Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město nakoupilo v prosinci roku 2012 celkem 30 000 000 reinvestičních spořících státních dluhopisů ve jmenovité hodnotě 1 Kč za kus cenného papíru se splatností 5 let.
Dle výpisu z majetkového účtu ke konci roku 2013 je konečný počet cenných papírů 30 300 000 a dle sdělení České spořitelny je hodnota naběhlého úroku 31 545,21 Kč .
Za pět let ke dni splatnosti má být hodnota dle kalkulačky na stránkách MFČR 35 261 614,44 Kč, tzn. že výnosy z dluhopisů budou v celkové výši 5 261 614,44 Kč.:
r. 2013 – 300 000,00
r. 2014 – 606 000,00
r. 2015 – 927 180,00
r. 2016 – 1 432 494,00
r. 2017 – 1 995 940,44
Jak správně účtovat v jednotlivých letech (reálná hodnota, časové rozlišení, úroky)?
Výpis + další sdělení Vám v příloze zasílám.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V hospodářské činnosti města máme provozování Polikliniky, celá budova je pronajímána k podnikatelským účelům. Nájemné je placeno bez DPH (výběr nájemného je osvobozen od DPH podle § 51 ,56).
Zajímá nás, zda v případě rekonstrukce budovy, kterou hradí město,
a na kterou bude poskytnuta dotace lze uplatnit na opravy, údržbu a investiční akce - odpočet DPH.
Současně nás zajímá výše dotačních prostředků - může město požadovat dotaci v plné výši nebo budou dotační prostředky kráceny o DPH ve výši uplatněného odpočtu.
Děkujeme
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, měla bych na Vás dotaz pro uplatnění srážkové daně limit u DPP se mění na 10.000,00 Kč, když není podepsáno prohlášení. Jak je to u ostatních typů prac. poměrů? Jedná se mi hlavně o DPČ, neuvolněné zastupitelé a člen. vol. komisí. Časopisem mzdová účetní 12/2013 bylo publikováno, že srážková daň je pouze DPP a u ostatních typů prac. poměrů je daň zálohová.Prosím o vyjasnění daní.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od roku 2007 máme na účtu 042 vedeny PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení na kanalizaci v jedné ulici. Investorem stavby bude v letošním roce firma VAK. Jak mám postupovat s těmito nedokončenými investicemi, které mám stále v účetnictví, protože jsme původně měli být investorem my jako obec. Zmařit na 547/stačí schválit radou???/ anebo převést na účet 518. Žádné opravné položky k nedokonč. majetku jsem doposud neúčtovala. Měla bych je k 31.12.2013 vytvořit ve výši ???? Nevím např. za kolik let třeba těch 15 %.
Kdyby se nám podařilo něco málo z těch PD zpátky Vaku prodat, prodávali bychom s DPH nebo ne, plátci jsme až od roku 2010 a tyto PD jsme platili VAKU včetně DPH.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na konci roku 2012 jsem předepsala 1,128.220,- Kč MD:591 D:341,
MD:341 D:384.
V březnu 2013 jsem vypočítala, že měla být daň 950.570,-Kč. Proúčtovala jsem: MD384 D682 // 1,128.220,-
MD 231/1122 950.570,- MD 591 -177.650,-
D 231/6399/5362 950.570,- D 682 -177.650,-
takže mám na 591 stav -177.650,-.
Jak jsem měla účtovat správně?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak opravit odpisy, které byly v roce 2012 zaúčtovány nesmyslně na 08x/67x, jedná se o významnou částku, protože kvůli zavádění nového programu nebyly zaúčtovány čtvrtletně, ale za 3.čtvr. najednou. Opravu mám udělat přes 408 a jakou má návaznost či dopad oprava na tomto účtu na účetnictví? Je třeba v souvislosti s tímto účtem něco dalšího účtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci se informovat, zda se ještě přeceňuje vklad města v s.r.o., kde má město 100% podíl (účet 061). V minulých letech jsme přeceňovali k vlastnímu kapitálu společnosti, ale letos jsem k tomu nenašla žádnou informaci. Nevím, zda to stále platí. (Podíl nehodláme prodávat.)
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně formy předávacího protokolu mezi ÚSC a PO.
ÚSC opravila venkovní zeď u MŠ v částce 76 523,-
Ve zřizovací listině má pouze PO drobné opravy. Je nějaký vzor Předávacího protokolu?´ÚSC má zaúčtováno 042 600/231010 61716121. Nejedná se o jeden doklad,ale o více dokladů v hodnotě 76523. jak zaúčtovat ÚSc v případě předání k 31.12.2013
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec před dvěma roky nechala zpracovat projektovou dokumentaci k žádosti o dotaci na přestavbu budovy. Projekt za 200 t. byl uhrazen a zaúčtován na 042 jako předpoklad budoucí stavby.
Dotace nevyšla, budova se v roce 2013 prodala.
Na 042 mám stále projekt za 200 t. na akci, která se již nikdy nebude moci realizovat.
Je možné budovu "technicky zhodnotit" před prodejem o tento projekt a při prodeji vyřadit jako celek, protože je projekt samostatně nepoužitelný, nebo musím projekt evidovat dále na 042 (případně převést na NIM ?)}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v příjmech i ve výdajích rozpočtu máme vše s DPH. Samostatně DPH nerozpočtujeme.
Můžeme u staveb (kanalizace, vodovod), které pronajímáme a tudíž odvádíme DPH, si rozpočtovat náklady na opravu nebo investici bez DPH (PDP odvod i nárok)?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych si ověřit účtování ohledně vyřazení majetku- stavby. Pořizovací cena 896.344 Kč. Během let odepsáno 430434 Kč. ZC: 465.910. Protože se jednalo o částečnou likvidaci a pořízení nové stavby zaúčtovala jsem takto : vyřazení v PC: 081/021...896.344 Kč.
Zařazení nové stavby (ihned, navazovala) ZC: 042/081.. 465.910 Kč + PC nové stavby 042/321. Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2013 máme uzavřené smlouvy na dlouhodobý a krátkodobý úvěr, které jsme však ještě nečerpali. Mám je dát do podrozvahy?
Stavební firmě, která nám zateplovala ZŠ jsme nafakturovali 2,238.000,-Kč penále z prodlení za určité období v roce 2013. Můžu tuto částku nechat na účtě 311/642 300? Nebo se penále vede na nějakém zvláštním účtě?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
6. 1. 2014 došla faktura se ZDP 31. 12. 2013. Jedná se o zhotovení 3 ks závor na lesních cestách (5000,- Kč bez DPH/závora). Jsme plátci DPH a u lesa uplatňujeme plný odpočet. Závory byly dle sdělení odborného lesního hospodáře zařazeny do užívání k 31. 12. 2013 a nebudou jiné vedlejší náklady - starosta rozhodl, že je zařadíme jednotlivě jako 3 stavby s oceněním 5 000,- Kč bez DPH.
Můj návrh účtování: předpis: 321 D 18 150,-
042 MD 15 000,-
343 MD 3 150,-
V běžném roce bych pak zaúčtovala 021/042 15 000,- Kč, ale nevím v tomto případě, když zařazení je dříve, než došlá faktura. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) prosím o radu, jak postupovat při odpisu pohledávky za svoz TKO. Máme pohledávku za rok 2012 za občanem, který se v průběhu roku přistěhoval. Pohledávku předepisujeme až v následujícím roce k 1/1 s tím, že poplatek vybereme až v březnu společně s platbou na další rok. Pán však nezaplatil ani rok 2012 ani 2013. Je tedy správně počítat odpis obou pohledávek od stejného data? A od kdy splatnost počítat - 1.1. nebo 31.3.?
2) 17/12 jsme uzavřeli se SZIF Dohodu o poskytnutní dotace z Programu rozvoje venkova na Renovaci herního povrchu hřiště, zaúčtuji tedy na podrozvahu 942/999. Je třeba účtovat ještě něco dalšího (dohadu)?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o sdělení,kde v příloze vyplním schválení
uzávěrky za rok 2012?Stačí napsat datum a nebo i částku v kč,
kdy se musí schválit uzávěrka za rok 2013 ?Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková