Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme vybudovali dětské hřiště ve výši 466 102,-- Kč. Zároveň byla podepsána smlouva se SZIF, kdy v roce 2014 očekáváme dotaci ve výši 297 000,-- Kč.
Počátkem roku, kdy jsme ještě nevěděli, zda bude podepsaná smlouva na dotaci jsem rozpočtovala výdaje:
3421 6121 470 000,-- Kč
Nyní jsme na základě Vašeho doporučení provedli přeúčtování ve výši očekávané dotace:
N/27 Z/5 ÚZ 89518 3421 6121 237 600,-- 85%
N/27 Z/1 ÚZ 89518 3421 6121 59 400,-- 5%
N/27 Z/1 3421 6121 33 000,-- 10% vlastní zdroje
3421 6121 136 102,-- nezpůsobilé výdaje
Musím po zaúčtování provést (zřejmě pouze opravným dokladem) opravu rozpočtu na N,Z a ÚZ?
Ve výkazu FIN 2-12 v části XII. by se bez této opravy jevil pouze výsledek od počátku roku, ale ne schválený rozpočet nebo rozpočet po změnách. Nebo takto ponechám a z výkazu bude zřejmé, že jsme finanční prostředky dosud neobdrželi a proto nemohly být rozpočtovány?
Nehrozí porušení rozpočtové kázně když nepřeúčtuji?
Děkuji moc za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO dostává od jednotlivých obcí investiční příspěvky na akci, která je částečně hrazena i s dotace SFŽP. Budou příspěvky od obcí účtovány jako transfér na účet 403 nebo do výnosů na 672. Pokud na 403 budou se i tyto částky rozpouštět jako dotace (odpisy). Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat UZ u příjmů a výdajů úrokové dotace. V roce 2013 mám dotaci vyšší než zaplacené úroky, protože v lednu přišla dotace ještě za 9-12/2012. Pokud označím UZ veškeré příjmy a veškeré výdaje, strany nesedí. Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec vlastní sochu dle revizního listu movité kulturní památky "Sochařské dílo". Není v evidenci majetku obce, tuto mám zařadit do majetku. Bude to v ceně 1,- Kč a na účet 032. Když toto zaúčtuju proti jakému účtu když je to nalezeno při inventuře. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle rozhodnutí Městského úřadu nám bude na účet připsána 50% pokuta místní společnosti (s. r. o.) podle § 68 odst. 4 zákona o odpadech. Prosím o radu, jak příjem této pokuty zaúčtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na stránkách OPŽP jsem zjistila, že v seznamu schválených projektu je i náš projekt.
Je tam uvedena výše celkových nákladů, uznatelné náklady a výše podpory. Smlouva s uvedením podmínek nepříšla. Mám o tom v konci roku 2013 účtovat?
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provádíme obnovu parku u zámku. Máme na tuto akci vyřízenou dotaci. Dotace bude neinvestiční.Nyní začnou s kácením stromů. Dřevo z těchto stromů se bude prodávat za stanovenou cenu. Nebudeme dělat palivové dříví do polen, nechají se kmeny v délce 2 - 3 m. Odvoz z parku si budou zajišťovat kupující sami.
Potřebovala bych poradit, jak máme zaúčtovat příjem za prodej tohoto dřeva v pokladně.
Tržby se budou vykazovat jako příjmy při vyúčtování dotace.
I když máme hospodářskou činnost, tak bych tento příjem za dřevo účtovala v hlavní činnosti. Prodej dřeva bude zdanitelným plněním v základní sazbě tj. 21%.
účtování: pokladna 261 MD
účet tržeb 609 (nebo jiný?) D
231 pol. 2119 (nebo 2111 ?) MD
231 pol. 5182 -MD
+ účty pro PAP.
Nevím, zda výše uvedené účtování je správně, když tak mi napište, jak by to mělo správně být.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila sněžné pásy ke čtyřkolce. Na faktuře je datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.12.2013 a fyzicky jsme pásy obdrželi už v prosinci.Faktura byla zaslána a zaplacena v lednu 2014. Předpokládám, že do účetnictví 2013 toto mám zaúčtovat jako výdaje příštích období 558/381. Do kterého roku mám zaúčtovat 028/088 a majetek mít v inventurním soupise?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na konci roku jsme obdrželi neinvestiční dotaci od kraje na vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky ve výši 66.000,- Kč. Obec zakoupila zásahové obleky a obuv a další drobný materiál. Obleky a obuv byly účtovány na položku 5137 (výše pořizovací ceny byla cca 6.000,- Kč a starosta společně s velitelem požadovali zařazení do majetku obce), materiál byl účtován na položku 5139. Při vypořádání mám dotaci zaúčtovat na 403, když z ní byl pořízen dlouhodobý majetek, nebo na 672, případně rozúčtovat na oba účty podle pořízených prostředků? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventuře pozemků - odškrtání seznamu pozemků z majetkové evidence na LV jsme zjistili, že nemáme v naší majetkové evidenci pozemek, ale je zapsán na LV. Můžeme jej na základě tohoto zjištění ( provedení dokladové inventury DIK) zařadit do majetku za cenu dle cenové mapy nebo musíme zkoumat původ nabytí, na městě není nikomu známo o jaké nabytí jde.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zateplovali jsme budovu zdravotního střediska. Vše jsme zařadili jako investici vč.ost. výdajů (poradenství,PD,dozor,koordinátor). Akce byla ukončena v r.2013, zařazena do majetku, odepisuje se. Nyní v r.2014 ještě fy na poradenství vyfakturovala částku 120tis., které měla ve smlouvě a nestihla je vyfakturovat v r.2013.
Jak nyní zaúčtuji? Mám to dát do běžných nákladů nebo ještě navýšit hodnotu investice, která již byla uzavřena?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 zaplatil poplatník poplatek za odvádění odpadních vod 4320,- Kč. Klasicky zaúčtována úhrada pohledávky 231/311. Letos zastupitelstvo obce rozhodlo, že poplatníka osvobodila od tohoto poplatku a že se mu má vrátit uhrazená částka za rok 2012. Vůbec nevím, které účty použít, když se jedná o jiné období. (MD ?/D 231)
Rovněž v roce 2013 byl zaúčtován předpis pohledávky u tohoto poplatníka na 311/602 ve výši 4320,- Kč, se splatností k 31.12.2013, kterou už poplatník neuhradil, ale mně zůstala účetně na 311. Letos tedy musím odúčtovat výši předepsané pohledávky z účtu 311. Opět nevím jak. MD 557?/D 311?
Prosím, poraďte mi, jak tuto situaci vyřešit účetně.
Ještě bych měla jednu prosbu.
Vlastník stavebního pozemku, na kterém mu stojí RD zjistil, že při digitalizaci pozemků došlo k chybě a při novém zaměření se zjistilo, že část zastavěného pozemku patřila obci. Pozemek se nově rozdělil geometrickým plánem na část, kterou je opravdu vlastníkem stavebník a na část, kterou je nově vlastníkem obec. Vlastník zažádal obec o prodej části tohoto pozemku a obec mu vyhověla. Byla sepsána smlouva o prodeji pozemku za 50,- Kč /m2. Jedná se o 25 m2 za cenu 1250,- Kč. Já ale určitě musím zařadit nejdříve tento nově vzniklý pozemek do majetku obce, ale nevím, zda ho můžu zařadit za cenu obvyklou a následně prodat za cenu prodejní viz výše. Co myslíte? Zařazení pozemku účetně MD 031AU/D ???
Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec N si v roce 2013 vzala u České spořitelny úvěr ve výši 1 780 566,30 Kč, aby splatila půjčku.
Chtěla bych se zeptat, jestli se úvěr (či půjčka) eviduje na podrozvaze?
My jsme zařadili takto:
949 000 MD/999 949 D v částce 1 780 566,30
Až bude splaceno, podrozvahu bychom odúčtovali.
Napište mi prosím, zda jsme postupovali správně. Zda na podrozvahu zařazovat či ne.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně pohledávky za KO. Od roku 2010 občan dluží částku 5290,- Kč. Pohledávka se nedaří vymáhat, protože vůbec nevíme, kde se zdržuje. Nyní jsem zjistila, že jsem asi měla účtovat o opravných položkách.
ZO odsouhlasilo vyřazení pohledávky k 31.12.2013..
Dá se to ještě nějak napravit a lze vůbec pohledávku odepsat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zodpovězení dotazu, jak zaúčtovat příspěvek nadace (nestátní). Už v roce 2012 jsme obdrželi a vyčerpali první splátku příspěvku nadace a v roce 2013 další. Třetí splátku jsme zatím předfinancovali z vlastních prostředků (obdržíme ji až po závěrečném schválení projektu). V roce 2012 byly prostředky použity na neinvestiční účely, v roce 2013 na investiční účely (včetně předfinancované splátky příspěvku). Celý příspěvek podléhá závěrečnému schválení, které proběhne až v roce 2014, až poté odbdržíme poslední splátku. Jak máme účtovat k 31.12.2013? Přijaté splátky máme na účtu 472 (máme je přeúčtovat na účet 374?). Dosud nepřijatá splátka příspěvku 942(nebo 943?)/999, vyčerpané prostředky na investiční účely (majetek již zařazen do užívání) vč. dosud nepřijaté splátky 388/403. Děkuji za zodpovězení.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková