Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, předem se omlouvám za triviální dotaz, ale tak jsem se zamotala do příspěvků, že to vyřeší pouze zásah zvenčí. Potřebovala bych potvrdit nebo opravit účtování následujících příspěvků.
a) členský příspěvek pro Svazek obcí pro vodovody a kanalizace: předpis - 572/349 a úhrada 349/231 6409 5329 (nebo 2310/5329?)
b) příspěvek pro Svaz měst a obcí ČR: předpis 572/345 a úhrada 345/231 6409 5229
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke konci roku 2013 máme přeplatek na účtu 469 Kč 5412,- - jedná se o splátky FRB od občana. V Inventuře máme tento přeplatek ponechat na účtě 469 s mínusem a nebo přeúčtovat jako závazek. Pokud přeúčtovat jako závazek, prosím o radu na jaký účet a postup .}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat přijatou zálohu. V prosinci jsme vystavili fakturu na prodej dřeva, který by měl být uskutečněn v roce 2014. Vystavila jsem zálohovou fakturu a budoucí odběratel nám ihned zaplatil částku do pokladny (v prosinci 2013). Nejsem si jista, zda jsem správně zaúčtovala. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
opravné položky vždy vyrovnávám k 31.12. stav k 1.1.2013 byl na účtu 194 :80.290,50 a nyní je 65.709,90Kč. provedla jsem 556 mínus MD/ 194 mínus dal 80.290,50 a 194 D +65.709,9 a 556 MD +65.709,5. ve výsledku mám na účtu 556 částku s mínusem. Je to možné ???}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Označovat výdaje na fakturách dle Smlouvy o dotaci spolufinancované z EU a SR a vlastních zdrojů nástrojem a prostorovým původem například nástroj 36 PP 1 také vlastní prostředky prostorovým původem 1 nebo už od r. 2014 pouze podíl EU a státního rozpočtu? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, kam účtovat v roce 2014 doplatky poplatků z hracích automatů, když položka 1347 je zrušena.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu kde jsem udělala chybu
V rozpočtu je na položce 3723 5169= 2 tis.kč ,DFA za rok byly ve výši
1385kč a dobropis na částku 1485kč ,ten jsem zaúčtovala
MD 3723 oproti účtu 311 na D, ve FIN jsem se dostala na - 100kč,
což se domnívám,že mínus nelze mít.Jak opravím dobropis a nebo
zaúčtuji v rozpočtu.Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz k plynofikaci. Je to pro nás velká akce, tak to chci mít správně a mám v tom trochu hokej.
1) Zařazení do majetku 021/042. Datum kolaudace byla 20.11.2012, ale stavba nám v tom datu nebyla předána dodavatelem kvůli nedořešeným věcným břemenům. Stavba byla předána rovnou kupujícímu RWE 22.10.2013 a nám byla k tomuto datu dodavatelem vystavena konečná faktura na 8.000.000,-. S tím, že bude v tomto roce uhrazeno 5.600.000,- a zbytek budeme dodavateli splácet 6 let po 400.000,- ročně. Jak mám o tom účtovat? Předpis částky 042/321: 8.000.000,- a úhrada 321/231 3633 6121: 5.600.000,-. Úhrada splátek v dalších letech jen dvouřádkově 321/231 3633 6121? Nebo tam nějak zobrazit závazek? Splácíme bezúročně.
2) Prodej. Podpis smlouvy o prodeji stavby RWE byl podepsán 15.10.2013. Tedy dřív než nám byla vystavena konečná faktura (22.10.). Vyřadit z majetku 553/081 a 081/021. K jakému datu? Přijaté peníze od RWE předpis 311/646: 3.540.000,- příjem platby 231 3633 2310/311: 3.540.000,-.
3) O odpisech nemá cenu účtovat.
Takže k jaké datu zařadit a vyřadit z majetku, když to bylo prodáno dřív, než jsme měli vůbec poslední fakturu? Mám dobře ty splátky? Děkuji moc.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila 4 různé pozemky za symbolickou cenu 1kč za pozemek. Zapíšu 378/042: 4kč. Úhrada kupní ceny 378/231 3639 6130: 4kč . Mám zařadit pozemky v ceně 1Kč? 031/042: 4kč? To asi není správně, že? Vím, že když byli před lety té osobě před pár lety prodávány, byly oceněny v účetnictví 15kč/m. Teď nám byli za symbolickou cenu navráceny. Nebo mám zjišťovat reálnou hodnotu teď dle cenové mapy. Jak to zaúčtovat? Díky.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Po minulé účetní zůstaly na účtech 042 zůstatky, 10 let nezařazený majetek. Bohužel jsme nenašli všechny faktury k doložení pravdivosti zůstatku.
Zůstatek na účtu je 1 500 000 Kč, ale doklady máme jen na 500 000 Kč. V jaké výši máme zařadit do majetku (užívání)? A co s případným rozdílem? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Začátkem prosince 2013 jsme přijali invest. dotaci od kraje - vybavení školní jídelny a MŠ ve výši 400 000,- Kč a zaúčtovala jsem ji 231 MD/472 D – vyúčt. až po 12 měsících. Pak jsme uhradili 1 fakturu za vybavení školní jídelny za 250 000,- Kč, další bude v roce 2014. Nyní nevím, zda mám dát k 31.12. 2013 na 388 MD/ 403 D v celé výši dotace nebo proúčtovat 346 MD / 403 D a 472 MD / 346 D ve výši 250 000,- Kč a na účtu 472 by mi zůstala neproinvestovaná částka, ale na 403 by byla jen proinvestovaná?
A ještě jsme dostali také od kraje neinv. dotaci na opravu komunikace ve výši 150 000,- Kč. Celou částku už jsme proinvestovali; vyúčtování bude v únoru 2014. Příjem jsem zaúčtovala 231 MD / 374 D. K 31.12. 2013 mám dát na 388 MD/ 672 D nebo proúčtuji 346 MD / 403 (672) D a 374 MD / 346 D ve výši 150 000,- Kč?
.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Po rozhodnutí, že se město stane podílníkem v s. r. o. a jako vklad vloží kotelny, byla z účtu 021 přeúčtována na účet 069 hodnota těchto kotelen a tak to celou dobu vedeme. Při náhodné kontrole v obchodním rejstříku jsem zjistila, že uvedená s. r. o. vložila jako vklad města hodnotu odhadní, která je o 710 348,- Kč nižší, než my vedeme jako podíl v s. r. o. Prosím o sdělení, zda mohu prostým zápisem tuto hodnotu změnit, nerada bych "narazila" u krajských kontrolních orgánů, že si s majetkem dělám co chci.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu zaúčtování přecenění ČSOB instit.státních dluhopisů k 31.12.2013. Dluhopisy mám zaúčtované na 253, v průběhu roku 2012 jsem účtovala výnosy na účet 665. Podle výpisu z ČSOB došlo k 31.12.2013 ke snížení investované částky, zaúčtuji 564 x 253? KBC Money ALPHA eviduji na účtu 063, výnosy v průběhu roku účtuji 665, na základě výpisu k 31.12.2013 se navyšuje investovaná částka, zde budu účtovat proti účtu 407?
Dívala jsem se na materiály z knihy ÚR2012, je to složité, proto potřebuji jednoduše zodpovědět.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v současné době staví v obci multifunkční dům a zároveň bude pokračovat s přístavbou sálu. Toto zařízení bude využíváno širokou veřejností /např. konání zasedání zastupitelstva, příležitostné pronájmy spolkům ke konání zábav ....
Obec je plátce DPH
faktury jsou vystavovány v režimu přenesené daňové povinnosti a obec daň odvádí.
Zatím obec nemá jasno, zda toto zařízení bude provozovat sama - s tím, že zde vytvoří pracovní místo - výdaje budou hrazeny z rozpočtu a příjmy budou účtovány na pol 2111. Nebo zařízení pronajme . /protože zatím obec neví o žádném pronajímateli, nevíme tedy zda pronajímatel bude plátcem DPH nebo ne/.
Z tohoto důvodu, zatím obec neuplatňuje nárok na odpočet daně.
Nevíme, zda postupujeme správně.
Děkujeme za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu se zaúčtováním:
Obec prodala starou míchačku, která byla v účetnictví vedena na účtě 028 v hodnotě 4000,- Kč . Prodejní cena míchačky byla 1000,- Kč. Prodej byl schválen radou obce a občan mi přišel míchačku zaplatit v hotovosti. Fakturu jsem nevystavovala.
Zaúčtovala jsem:
1000,- Kč 261 MD/ 644 DAL
proúčtování přes 231 par. 3639, pol. 2310
a vyřazení míchačky v hodnotě 4000,- Kč 088/028
Je to tak správně?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková