Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala na základě darovací smlouvy od mikroregionu majetek - traktor,
podíl daru je ale jen 20 tis. a 80 tis je podíl obce, který nejdříve zaplatila svazku obcí.
Platbu mikroreg. jsem účtovala 349/231, následně po předpisu 572/349.
Nevím jestli mám správně zařazeno do majetku na základě DS : 022/401 80 tis.
a 022/403 20 tis. Nechybí mi 082?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně penzijního připojištění. Obec ze svého rozpočtu
( bez použití sociálního fondu ) přispívá zaměstnanci na důchodové
připojištění. Účtuji takto :
předpis mezd : 525MD/345D
úhrada : 345 MD/231 010 6171 5499 D
Mám, prosím, zaúčtování dobře?
Od 1.1.2014 bych měla důchodové připojištění účtovat na jiný účet ?
Na účet 338 ? Prosím Vás o radu, mám v tom nějaký zmatek.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Sdružení hasičů Čech,Moravy,Slezska na základě kolektivní smlouvy.
Zasláno 500,- Kč, jak zaúčtovat a dále obec přispěla 300,- Kč na postižené formou koupí pohlednic, prosím také o radu o zaúčtování.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Při proplácení faktur v roce 2012 jsem označovala faktury nástroj, zdroj, úz a rozpočítávala procenta. V roce 2013 byla pokrácena dotace, takže některé z označených faktur nebyly proplaceny v plné výši z dotace. Stačí nástroj,zdroj opravit jen ručně na faktuře? Děkuji. Folbrechtová}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2010 jsme pořídili kolumbárium, zařadili do majetku a odpisujeme. Z faktury za kolumbárium byly odečteny žulové zákrytové desky na schránky, které se prodávají občanům a zařazeny na účet zboží na skladě. Nyní jsme zjistili, že žulových desek bylo více, ale byly omylem zařazeny do majetku.
Prosím o radu, jak napravit tuto účetní chybu a zařadit žulové desky na sklad. Jedná se o částku 21 tisíc Kč.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o radu, či spíš konzultaci ohledně účtování opravných položek.
Můj postup:
Odúčtování počátečního stavu z roku 2012: (mínus)194/556
Tvorba opravné položky: 556/194
Snížení opravné položky: 194/556
Opravné položky nám generuje program. Vloni k 31.12.2012 byl zůstatek na ůčtu 194 kladný, avšak k 31.12.2013 mi vyšel zůstatek na účtu 194 v (mínusové hodnotě). Je to správně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní starou budovu myslivny, která nikdy nebyla vedena v majetku. Myslivecké sdružení získalo dotaci na rekonstrukci budovy.Zastupitelstvo schválilo zavedení budovy do majetku ve výši provedené rekonstrukce. Jak správně zaúčtovat zavedení myslivny do majetku obce. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu účtování:
DSO má dotaci od ROP Stř. Čechy v rámci této dotace jsme pořídili
propagač.materiály c elkem za 467 tis. Kč /brožura, letáky, mapy/, tyto
materiály se budou rozdávat na veletrzích.
Účtovala jsem jako nákup materiálu 501/321,231 2143 5139/321
a k 31.12.13 jsem udělala aktivaci zásob /příjem-výdej/ 112/501. Evidenci vedu v knize zásob. Je to takto dostačující? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 6/2013 jsme zařazovali majetek částečně pořízený z dotace, na který chyběla faktura. Podle SOD jsem vytvořila dohadnou položku ve výši 85 tisíc Kč 042MD/389D, majetek zařadila, odepisuji jej a rozpouštím dotaci. V prosinci 2013 byl vystaven dodatek ke SOD na snížení celkové ceny ve smlouvě o těch dohadovaných 85 tisíc Kč (část projektové dokumentace nerealizována). Jak mám zaúčtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám smlouvu o zřízení věcného břemene na práva odpovídající věc.břemenu trpět kanal. stoku na pozemku ...oprávněný z věcného břemena je město. Břemeno je úplatné v částce 4300,- a platí město povinným z věc.břemene. Jak tento případ správně zaúčtovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stále se nemohu "dopídit" co má a nemá být uvedeno v Příloze na řádku C1 - Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodob. majetku.
Obdrželi jsme dar 100tis. na dlouhodobý majetek ( pol. 3121) a také převzali bezúplatně dlouhodobý majetek, který byl celý pořízený z dotace . Podle použité doporučené AU softwarovou společností mi ani jedno nevstoupí do Přílohy na tento řádek. Obojí se odepisuje a transfery se rozpouští v následujícm řádku C2 Přílohy . Pokud to tam opravdu nepatří, kam v příloze to mám uvést - raději bych to tam poznamenala. Ostatní přílohy nemáme povinnost sestavit.
Děkuji Koutná
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz zní: přeplacené SD a výživné jsme účtovali předpis MD 315/347 Dal, platbu MD 231 / 315 Dal a odvod do státního rozpočtu MD 347 / 231 Dal. Letos soc.odbor téměř všechny dluhy odepsal se schválením RM (vedeme na podrozvaze 999/911), a zaúčtovali jsme MD 557/315 Dal, ale zůstal nám závazek 347. Myslím si, že když předpis nebyl náš výnos, ale závazek ke SR, že by i odpis pohledávky neměl být náš náklad. Ale nevím jak zaúčtovat. Můžete mi poradit. Dost dobře nevím, zda jsme mohli jako město odepsat bez souhlasu státu, sociálka tvrdí, že ano.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
dnes jsem obdržela tabulku pro příjemce podpory OPŽP vydanou MF. V roce 2013 jsme byli příjemci dotací s UZ 15825, N54 Z5, účtovala jsem na položku 4216 (stejně jako předchozí roky). Úplně jsem se vyděsila, když v tabulce z MF je k tomuto UZ uvedena položka 4218. Podle RS by měla být 4216, u 4218 je uvedeno, že se jedná o převody z Národního fondu na stanovený účel (Phare,ISPA,SAPARD s UZ 95xxx, a dále je uvedeno, že od roku 2006 jsou transfery ze strukturálních fondů poskytovány přes položku 4216. Nebo je změna v RS od roku 2014 a bude se účtovat na 4218? Vůbec netuším, jestli nemohlo dojít k chybě v tabulce, a nevím, kde se ujistit, že nemusím za rok 2013 přeúčtovávat na 4218. Posílám Vám tabulku do emailu a moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,měla bych dotaz ohledně účtování opravných položek za KO ke konci roku 2013.Ke konci roku 2012 jsem zaúčtovala pohledávky,které byly do roku 2011 na účet 406 a od roku 2012 na účet 556/192.Pokud nějaká pohledávka byla uhrazena zaúčtovala jsem opačným zápisem buď 192/406 nebo 192/556.Nyni jsem někde četla,že jsem měla veškeré úhrady účtovat již jen zápisem 192/556.To znamená,že OP na 406 zůstanou nedotčeny?Mám ty úhrady opravit zápisem 406/556?Nyní bych chtěla vytvořit OP za KO ke konci roku nové.Veškeré OP mám tedy odúčtovat zápisem 192/556? a zaúčtovat vypočtené 556/192? Nebo opět ty do roku 2011 zaúčtovat na 406?Nějak jsem se do toho zamotala.Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat smlouvu o dílo na opravu VO.. částka 1.500 000,-Kč. (předání díla 5/2014)
zaúčtovala jsem smlouvu z 9/2013 na podrozvahu 999/971.
Jenže ve smlouvě je, že opravu budeme splácet ) dle splátkového kalendáře ) po dobu 72 měsíců. splácet budeme od 1/2014. K 31.12.2013 jsme neobdrželi žádnou fakturu. stačí účtovat na 971? Jak mám účtovat jednotlivé splátky od r.1/ 2014. (faktura bude vystavena až 5/2014).
druhý dotaz: na jaký podrozvahový účet mám zaúčtovat majetek, který jsme DSO předali bezúplatným převodem a darem. 926 nebo 903.(majetek byl předán už v letech minulých, ale nevedli jsme jej v podrozvaze.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková