamulčování, opravu kůlování, když sice rozpis faktury od provádějící organizace obsahuje stromy, keře, hnojiva, kůru, kůly, ale my přece po nich chceme mít osázeno, zamulčováno, přihnojeno? Pak by na 5169 zbyly jen ty přípravy žádosti o dotace, nebo i ty bych měla přesunout na 5166? Nebo se nemám plašit a nechat vše, jak bylo na 5169? Předem děkujeme za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně a na jaké účty zaúčtovat poskytnutí finančního příspěvku Místní akční skupině (obec je jejím členem) na určitý projekt. Mezi MAS a obcí byla podepsána dohoda o poskytnutí finančního příspěvku. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, od ledna máme vypracovanou směrnici, kde se řeší stravování uvolněných ZO (starosty) a zaměstnanců. Je zde stanoveno, že výše příspěvku obce je 50% z ceny oběda. ZO máme 6.3.2014. Vyúčtování obědů za únor přijde v březnu. Pokud ZO schválí, lze dát účinnost např. již od 1.3.2014 ( nebo již 1.2.2014) ? Nebo nelze se zpětnou účinností ? A dále prosím o radu na jakou položku dát roční poplatek firmě IPO - t.j. roční udržovací poplatek za webové stránky obce. Zda 5168 nebo 5169.Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková