Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak správně účtovat o rezervě finančních prostředků v souvislosti s novelou 274/2001 Sb- § 8 odst. 1, kdy od 1.1.2014 jsme povinni vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely? Mám postupovat podle ČÚS 705?Žádný vnitřní předpis pro rezervy nemáme - 3.5. - ČUS 705.
Zúčtování rezervy 555/441 - na základě výše částky dle rozhodnutí ZO? Ale jak doložím jejich použití? - tam by mě to svádělo ke zřízení běžného účtu - 4.2. - ČÚS 705?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila na základě uzavřené kupní smlouvy kanalizační řad za dohodnutou cenu 1,- Kč. Nevím jak celý případ zaúčtovat. Skutečnou hodnotu neznám. Jak tento případ zaúčtovat do majetku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dotaci Předmětem podpory je sanace skalního masivu, očištěním od zvětralin a náletové vegetace, instalací kotvené ocelové sítě. Jedná se o investiční dotaci ÚZ 15827- dotace z ERDF a investiční dotaci ÚZ 90877 z SFŽP.
Prosím o radu jak mám toto zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme PO, která má majetek ve správě a dostává peníze na provoz. Obec sjednala vyhodné energie a zahrnula do smlouvy o dodávkách i uvedenou PO. Ke konci roku PO přefakturuji skutečnou spotřebu na její budově, aby to PO dostala do nákladů. Jak postupovat u záloh pro uvedenou PO na rok 2014, které mám na účtu 314? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Několikrát probírané téma, ale stále si v tom nejsem jistá. Jedná se mi o odúčtování ze záloh ... Je rozhodnuto o dotaci, všechny práce jsou ukončeny v jednom roce, dotace přijde ve stejném roce, ale na rozhodnutí je realizace akce v následujícím roce a předložení dokumentace k závěr. vyhodnocení akce rovněž v násl.roce např. o další 3 měsíce déle. Jedná se o finan, vypořádání v roce následujícím nebo už v roce, kdy je vše uhrazeno a dotace přijata v plné výši ? Stále v tom tápu. Bude v tom roce přijetí zálohy i její odúčtování a následné zaúčtování do výnosů/ př.403 či 388,když už je majetek zařazen s dohadem/ proti pohledávce nebo se musí se zálohou čekat až do násl.roku k záv.vyhodnocení? Snad jsem to poslala srozumitelně, který rok je vlastně to vypořádání??? Děkuji a omlouvám se. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec např. způsobí škodu na cizím majetku (např. spadnou rampouchy na zaparkované služební auto nějaké firmy). Obec nakonec obdrží informaci o ukončení likvidace pojistné události, kde je napsáno, že výše škody činí např. 2 500,--, spoluúčast (hradí pojištěný) Kč 1 000,-- a pojistné plnění Kč 1 500,--. Jak správně účtovat o tomto účetním případu ?
1) Účtovat u obce o nákladech na účtech 547 popř. 549 pouze o spoluúčasti obce ve výši Kč 1 000,--, protože o nákladech za opravu auta a o pohledávce za pojišťovnou a spoluúčastí za obcí bude ve svém účetnictví účtovat poškozená firma?
2) Účtovat u obce o celkových nákladech (škodě) ve výši Kč 2 500,--, dále o pojistném plnění ve výši Kč 1 500,-- za pojišťovnou, následně provést zápočet a nakonec uhradit firmě spoluúčast? Pokud budu ale takto účtovat, tak např. pohledávku za pojišťovnou bude mít v účetnictví ve výnosech současně jak obec tak poškozená firma, přičemž náhradu od pojišťovny samozřejmě skutečně obdrží pouze poškozená firma. Obdobné je to i u nákladů.
Kterou variantu nejlépe zvolit? V současné době účtujeme variantou 1). Jedná se při použití varianty 1) o porušení § 7, odst. 6 zákona 563/1991 Sb.? Lze variantu 1) nějakým rozumným způsobem obhájit např. před auditem? Nebo musím striktně zahájit účtování variantou 2)?
Pozn. Člověk je už tím neustálým řešením partnerů aktiv/pasiv, partnerů transakce a vůbec celého PAPu tak postižený, že už kontroluje partnery i u tohoto účetního případu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytla občanskému sdružení "Petrovickému spolku pro obnovu a zachování tradic" bezúročnou půjčku, kterou by měli splatit do 1 roka. Prosím o radu jak by toto mělo být správně zaúčtováno?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela polovinu obdržené pokuty Českou inspekcí životního prostředí dle zák.114/92 Sb. Prosím kam mám zaúčtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec pořádá vánoční posezení pro občany, kde vystoupí žáci ZUŠ z jiné obce a členové Osvětové besedy z jiné obce. Naše obec při této příležitosti předá ZUŠ 1.000,- Kč příspěvek na činnost a stejný příspěvek na činnost pro Osvětovou besedu. Prosím, jak tyto příspěvky zaúčtovat ? Moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší obci byla vybudována přeložka stávajícího vodovodu.Nevím zda se nejedná o TZ , protože přeložka byla vybudována za účelem přípravy pozemků na výstavbu nových domů.Dále bych se chtěla zeptat jak účtovat televizní,rozhlasové,poplatky OSA a poplatky Integramu?Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec provádí rekonstrukci tělocvičny základní školy, která je naším majetkem. Dle smlouvy je dohodnuta pozastávka z fakturovaných částek na stavební práce ve výši 10%. (což je na každé faktuře uvedeno) Tuto pozastávku účtuji následovně: 366 010/321 010. Při ukončení akce a předání bude vystavena ze strany dodavatele faktura na celkovou výši zádržného a předpokládám, že budu účtovat: 042 xx/366 010,
321 010/ 231 10 §3113 pol. 6121. uvažuji prosím správně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec bude uzavírat s podnikateli v obci smlouvu o zajištění provozu systému shromažďování sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování kom.odpadu. Jedná se o roční paušální částku za objekt ( u ubyt. zařízení podle počtu lůžek). Jsme plátci DPH. Bude se vztahovat i na toto DPH, tzn. budeme účtovat k paušálu DPH? V případě, že ano, v jaké výši ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosím o radu jak zaúčtovat rozpočtovou skladbu u transferů:
1. příspěvek Charitě par. 3330/pol. 5223
2. nestátní cirkevní nemocnice Mil. bří Vizovice ??????
3. domov pro seniory par. 4357/pol. 5229
4. Svaz tělešně postižených par. 6409/po. 5222
5. soc. slabým obyvatelům par. 4349/pol. 5492
předpis transferů 572/345
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu zaúčtování investiční dotace na návrh územního plánu z KrÚ.
942/999
231/374 pol 4222
348/403
999/942
374/348
Výdaje jsem zaúčtovala na
041/321
321/231 3635 6119
019/041
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město sepsalo Kupní smlouvu na prodej nemovitosti, kde se smluvní strany dohodly na úhradě kupní ceny takto: částka ve výši xxx Kč byla uhrazena před podpisem smlouvy v hotovosti do pokladny prodávajícího (proúčtováno na pol. 3112), částka xxx Kč bude uhrazena na depozitní účet do 90 ti dnů ode dne podpisu smlouvy. Po uhrazení celé kupní ceny bude oběma stranami podepsán návrh na vklad vlastnického práva do KN. Dnes byly splněny podmínky smlouvy a bude podán návrh na vklad do KN (vklad práva v KN bude pravděpodobně zapsán až v r. 2014). Nejsme si jisti, kdy máme převést peníze z depozitního účtu do rozpočtu města, zda ještě v letos nebo až příští rok, kdy se vrátí zavkladovaná smlouva z KN.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková