Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně demolice stodoly, na kterou žádáme o dotaci na demolici.Teď je přede mnou dotaz, jak budu o těchto nákladech účtovat. Ještě navíc je na celý prostor v okolí stodoly i na samotnou stodolu vyhlášena architektonická soutěž, která bude ukončena někdy v červenci, ale není jisté kdy a co na místě zdemolované stodoly vznikne. Dočetla jsem se, že pokud se hned nebude stavět něco nového, mělo by to jít vše do nákladů, je to tak?
Musím rozčlenit tyto náklady: příprava a realizace veřejné zakázky, zpracování stavebně-projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotaci, technický dozor investora, administrace projektu a samotná demolice = tedy neinvestiční náklady 518 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám prosím dotaz k účtování příspěvku - 5 tisíc Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením o.s. - na pol. 5229? x 373 a při vyúčtování 373 x 572 a příspěvek 50 tis. místním sportovcům stejně nebo s jinou položkou.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nějakou šílenou shodou okolností se mi podařilo neoznačit nástrojem a zdrojem náš podíl uznatelných nákladů k dotaci. Nástrojem, zdrojem a účelovým znakem mám označen příjem dotace a výdej peněz EU, ale zapomněla jsem na náš podíl. Samozřejmě je už na opravu pozdě. Jak to co nejvíce napravit? Dopsat to do dokladu, jedná se o jeden jediný doklad špatně zaúčtovaný. Prostě člověk hlídá kdeco a pak mu unikne úplně samozřejmá věc. Je mi nanic.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vzhledem k tomu, že nás čeká velká akce, výstavba kanalizace a ČOV za velký peníz a z dotací, tak bych si chtěla ještě pro jistotu, zopakovat účtování. jsme plátci DPH a budeme celé DPH uplatňovat na výstupu.
Např. fa na 2 mil Kč /bez DPH/
účtování:
042 - 2.420.000,-- Kč / 321 ZJ 610 - 2.000.000,-- Kč
/ 343 0020 ZJ 610 - 420.000,-- Kč
a daň na výstupu MD 343 0035 ZJ 640 - 420.000,-- Kč/ ale nevím proti čemu? Poradíte mi, prosím? Děkuji moc!}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše PO má projekt z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ze kterého obdrží vždy po vyúčtování na základě žádosti o platbu část ze schváleného transferu. V loňském roce jsme průtokový transfer účtovali přes zálohu, účet 374, PAP účet 37409 - ostatní, kde nebylo vyžadováno IČ partnera. V letošním roce už i tento PAP účet IČ vyžaduje. Poradíte mi prosím, jak účtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obecně pravomoci rady pro schvalování věcných a peněžitých darů do 20 tis.Kč známe. Ale jak to řešit prakticky?
V rámci propagace, ale i v rámci různých akcí a soutěží pro děti i dospělé dává město drobné věcné dary, propagační předměty, dárkové poukázky, předměty bez loga města, ale charakteristické pro město.... jde o drobné předměty často v minimální hodnotě. Prakticky není možné nechat schválit poskytnutí věcného daru konkretní osobě, protože často jsou dary určeny na určitou akci a konkrétní příjemci nejsou předem známi.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V metodickém pokynu Ministerstva je uvedena položka N.II.2. s odpovídající položkou 5019 - refundace mzdy. V případě, že došla faktura na refundaci mzdy (např. člena naší JSDHO nebo člena ZO), jsem tuto účtovala na ú. 549. Mám ji nyní účtovat na 521 a analytiku 19? Mám rozděleny analytiky k ú. 521 takto: 11 - PS, 21 - DČ, DPP, 23 - ZO, 24 - PN. Je to správně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jestli se srážková daň 15 % musí odvést z každého autorského honoráře do 10 000 Kč nebo záleží na domluvě s umělcem. Setkala jsem se s názorem, že se daň musí odvést z každého honoráře do 10 000 Kč. Z Vašeho materiálu jsem pochopila, že záleží na domluvě s umělcem. Když daň odvedeme, musíme, ještě doručit nějaký formulář např. hlášení na FÚ nebo se vše promítne až ve vyúčtování srážkové daně za daný rok. Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Obec koupí dopravní značky - upozornění na přechod pro chodce. Silnice, kde budou umístěny, nepatří obci. Prosím, jak zaúčtovat ?
2. Vyřazené kontejnery (DDHM) budou věnovány SDH, aby je odvezli do sběru a výtěžek si nechali. Je toto třeba nějak účtovat ? Nebo stačí 088/028 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda v případě, že provedeme rekonstrukci školy a ještě tentýž měsíc, kdy zařadíme majetek, ho svěříme škole , musíme provést v tomto měsíci odpis dle změny ČÚS 708, když zároveň je v něm uvedeno, že v případě nabytí DM včetně technického zhodnocení se zahajuje jeho odpisování 1. dnem měsíce, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den potřebovala bych poradit v loňském roce jsem špatně zaúčtovala prodej plynovodu za nižší cenu než byla ZC. neudělala jsem odpis úplný . v 12/2012 zkolaudován v 1,2,/2013 odpis
a v 3/2013 prodej
PC 565 753,- prodejní cena 437 014,-
zaúčtováno prodej 231 / 311 437 014,-
odpis 1,2, 551/081 2 829,-
reálná hodnota 407/021 128 739,-
předpis prodeje 311/646 437 014,-
prodej 553/021 437 014,-
564/407 128 739,-
odpis zbytek 551/081 562 924,-
neudělala jsem vyřazení 081 MD nevím proti kterému účtu a jak to opravím v letošním roce děkuji moc za pomoc
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den
V loňském roce jsme nechali odvézt železný šrot, částečně do sběru přispěl i místní sportovní klub. Obec za to obdržela příjem 7.105 Kč (r.2013), zaúčtovala jsem na 2122-2329 (649.300). V letošním roce jsme nechali opět odvézt žel.šrot, příjem je 4.800 Kč. Letos si sportovci podali žádost o převedení celé částky za rok 2013 na jejich účet, ale bylo schváleno, že se jim zašle pouze polovina přijaté částky, tj. 3.552 Kč. Můžete mi prosím poradit, jak tento výdaj správně zaúčtovat v letošním roce. Přemýšlela jsem např. o příspěvku 3419-5222 (572/345) nebo mínusem snížit letošní příjem na 2122-2329, ale nejsem si vůbec jista?! Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
k 31.12.2013 máme na účtu 982 vedeny dvě ručení za úvěr jiných právnických osob - dlouhodobé. Prosím o radu, zda tato ručení za úvěr jiných právnických osob patří od 1.1.2014 na účet 982- DPZ z poskytnutých garancí jednorázových, nebo účet 984 - DPZ z poskytnutých garancí ostatních.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vlastní budovu školky , účetní cena budovy je 500000,-Kč , budova se odepisuje rovnoměrně, zbývající doba používání je 57 roků.
Nyní jsme na budově provedli technické zhodnocení ve výši 6600000,-Kč (byla provedena přístavba a stavební úpravy budovy).
Tím jsme budovu zhodnotili. Je nutné upravit i dobu používání budovy? V případě, že ano, kdo by měl posoudit o kolik let se životnost budovy prodlužuje?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec se uzavřela písemnou dohodu, že obdrží traktor a radlici /traktor 800 tis. radlice 36 tis. splatnost faktury 1/2 v roce 2014
a 1/2 v roce 2015,jak správně zaúčtovat a odpisovat. Mohu zařadit jako soubor 042/321, dále 022/042 , odpisovat celé jako traktor.
zařadíme 6.1.14 datum převzetí a odpisovat od 2/2014? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková